无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队2024年度单位预算公开

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信息索引号 014032126/2024-00330 生成日期 2024-03-01 公开日期 2024-03-01
文件编号 —  — 发布机构 无锡高新区(新吴区)住房和城乡建设局
效力状况 有效 附件下载 —  —
内容概述 无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队2024年度单位预算公开

  目  录

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  二、单位机构设置及预算单位构成情况

  三、2024年度单位主要工作任务及目标

  第二部分 2024年度单位预算表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、财政拨款支出表(功能科目)

  六、财政拨款基本支出表(经济科目)

  七、一般公共预算支出表

  八、一般公共预算基本支出表

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

  十、政府性基金预算支出表

  十一、国有资本经营预算支出预算表

  十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

  十三、政府采购支出表

  第三部分 2024年度单位预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、水利、燃气、排水、人防、地震、消防等领域的法律、法规和规章,受区住房和城乡建设局委托,对全区建筑市场和建设工程、工程建设招投标、排水、水利、燃气、物业管理、房地产、人防、地震、消防等领域的违法违规行为实施监督检查﹑行政强制﹑行政处罚。

  (二)承担全区住房和城乡建设、水利、燃气、排水、人防、地震、消防等领域职责权限范围内的“双随机”检查和信用体系建设工作。

  (三)协助区住房和城乡建设局承办相关领域的行政复议、行政诉讼案件。

  (四)承担全区住房和城乡建设、水利、燃气、排水、人防、地震等领域以及消防相关领域职责权限范围内的安全检查工作。

  (五)完成区住房和城乡建设局交办的其他任务。

  二、单位机构设置及预算单位构成情况

  根据单位职责分工,本单位内设机构包括:内勤中队、直属中队、执法一中队(旺庄和江溪中队)、执法二中队(梅村和鸿山中队)、执法三中队(新安和硕放中队)。本单位无下属单位。

  三、2024年度单位主要工作任务及目标

  (一)继续加强队伍建设。进一步强化学习培训,建立干部带头学习制度,促进执法队员善于学习、勤于学习、学以致用,不断提高执法水平,努力造就一支精兵强将的执法队伍。

  (二)继续开展扬尘管控工作。进一步加强扬尘巡查工作,及时整改扬尘问题并做好“回头看”工作,确保年底打赢扬尘整治翻身仗。

  (三)完成农房隐患排查整治。大队将继续加强农房整治工作,整治销号,完善台账。

  (四)继续加强小微(临时)工程监管工作。一是继续利用好区小微(临时)工程备案管理系统平台,并做好四季度小微(临时)工程现场检查培训;二是继续委托第三方专家对各街道小微(临时)工程安全及文明施工监管工作开展督查,并加大惩处力度。

  (五)继续开展行政执法工作。一是加强日常行政执法工作,加大各类隐患整治力度,保障安全生产生活;二是高效处理各类投诉举报,维护群众合法权益,提高群众满意度。

  第二部分

  2024年度

  无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队

  单位预算表

  公开01表

  收支总表

  单位:无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队

  单位:万元

  收入

  支出

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、一般公共预算拨款收入

  651.38

  一、一般公共服务支出

  二、政府性基金预算拨款收入

  二、外交支出

  三、国有资本经营预算拨款收入

  三、国防支出

  四、财政专户管理资金收入

  四、公共安全支出

  五、事业收入

  五、教育支出

  六、事业单位经营收入

  六、科学技术支出

  七、上级补助收入

  七、文化旅游体育与传媒支出

  八、附属单位上缴收入

  八、社会保障和就业支出

  48.78

  九、其他收入

  九、社会保险基金支出

  十、卫生健康支出

  21.59

  十一、节能环保支出

  十二、城乡社区支出

  443.02

  十三、农林水支出

  十四、交通运输支出

  十五、资源勘探工业信息等支出

  十六、商业服务业等支出

  十七、金融支出

  十八、援助其他地区支出

  十九、自然资源海洋气象等支出

  二十、住房保障支出

  137.99

  二十一、粮油物资储备支出

  二十二、国有资本经营预算支出

  二十三、灾害防治及应急管理支出

  二十四、预备费

  二十五、其他支出

  二十六、转移性支出

  二十七、债务还本支出

  二十八、债务付息支出

  二十九、债务发行费用支出

  三十、抗疫特别国债安排的支出

  本年收入合计

  651.38

  本年支出合计

  651.38

  上年结转结余

  年终结转结余

  收入总计

  651.38

  支出总计

  651.38

  公开02表

  收入总表

  单位:无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队

  单位:万元

  单位代码

  单位名称

  合计

  本年收入

  上年结转结余

  小计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

  财政专户管理资金

  事业

  收入

  事业单位经营收入

  上级补助收入

  附属单位上缴收入

  其他

  收入

  小计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

  财政专户管理资金

  单位

  资金

  合计

  651.38

  651.38

  651.38

   319011

  无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队

  651.38

  651.38

  651.38

  公开03表

  支出总表

  单位:无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  事业单位

  经营支出

  上缴上级支出

  对附属单位补助支出

  合计

  651.38

  639.38

  12.00

  208

  社会保障和就业支出

  48.78

  48.78

   20805

  行政事业单位养老支出

  48.78

  48.78

   2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  32.52

  32.52

   2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  16.26

  16.26

  210

  卫生健康支出

  21.59

  21.59

   21011

  行政事业单位医疗

  21.59

  21.59

   2101102

  事业单位医疗

  21.59

  21.59

  212

  城乡社区支出

  443.02

  431.02

  12.00

   21201

  城乡社区管理事务

  443.02

  431.02

  12.00

   2120199

  其他城乡社区管理事务支出

  443.02

  431.02

  12.00

  221

  住房保障支出

  137.99

  137.99

   22102

  住房改革支出

  137.99

  137.99

   2210201

  住房公积金

  43.58

  43.58

   2210202

  提租补贴

  24.09

  24.09

   2210203

  购房补贴

  70.32

  70.32

  公开04表

  财政拨款收支总表

  单位:无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队

  单位:万元

  收 入

  支 出

  项 目

  预算数

  项目

  预算数

  一、本年收入

  651.38

  一、本年支出

  651.38

  (一)一般公共预算拨款

  651.38

  (一)一般公共服务支出

  (二)政府性基金预算拨款

  (二)外交支出

  (三)国有资本经营预算拨款

  (三)国防支出

  二、上年结转

  (四)公共安全支出

  (一)一般公共预算拨款

  (五)教育支出

  (二)政府性基金预算拨款

  (六)科学技术支出

  (三)国有资本经营预算拨款

  (七)文化旅游体育与传媒支出

  (八)社会保障和就业支出

  48.78

  (九)社会保险基金支出

  (十)卫生健康支出

  21.59

  (十一)节能环保支出

  (十二)城乡社区支出

  443.02

  (十三)农林水支出

  (十四)交通运输支出

  (十五)资源勘探工业信息等支出

  (十六)商业服务业等支出

  (十七)金融支出

  (十八)援助其他地区支出

  (十九)自然资源海洋气象等支出

  (二十)住房保障支出

  137.99

  (二十一)粮油物资储备支出

  (二十二)国有资本经营预算支出

  (二十三)灾害防治及应急管理支出

  (二十四)预备费

  (二十五)其他支出

  (二十六)转移性支出

  (二十七)债务还本支出

  (二十八)债务付息支出

  (二十九)债务发行费用支出

  (三十)抗疫特别国债安排的支出

  二、年终结转结余

  收入总计

  651.38

  支出总计

  651.38

  公开05表

  财政拨款支出表(功能科目)

  单位:无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  小计

  人员经费

  公用经费

  合计

  651.38

  639.38

  589.84

  49.54

  12.00

  208

  社会保障和就业支出

  48.78

  48.78

  48.78

   20805

  行政事业单位养老支出

  48.78

  48.78

  48.78

   2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  32.52

  32.52

  32.52

   2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  16.26

  16.26

  16.26

  210

  卫生健康支出

  21.59

  21.59

  21.59

   21011

  行政事业单位医疗

  21.59

  21.59

  21.59

   2101102

  事业单位医疗

  21.59

  21.59

  21.59

  212

  城乡社区支出

  443.02

  431.02

  381.48

  49.54

  12.00

   21201

  城乡社区管理事务

  443.02

  431.02

  381.48

  49.54

  12.00

   2120199

  其他城乡社区管理事务支出

  443.02

  431.02

  381.48

  49.54

  12.00

  221

  住房保障支出

  137.99

  137.99

  137.99

   22102

  住房改革支出

  137.99

  137.99

  137.99

   2210201

  住房公积金

  43.58

  43.58

  43.58

   2210202

  提租补贴

  24.09

  24.09

  24.09

   2210203

  购房补贴

  70.32

  70.32

  70.32

  公开06表

  财政拨款基本支出表(经济科目)

  单位:无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队

  单位:万元

  部门预算支出经济分类科目

  本年财政拨款基本支出

  科目编码

  科目名称

  合计

  人员经费

  公用经费

  合计

  639.38

  589.84

  49.54

  301

  工资福利支出

  589.17

  589.17

   30101

  基本工资

  75.56

  75.56

   30102

  津贴补贴

  105.34

  105.34

   30107

  绩效工资

  289.32

  289.32

   30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  32.52

  32.52

   30109

  职业年金缴费

  16.26

  16.26

   30110

  职工基本医疗保险缴费

  21.59

  21.59

   30112

  其他社会保障缴费

  5.00

  5.00

   30113

  住房公积金

  43.58

  43.58

  302

  商品和服务支出

  49.54

  49.54

   30201

  办公费

  18.00

  18.00

   30228

  工会经费

  8.33

  8.33

   30229

  福利费

  1.51

  1.51

   30231

  公务用车运行维护费

  9.64

  9.64

   30239

  其他交通费用

  10.98

  10.98

   30299

  其他商品和服务支出

  1.08

  1.08

  303

  对个人和家庭的补助

  0.67

  0.67

   30309

  奖励金

  0.07

  0.07

   30399

  其他对个人和家庭的补助

  0.60

  0.60

  公开07表

  一般公共预算支出表

  单位:无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  小计

  人员经费

  公用经费

  合计

  651.38

  639.38

  589.84

  49.54

  12.00

  208

  社会保障和就业支出

  48.78

  48.78

  48.78

   20805

  行政事业单位养老支出

  48.78

  48.78

  48.78

   2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  32.52

  32.52

  32.52

   2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  16.26

  16.26

  16.26

  210

  卫生健康支出

  21.59

  21.59

  21.59

   21011

  行政事业单位医疗

  21.59

  21.59

  21.59

   2101102

  事业单位医疗

  21.59

  21.59

  21.59

  212

  城乡社区支出

  443.02

  431.02

  381.48

  49.54

  12.00

   21201

  城乡社区管理事务

  443.02

  431.02

  381.48

  49.54

  12.00

   2120199

  其他城乡社区管理事务支出

  443.02

  431.02

  381.48

  49.54

  12.00

  221

  住房保障支出

  137.99

  137.99

  137.99

   22102

  住房改革支出

  137.99

  137.99

  137.99

   2210201

  住房公积金

  43.58

  43.58

  43.58

   2210202

  提租补贴

  24.09

  24.09

  24.09

   2210203

  购房补贴

  70.32

  70.32

  70.32

  公开08表

  一般公共预算基本支出表

  单位:无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队

  单位:万元

  部门预算支出经济分类科目

  本年一般公共预算基本支出

  科目编码

  科目名称

  合计

  人员经费

  公用经费

  合计

  639.38

  589.84

  49.54

  301

  工资福利支出

  589.17

  589.17

   30101

  基本工资

  75.56

  75.56

   30102

  津贴补贴

  105.34

  105.34

   30107

  绩效工资

  289.32

  289.32

   30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  32.52

  32.52

   30109

  职业年金缴费

  16.26

  16.26

   30110

  职工基本医疗保险缴费

  21.59

  21.59

   30112

  其他社会保障缴费

  5.00

  5.00

   30113

  住房公积金

  43.58

  43.58

  302

  商品和服务支出

  49.54

  49.54

   30201

  办公费

  18.00

  18.00

   30228

  工会经费

  8.33

  8.33

   30229

  福利费

  1.51

  1.51

   30231

  公务用车运行维护费

  9.64

  9.64

   30239

  其他交通费用

  10.98

  10.98

   30299

  其他商品和服务支出

  1.08

  1.08

  303

  对个人和家庭的补助

  0.67

  0.67

   30309

  奖励金

  0.07

  0.07

   30399

  其他对个人和家庭的补助

  0.60

  0.60

  公开09表

  一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

  单位:无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队

  单位:万元

  “三公”经费合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

  会议费

  培训费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行维护费

  9.64

  0.00

  9.64

  0.00

  9.64

  0.00

  0.00

  0.00

  公开10表

  政府性基金预算支出表

  单位:无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  本年政府性基金预算支出

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  公开11表

  国有资本经营预算支出预算表

  单位:无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队

  单位:万元

  项    目

  本年支出合计

  基本支出 

  项目支出

  功能分类

  科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

  公开12表

  一般公共预算机关运行经费支出预算表

  单位:无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  机关运行经费支出

  合计

  注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

  2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出,故本表无数据。

  公开13表

  政府采购支出表

  单位:无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队

  单位:万元

  采购品目大类

  专项名称

  经济科目

  采购品目名称

  采购组织形式

  资金来源

  总计

  一般公共预算资金

  政府性基金

  其他资金

  上年结转和结余资金

  合计

  注:本单位无政府采购支出,故本表无数据。

  第三部分 2024年度单位预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队2024年度收入、支出预算总计651.38万元,与上年相比收、支预算总计各增加143.02万元,增长28.13%。其中:

  (一)收入预算总计651.38万元。包括:

  1.本年收入合计651.38万元。

  (1)一般公共预算拨款收入651.38万元,与上年相比增加143.02万元,增长28.13%。主要原因是本单位本年度较上年度新增工作人员3名,同时,社保、公积金等预算基数上调导致基本支出预算较上年增幅较多。

  (2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

  (3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

  (4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。

  (5)事业收入0万元,与上年预算数相同。

  (6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。

  (7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。

  (8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。

  (9)其他收入0万元,与上年预算数相同。

  2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

  (二)支出预算总计651.38万元。包括:

  1.本年支出合计651.38万元。

  (1)社会保障和就业支出(类)支出48.78万元,主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加7.95万元,增长19.47%。主要原因是本年度较上年新增工作人员3名,同时,基本养老保险和职业年金缴费预算基数较上年有所增长。

  (2)卫生健康支出(类)支出21.59万元,主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。与上年相比增加4.19万元,增长24.08%。主要原因是本年度较上年新增工作人员3名,同时,行政事业单位医疗保险缴费预算基数较上年有所增长。

  (3)城乡社区支出(类)支出443.02万元,主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、建设市场管理与监督、国有土地使用权出让收入安排的支出等方面的支出。与上年相比增加94.4万元,增长27.08%。主要原因是本年度较上年新增工作人员3名,基本支出预算较上年有所增长。

  (4)住房保障支出(类)支出137.99万元,主要用于保障性安居工程和住房改革。与上年相比增加36.48万元,增长35.94%。主要原因是本年度较上年新增工作人员3名,同时,公积金、购房补贴、提租补贴预算基数较上年有所增长。

  2.年终结转结余为0万元。

  二、收入预算情况说明

  无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队2024年收入预算合计651.38万元,包括本年收入651.38万元,上年结转结余0万元。

  其中:

  本年一般公共预算收入651.38万元,占100%;

  本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

  本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

  本年财政专户管理资金0万元,占0%;

  本年事业收入0万元,占0%;

  本年事业单位经营收入0万元,占0%;

  本年上级补助收入0万元,占0%;

  本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

  本年其他收入0万元,占0%;

  上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

  上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

  上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

  上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

  上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

  三、支出预算情况说明

  无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队2024年支出预算合计651.38万元,其中:

  基本支出639.38万元,占98.16%;

  项目支出12万元,占1.84%;

  事业单位经营支出0万元,占0%;

  上缴上级支出0万元,占0%;

  对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队2024年度财政拨款收、支总预算651.38万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加143.02万元,增长28.13%。主要原因是本单位本年度较上年度新增工作人员3名,同时,社保、公积金等预算基数上调导致基本支出预算较上年增幅较多。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队2024年财政拨款预算支出651.38万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加143.02万元,增长28.13%。主要原因是本单位本年度较上年度新增工作人员3名,同时,社保、公积金等预算基数上调导致基本支出预算较上年增幅较多。

  其中:

  (一)社会保障和就业支出(类)

  1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出32.52万元,与上年相比增加5.3万元,增长19.47%。主要原因是本年度较上年新增工作人员3名,同时,行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算基数较上年有所增长。

  2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出16.26万元,与上年相比增加2.65万元,增长19.47%。主要原因是本年度较上年新增工作人员3名,同时,行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算基数较上年有所增长。

  (二)卫生健康支出(类)

  行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出21.59万元,与上年相比增加4.19万元,增长24.08%。主要原因是本年度较上年新增工作人员3名,同时,行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算基数较上年有所增长。

  (三)城乡社区支出(类)

  城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出443.02万元,与上年相比增加94.4万元,增长27.08%。主要原因是本年度较上年新增工作人员3名,基本支出预算较上年有所增长所致。

  (四)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出43.58万元,与上年相比增加11.52万元,增长35.93%。主要原因是本年度较上年新增工作人员3名,同时,住房改革支出(款)住房公积金(项)预算基数较上年有所增长。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出24.09万元,与上年相比增加8.3万元,增长52.56%。主要原因是本年度较上年新增工作人员3名,同时,住房改革支出(款)提租补贴(项)预算基数较上年有所增长。

  3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出70.32万元,与上年相比增加16.66万元,增长31.05%。主要原因是本年度较上年新增工作人员3名,同时,住房改革支出(款)购房补贴(项)预算基数较上年有所增长。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队2024年度财政拨款基本支出预算639.38万元,其中:

  (一)人员经费589.84万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

  (二)公用经费49.54万元。主要包括:办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、一般公共预算支出预算情况说明

  无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队2024年一般公共预算财政拨款支出预算651.38万元,与上年相比增加143.02万元,增长28.13%。主要原因是本单位本年度较上年度新增工作人员3名,同时,社保、公积金等预算基数上调导致基本支出预算较上年增幅较多。

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明

  无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算639.38万元,其中:

  (一)人员经费589.84万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

  (二)公用经费49.54万元。主要包括:办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算9.64万元,与上年预算数相同。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出9.64万元,占“三公”经费的100%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。

  2.公务用车购置及运行维护费预算支出9.64万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。

  (2)公务用车运行维护费预算支出9.64万元,与上年预算数相同。

  3.公务接待费预算支出0万元,与上年预算数相同。

  无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。

  无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,与上年预算数相同。

  十、政府性基金预算支出预算情况说明

  无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

  十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

  无锡市新吴区住房和建设综合行政执法大队2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

  十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年预算数相同。

  十三、政府采购支出预算情况说明

  2024年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

  十四、国有资产占用情况说明

  本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

  十五、预算绩效目标设置情况说明

  2024年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金651.38万元;本单位共1个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计12万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

  二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

  八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

  十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

  十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。