无锡市新吴区快递产业服务中心2024年度单位预算公开

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信息索引号 014032126/2024-00325 生成日期 2024-03-01 公开日期 2024-03-01
文件编号 —  — 发布机构 无锡高新区(新吴区)住房和城乡建设局
效力状况 有效 附件下载 —  —
内容概述 无锡市新吴区快递产业服务中心2024年度单位预算公开

  目  录

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  二、单位机构设置及预算单位构成情况

  三、2024年度单位主要工作任务及目标

  第二部分 2024年度单位预算表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、财政拨款支出表(功能科目)

  六、财政拨款基本支出表(经济科目)

  七、一般公共预算支出表

  八、一般公共预算基本支出表

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

  十、政府性基金预算支出表

  十一、国有资本经营预算支出预算表

  十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

  十三、政府采购支出表

  第三部分 2024年度单位预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  贯彻执行《中华人民共和国邮政法》、《邮政普遍服务监督管理办法》、《快递市场管理办法》、《快递业务经营许可管理办法》、《邮政普遍服务》标准、《快递服务》系列国家标准等国家关于邮政业管理的法律法规、方针政策和邮政服务标准;研究提出本地区邮政快递产业发展规划、发展战略和产业促进政策;根据授权,监督管理本地区快递产业、邮政服务和机要通信等特殊服务的实施;负责快递产业的发展促进工作;负责快递产业的安全生产监管工作;负责快递产业的统计工作;依法落实对快递等邮政业务的市场准入制度并监督管理。

  二、单位机构设置及预算单位构成情况

  根据单位职责分工,本单位无内设机构。本单位无下属单位。

  三、2024年度单位主要工作任务及目标

  (一)继续做好邮政快递业行业监管工作

  一是结合既定的双随机检查计划,继续开展好行业安全检查督查工作。通过以点带面,对全区邮政快递企业落实安全、消防管理规定要求,进行全面督查。

  二是开展好九小场所之快递末端网点的专项消防整治工作。定期对快递网点进行抽查,使全行业重视消防安全工作,进一步提高消防意识,确保员工和货物安全。

  三是做好“双十一、杭州亚运会”等重大活动,重要时段的寄递渠道安保工作。

  四是督促企业落实安检员等岗位的专业技术培训。

  五是推进全区邮政快递业行政执法工作,确保完成市局下达执法工作目标。

  六是深入贯彻落实安全生产责任保险工作。推进重点品牌集中签约,力争在2024年前实现邮政快递处理场所安责险全覆盖和主要邮政快递品牌全覆盖。

  (二)继续按照计划扎实推进“双联双提”工作

  下步的工作重点是按照计划进度稳步推进国际邮件互换局的建设。

  (三)发挥快递行业党建引领作用

  积极开展主题教育,通过党建引领,促进全行业良好发展。

  快递行业党委的主题教育将围绕以下几个方面展开:

  1.提高党员意识:通过主题教育,加强党员的思想政治觉悟,增强党员身份的自觉性和荣誉感,使党员时刻保持共产党员的本色,将党的理论和路线方针政策贯彻执行到实际工作中。

  2.强化党组织建设:快递行业党委可以利用主题教育,推进党组织的建设和发展,加强党委对党支部的指导和监督,确保党组织的组织力和战斗力,同时注重提升党员队伍的素质和能力。

  3.加强党风廉政建设:通过主题教育,加强党风廉政建设,坚决反对和打击快递行业中的腐败行为,建立健全反腐败机制,增强党员干部的廉洁自律意识和抵制各种诱惑的能力,维护党的形象和党的事业的清正廉洁。

  4.推动快递行业的改革发展:主题教育可以着力解决快递行业发展中存在的问题和矛盾,加强对行业政策的学习和宣传,提高党员干部对时代前进方向的认识和把握,推动快递行业的改革发展,为行业的健康稳定发展贡献力量。

  第二部分

  2024年度

  无锡市新吴区快递产业服务中心

  单位预算表

  公开01表

  收支总表

  单位:无锡市新吴区快递产业服务中心

  单位:万元

  收入

  支出

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、一般公共预算拨款收入

  164.78

  一、一般公共服务支出

  二、政府性基金预算拨款收入

  二、外交支出

  三、国有资本经营预算拨款收入

  三、国防支出

  四、财政专户管理资金收入

  四、公共安全支出

  五、事业收入

  五、教育支出

  六、事业单位经营收入

  六、科学技术支出

  七、上级补助收入

  七、文化旅游体育与传媒支出

  八、附属单位上缴收入

  八、社会保障和就业支出

  12.08

  九、其他收入

  九、社会保险基金支出

  十、卫生健康支出

  5.85

  十一、节能环保支出

  十二、城乡社区支出

  十三、农林水支出

  十四、交通运输支出

  101.70

  十五、资源勘探工业信息等支出

  十六、商业服务业等支出

  十七、金融支出

  十八、援助其他地区支出

  十九、自然资源海洋气象等支出

  二十、住房保障支出

  45.15

  二十一、粮油物资储备支出

  二十二、国有资本经营预算支出

  二十三、灾害防治及应急管理支出

  二十四、预备费

  二十五、其他支出

  二十六、转移性支出

  二十七、债务还本支出

  二十八、债务付息支出

  二十九、债务发行费用支出

  三十、抗疫特别国债安排的支出

  本年收入合计

  164.78

  本年支出合计

  164.78

  上年结转结余

  年终结转结余

  收入总计

  164.78

  支出总计

  164.78

  公开02表

  收入总表

  单位:无锡市新吴区快递产业服务中心

  单位:万元

  单位代码

  单位名称

  合计

  本年收入

  上年结转结余

  小计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

  财政专户管理资金

  事业

  收入

  事业单位经营收入

  上级补助收入

  附属单位上缴收入

  其他

  收入

  小计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

  财政专户管理资金

  单位

  资金

  合计

  164.78

  164.78

  164.78

   319005

  无锡市新吴区快递产业服务中心

  164.78

  164.78

  164.78

  公开03表

  支出总表

  单位:无锡市新吴区快递产业服务中心

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  事业单位

  经营支出

  上缴上级支出

  对附属单位补助支出

  合计

  164.78

  162.78

  2.00

  208

  社会保障和就业支出

  12.08

  12.08

   20805

  行政事业单位养老支出

  12.08

  12.08

   2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  8.05

  8.05

   2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  4.03

  4.03

  210

  卫生健康支出

  5.85

  5.85

   21011

  行政事业单位医疗

  5.85

  5.85

   2101102

  事业单位医疗

  5.85

  5.85

  214

  交通运输支出

  101.70

  99.70

  2.00

   21401

  公路水路运输

  101.70

  99.70

  2.00

   2140199

  其他公路水路运输支出

  101.70

  99.70

  2.00

  221

  住房保障支出

  45.15

  45.15

   22102

  住房改革支出

  45.15

  45.15

   2210201

  住房公积金

  14.26

  14.26

   2210202

  提租补贴

  23.34

  23.34

   2210203

  购房补贴

  7.55

  7.55

  公开04表

  财政拨款收支总表

  单位:无锡市新吴区快递产业服务中心

  单位:万元

  收 入

  支 出

  项 目

  预算数

  项目

  预算数

  一、本年收入

  164.78

  一、本年支出

  164.78

  (一)一般公共预算拨款

  164.78

  (一)一般公共服务支出

  (二)政府性基金预算拨款

  (二)外交支出

  (三)国有资本经营预算拨款

  (三)国防支出

  二、上年结转

  (四)公共安全支出

  (一)一般公共预算拨款

  (五)教育支出

  (二)政府性基金预算拨款

  (六)科学技术支出

  (三)国有资本经营预算拨款

  (七)文化旅游体育与传媒支出

  (八)社会保障和就业支出

  12.08

  (九)社会保险基金支出

  (十)卫生健康支出

  5.85

  (十一)节能环保支出

  (十二)城乡社区支出

  (十三)农林水支出

  (十四)交通运输支出

  101.70

  (十五)资源勘探工业信息等支出

  (十六)商业服务业等支出

  (十七)金融支出

  (十八)援助其他地区支出

  (十九)自然资源海洋气象等支出

  (二十)住房保障支出

  45.15

  (二十一)粮油物资储备支出

  (二十二)国有资本经营预算支出

  (二十三)灾害防治及应急管理支出

  (二十四)预备费

  (二十五)其他支出

  (二十六)转移性支出

  (二十七)债务还本支出

  (二十八)债务付息支出

  (二十九)债务发行费用支出

  (三十)抗疫特别国债安排的支出

  二、年终结转结余

  收入总计

  164.78

  支出总计

  164.78

  公开05表

  财政拨款支出表(功能科目)

  单位:无锡市新吴区快递产业服务中心

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  小计

  人员经费

  公用经费

  合计

  164.78

  162.78

  153.35

  9.43

  2.00

  208

  社会保障和就业支出

  12.08

  12.08

  12.08

   20805

  行政事业单位养老支出

  12.08

  12.08

  12.08

   2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  8.05

  8.05

  8.05

   2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  4.03

  4.03

  4.03

  210

  卫生健康支出

  5.85

  5.85

  5.85

   21011

  行政事业单位医疗

  5.85

  5.85

  5.85

   2101102

  事业单位医疗

  5.85

  5.85

  5.85

  214

  交通运输支出

  101.70

  99.70

  90.27

  9.43

  2.00

   21401

  公路水路运输

  101.70

  99.70

  90.27

  9.43

  2.00

   2140199

  其他公路水路运输支出

  101.70

  99.70

  90.27

  9.43

  2.00

  221

  住房保障支出

  45.15

  45.15

  45.15

   22102

  住房改革支出

  45.15

  45.15

  45.15

   2210201

  住房公积金

  14.26

  14.26

  14.26

   2210202

  提租补贴

  23.34

  23.34

  23.34

   2210203

  购房补贴

  7.55

  7.55

  7.55

  公开06表

  财政拨款基本支出表(经济科目)

  单位:无锡市新吴区快递产业服务中心

  单位:万元

  部门预算支出经济分类科目

  本年财政拨款基本支出

  科目编码

  科目名称

  合计

  人员经费

  公用经费

  合计

  162.78

  153.35

  9.43

  301

  工资福利支出

  153.10

  153.10

   30101

  基本工资

  20.55

  20.55

   30102

  津贴补贴

  33.32

  33.32

   30107

  绩效工资

  65.68

  65.68

   30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  8.05

  8.05

   30109

  职业年金缴费

  4.03

  4.03

   30110

  职工基本医疗保险缴费

  5.85

  5.85

   30112

  其他社会保障缴费

  1.36

  1.36

   30113

  住房公积金

  14.26

  14.26

  302

  商品和服务支出

  9.43

  9.43

   30201

  办公费

  4.00

  4.00

   30228

  工会经费

  2.27

  2.27

   30229

  福利费

  0.34

  0.34

   30239

  其他交通费用

  2.58

  2.58

   30299

  其他商品和服务支出

  0.24

  0.24

  303

  对个人和家庭的补助

  0.25

  0.25

   30309

  奖励金

  0.01

  0.01

   30399

  其他对个人和家庭的补助

  0.24

  0.24

  公开07表

  一般公共预算支出表

  单位:无锡市新吴区快递产业服务中心

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  小计

  人员经费

  公用经费

  合计

  164.78

  162.78

  153.35

  9.43

  2.00

  208

  社会保障和就业支出

  12.08

  12.08

  12.08

   20805

  行政事业单位养老支出

  12.08

  12.08

  12.08

   2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  8.05

  8.05

  8.05

   2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  4.03

  4.03

  4.03

  210

  卫生健康支出

  5.85

  5.85

  5.85

   21011

  行政事业单位医疗

  5.85

  5.85

  5.85

   2101102

  事业单位医疗

  5.85

  5.85

  5.85

  214

  交通运输支出

  101.70

  99.70

  90.27

  9.43

  2.00

   21401

  公路水路运输

  101.70

  99.70

  90.27

  9.43

  2.00

   2140199

  其他公路水路运输支出

  101.70

  99.70

  90.27

  9.43

  2.00

  221

  住房保障支出

  45.15

  45.15

  45.15

   22102

  住房改革支出

  45.15

  45.15

  45.15

   2210201

  住房公积金

  14.26

  14.26

  14.26

   2210202

  提租补贴

  23.34

  23.34

  23.34

   2210203

  购房补贴

  7.55

  7.55

  7.55

  公开08表

  一般公共预算基本支出表

  单位:无锡市新吴区快递产业服务中心

  单位:万元

  部门预算支出经济分类科目

  本年一般公共预算基本支出

  科目编码

  科目名称

  合计

  人员经费

  公用经费

  合计

  162.78

  153.35

  9.43

  301

  工资福利支出

  153.10

  153.10

   30101

  基本工资

  20.55

  20.55

   30102

  津贴补贴

  33.32

  33.32

   30107

  绩效工资

  65.68

  65.68

   30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  8.05

  8.05

   30109

  职业年金缴费

  4.03

  4.03

   30110

  职工基本医疗保险缴费

  5.85

  5.85

   30112

  其他社会保障缴费

  1.36

  1.36

   30113

  住房公积金

  14.26

  14.26

  302

  商品和服务支出

  9.43

  9.43

   30201

  办公费

  4.00

  4.00

   30228

  工会经费

  2.27

  2.27

   30229

  福利费

  0.34

  0.34

   30239

  其他交通费用

  2.58

  2.58

   30299

  其他商品和服务支出

  0.24

  0.24

  303

  对个人和家庭的补助

  0.25

  0.25

   30309

  奖励金

  0.01

  0.01

   30399

  其他对个人和家庭的补助

  0.24

  0.24

  公开09表

  一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

  单位:无锡市新吴区快递产业服务中心

  单位:万元

  “三公”经费合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

  会议费

  培训费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行维护费

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  注:本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出,故本表无数据。

  公开10表

  政府性基金预算支出表

  单位:无锡市新吴区快递产业服务中心

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  本年政府性基金预算支出

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  公开11表

  国有资本经营预算支出预算表

  单位:无锡市新吴区快递产业服务中心

  单位:万元

  项    目

  本年支出合计

  基本支出 

  项目支出

  功能分类

  科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

  公开12表

  一般公共预算机关运行经费支出预算表

  单位:无锡市新吴区快递产业服务中心

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  机关运行经费支出

  合计

  注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

  2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出,故本表无数据。

  公开13表

  政府采购支出表

  单位:无锡市新吴区快递产业服务中心

  单位:万元

  采购品目大类

  专项名称

  经济科目

  采购品目名称

  采购组织形式

  资金来源

  总计

  一般公共预算资金

  政府性基金

  其他资金

  上年结转和结余资金

  合计

  注:本单位无政府采购支出,故本表无数据。

  第三部分 2024年度单位预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  无锡市新吴区快递产业服务中心2024年度收入、支出预算总计164.78万元,与上年相比收、支预算总计各减少8.19万元,减少4.73%。其中:

  (一)收入预算总计164.78万元。包括:

  1.本年收入合计164.78万元。

  (1)一般公共预算拨款收入164.78万元,与上年相比减少8.19万元,减少4.73%。主要原因是本单位有一名工作人员调出,导致一般公共预算拨款收入较去年有所下降。

  (2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

  (3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

  (4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。

  (5)事业收入0万元,与上年预算数相同。

  (6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。

  (7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。

  (8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。

  (9)其他收入0万元,与上年预算数相同。

  2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

  (二)支出预算总计164.78万元。包括:

  1.本年支出合计164.78万元。

  (1)社会保障和就业支出(类)支出12.08万元,主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比减少2.53万元,减少17.32%。主要原因是本单位有一名工作人员调离单位,导致社会保障和就业支出(类)支出预算较去年有所减少。

  (2)卫生健康支出(类)支出5.85万元,主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。与上年相比减少0.32万元,减少5.19%。主要原因是本单位有一名工作人员调离单位,导致卫生健康支出(类)支出预算较去年有所减少。

  (3)交通运输支出(类)支出101.7万元,主要用于公路水路运输等方面支出。与上年相比减少15.06万元,减少12.9%。主要原因是本单位有一名工作人员调离单位,导致交通运输支出(类)支出中基本支出减少较多。

  (4)住房保障支出(类)支出45.15万元,主要用于保障性安居工程和住房改革支出。与上年相比增加9.72万元,增长27.43%。主要原因是2024年住房保障支出(类)支出预算基数较去年上浮较多。

  2.年终结转结余为0万元。

  二、收入预算情况说明

  无锡市新吴区快递产业服务中心2024年收入预算合计164.78万元,包括本年收入164.78万元,上年结转结余0万元。

  其中:

  本年一般公共预算收入164.78万元,占100%;

  本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

  本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

  本年财政专户管理资金0万元,占0%;

  本年事业收入0万元,占0%;

  本年事业单位经营收入0万元,占0%;

  本年上级补助收入0万元,占0%;

  本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

  本年其他收入0万元,占0%;

  上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

  上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

  上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

  上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

  上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

  三、支出预算情况说明

  无锡市新吴区快递产业服务中心2024年支出预算合计164.78万元,其中:

  基本支出162.78万元,占98.79%;

  项目支出2万元,占1.21%;

  事业单位经营支出0万元,占0%;

  上缴上级支出0万元,占0%;

  对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  无锡市新吴区快递产业服务中心2024年度财政拨款收、支总预算164.78万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少8.19万元,减少4.73%。主要原因是本单位有一名工作人员调出,导致财政拨款收、支总预算较去年有所下降。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  无锡市新吴区快递产业服务中心2024年财政拨款预算支出164.78万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少8.19万元,减少4.73%。主要原因是本单位有一名工作人员调出,导致财政拨款预算支出较去年有所下降。

  其中:

  (一)社会保障和就业支出(类)

  1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出8.05万元,与上年相比减少1.69万元,减少17.35%。主要原因是本单位有一名工作人员调出,导致行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算较去年有所减少。

  2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出4.03万元,与上年相比减少0.84万元,减少17.25%。主要原因是本单位有一名工作人员调出,导致行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算较去年有所减少。

  (二)卫生健康支出(类)

  行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出5.85万元,与上年相比减少0.32万元,减少5.19%。主要原因是本单位有一名工作人员调出,导致行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算较去年有所减少。

  (三)交通运输支出(类)

  公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出101.7万元,与上年相比减少15.06万元,减少12.9%。主要原因是本单位有一名工作人员调出,导致公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)下基本支出预算减少。

  (四)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出14.26万元,与上年相比增加3.07万元,增长27.44%。主要原因是2024年住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算基数上调所致。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出23.34万元,与上年相比增加8.73万元,增长59.75%。主要原因是2024年住房改革支出(款)提租补贴(项)预算基数上调所致。

  3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出7.55万元,与上年相比减少2.08万元,减少21.6%。主要原因是本单位原有工作人员较少,有一名新职工调离单位所致。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  无锡市新吴区快递产业服务中心2024年度财政拨款基本支出预算162.78万元,其中:

  (一)人员经费153.35万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

  (二)公用经费9.43万元。主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、一般公共预算支出预算情况说明

  无锡市新吴区快递产业服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算164.78万元,与上年相比减少8.19万元,减少4.73%。主要原因是本单位有一名工作人员调出,导致一般公共预算财政拨款支出预算较去年有所下降。

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明

  无锡市新吴区快递产业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算162.78万元,其中:

  (一)人员经费153.35万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

  (二)公用经费9.43万元。主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  无锡市新吴区快递产业服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0万元,与上年预算数相同。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。

  2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。

  (2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。

  3.公务接待费预算支出0万元,与上年预算数相同。

  无锡市新吴区快递产业服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。

  无锡市新吴区快递产业服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,与上年预算数相同。

  十、政府性基金预算支出预算情况说明

  无锡市新吴区快递产业服务中心2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

  十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

  无锡市新吴区快递产业服务中心2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

  十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年预算数相同。

  十三、政府采购支出预算情况说明

  2024年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

  十四、国有资产占用情况说明

  本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

  十五、预算绩效目标设置情况说明

  2024年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金164.78万元;本单位共1个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计2万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

  二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

  八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

  十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

  十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。