无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队2024年度单位预算公开

时间:2024-03-01 13:54 字体大小:放大 正常 缩小

信息索引号 014032126/2024-00324 生成日期 2024-03-01 公开日期 2024-03-01
文件编号 —  — 发布机构 无锡高新区(新吴区)住房和城乡建设局
效力状况 有效 附件下载 —  —
内容概述 无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队2024年度单位预算公开

  目  录

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  二、单位机构设置及预算单位构成情况

  三、2024年度单位主要工作任务及目标

  第二部分 2024年度单位预算表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、财政拨款支出表(功能科目)

  六、财政拨款基本支出表(经济科目)

  七、一般公共预算支出表

  八、一般公共预算基本支出表

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

  十、政府性基金预算支出表

  十一、国有资本经营预算支出预算表

  十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

  十三、政府采购支出表

  第三部分 2024年度单位预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针、政策和法律法规,参与制定全区交通运输行政执法工作规划并组织实施。

  (二)负责在全区范围内对公民、法人、其他组织遵守交通运输行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查和法治宣传,依法纠正和查处违法违规行为,并对违反交通运输行政管理秩序的行为实施行政强制、行政处罚。

  (三)配合主管部门做好全区交通行业的日常监管,组织协调交通应急调度指挥工作。

  (四)配合主管部门做好辖区道路、水路运输及城市客运行业管理及安全监管工作。

  (五)对接区公路事业发展中心、区港航事业发展中心,承担重点区域执法检查和突发应急处置工作,负责指导客运行业及其客运场站的监督管理。

  (六)负责“智慧交通”建设,负责交通应急指挥信息化建设的规划、运行和维护。

  (七)负责全区道路、水路等交通运输领域市场秩序维护工作。

  (八)完成区住房和城乡建设局(区交通运输局)交办的其他任务。

  二、单位机构设置及预算单位构成情况

  根据单位职责分工,本单位内设机构包括:安全科、政策法规科、运输管理科、维修驾培管理科、一中队(旺庄和江溪中队)、二中队(梅村和鸿山中队)、三中队(新安和硕放中队)、四中队(城铁中队)、五中队(机场中队)、六中队(水上中队)。本单位无下属单位。

  三、2024年度单位主要工作任务及目标

  (一)着力深化行政执法“三项制度”。落实行政执法的事前、事中、事后公开机制,按要求及时主动向社会公开有关行政执法信息。落实行政执法全过程记录制度,明确文字、音像等执法过程记录方式和执法案卷制作方式,保障执法文书规范和案卷完整齐全。严格落实重大执法决定法制审核,严格落实重大案件集体讨论制度,有效降低行政执法活动中的法律风险。严格按照自由裁量基准,统一辖区执法标准,促进规范执法水平稳步提升。

  (二)主动加强与司法部门的沟通协作。进一步强化行政执法与司法执行的有效衔接,规范交通运输行政执法行为,确保查处的各类违法案件得到有效执行,维护交通运输综合行政执法的严肃性,促进我区道路运输市场健康发展。

  (三)严格落实普法责任。紧抓行业特点、优势,坚持日常业务与法治教育、行政执法与普法宣传相结合。丰富普法形式,将线下上门普法与线上以案说法相结合,提高交通执法人员“执法为民”的公仆意识,增强群众依法办事的主动性和自觉性,营造良好的法治社会环境。

  (四)继续加强执法培训。通过定期开展业务培训、岗位轮训、以案施训,帮助执法人员熟练掌握法律法规应用、询问笔录制作、执法装备规范使用、执法案卷规范整理等业务技能,组织执法人员参加模拟法庭庭审活动,切实提高执法人员综合法律素质和执法实践运用水平,提升交通运输行业治理能力。

  (五)全面提升交通运输数字执法能力。充分利用行业管理信息系统的功能应用,精准发现显性违法行为线索,结合源头检查和现场检查,集中整治一批违法违规乱象、立案查办一批典型违法案件。依托无锡市“道路治超执法信息化监管平台”及我区重点车辆称重溯源系统、不停车检测系统等科技手段,加大对超限超载车辆的打击力度。推进现代数字科技与交通综合执法工作的深度融合,形成打非治违高压态势,倒逼企业落实主体责任,有效维护交通运输市场秩序,切实保障人民群众生命财产安全。

  (六)推动客运企业风险清单化管理工作落细落实。打通企业主体责任落实“最后一公里”,实现客运企业安全风险管理全覆盖,行业基础风险信息全掌握,围绕完善双重预防工作机制,督促客运企业进行无锡市交通运输风险管理平台定期填报风险,进行有效风险预防。

  (七)持续推进机场“出租车黑名单”制度同步实施。实现一站一场全覆盖,进一步净化交通场站巡游出租汽车市场营运秩序,有效震慑违法行为,也为市民获得良好出行体验提供强有力的保障。

  (八)持续推进车载动态称重系统安装。

  (九)逐步推进重型普货运营车辆安装主动防控。到明年年底全覆盖(4260辆)。

  第二部分

  2024年度

  无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

  单位预算表

  公开01表

  收支总表

  单位:无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

  单位:万元

  收入

  支出

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、一般公共预算拨款收入

  2,542.44

  一、一般公共服务支出

  二、政府性基金预算拨款收入

  二、外交支出

  三、国有资本经营预算拨款收入

  三、国防支出

  四、财政专户管理资金收入

  四、公共安全支出

  五、事业收入

  五、教育支出

  六、事业单位经营收入

  六、科学技术支出

  七、上级补助收入

  七、文化旅游体育与传媒支出

  八、附属单位上缴收入

  八、社会保障和就业支出

  178.26

  九、其他收入

  九、社会保险基金支出

  十、卫生健康支出

  80.64

  十一、节能环保支出

  十二、城乡社区支出

  十三、农林水支出

  十四、交通运输支出

  1,735.37

  十五、资源勘探工业信息等支出

  十六、商业服务业等支出

  十七、金融支出

  十八、援助其他地区支出

  十九、自然资源海洋气象等支出

  二十、住房保障支出

  548.17

  二十一、粮油物资储备支出

  二十二、国有资本经营预算支出

  二十三、灾害防治及应急管理支出

  二十四、预备费

  二十五、其他支出

  二十六、转移性支出

  二十七、债务还本支出

  二十八、债务付息支出

  二十九、债务发行费用支出

  三十、抗疫特别国债安排的支出

  本年收入合计

  2,542.44

  本年支出合计

  2,542.44

  上年结转结余

  年终结转结余

  收入总计

  2,542.44

  支出总计

  2,542.44

  公开02表

  收入总表

  单位:无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

  单位:万元

  单位代码

  单位名称

  合计

  本年收入

  上年结转结余

  小计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

  财政专户管理资金

  事业

  收入

  事业单位经营收入

  上级补助收入

  附属单位上缴收入

  其他

  收入

  小计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

  财政专户管理资金

  单位

  资金

  合计

  2,542.44

  2,542.44

  2,542.44

   319008

  无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

  2,542.44

  2,542.44

  2,542.44

  公开03表

  支出总表

  单位:无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  事业单位

  经营支出

  上缴上级支出

  对附属单位补助支出

  合计

  2,542.44

  2,414.44

  128.00

  208

  社会保障和就业支出

  178.26

  178.26

   20805

  行政事业单位养老支出

  178.26

  178.26

   2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  118.84

  118.84

   2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  59.42

  59.42

  210

  卫生健康支出

  80.64

  80.64

   21011

  行政事业单位医疗

  80.64

  80.64

   2101102

  事业单位医疗

  80.64

  80.64

  214

  交通运输支出

  1,735.37

  1,607.37

  128.00

   21401

  公路水路运输

  1,735.37

  1,607.37

  128.00

   2140199

  其他公路水路运输支出

  1,735.37

  1,607.37

  128.00

  221

  住房保障支出

  548.17

  548.17

   22102

  住房改革支出

  548.17

  548.17

   2210201

  住房公积金

  170.10

  170.10

   2210202

  提租补贴

  222.23

  222.23

   2210203

  购房补贴

  155.84

  155.84

  公开04表

  财政拨款收支总表

  单位:无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

  单位:万元

  收 入

  支 出

  项 目

  预算数

  项目

  预算数

  一、本年收入

  2,542.44

  一、本年支出

  2,542.44

  (一)一般公共预算拨款

  2,542.44

  (一)一般公共服务支出

  (二)政府性基金预算拨款

  (二)外交支出

  (三)国有资本经营预算拨款

  (三)国防支出

  二、上年结转

  (四)公共安全支出

  (一)一般公共预算拨款

  (五)教育支出

  (二)政府性基金预算拨款

  (六)科学技术支出

  (三)国有资本经营预算拨款

  (七)文化旅游体育与传媒支出

  (八)社会保障和就业支出

  178.26

  (九)社会保险基金支出

  (十)卫生健康支出

  80.64

  (十一)节能环保支出

  (十二)城乡社区支出

  (十三)农林水支出

  (十四)交通运输支出

  1,735.37

  (十五)资源勘探工业信息等支出

  (十六)商业服务业等支出

  (十七)金融支出

  (十八)援助其他地区支出

  (十九)自然资源海洋气象等支出

  (二十)住房保障支出

  548.17

  (二十一)粮油物资储备支出

  (二十二)国有资本经营预算支出

  (二十三)灾害防治及应急管理支出

  (二十四)预备费

  (二十五)其他支出

  (二十六)转移性支出

  (二十七)债务还本支出

  (二十八)债务付息支出

  (二十九)债务发行费用支出

  (三十)抗疫特别国债安排的支出

  二、年终结转结余

  收入总计

  2,542.44

  支出总计

  2,542.44

  公开05表

  财政拨款支出表(功能科目)

  单位:无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  小计

  人员经费

  公用经费

  合计

  2,542.44

  2,414.44

  2,228.25

  186.19

  128.00

  208

  社会保障和就业支出

  178.26

  178.26

  178.26

   20805

  行政事业单位养老支出

  178.26

  178.26

  178.26

   2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  118.84

  118.84

  118.84

   2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  59.42

  59.42

  59.42

  210

  卫生健康支出

  80.64

  80.64

  80.64

   21011

  行政事业单位医疗

  80.64

  80.64

  80.64

   2101102

  事业单位医疗

  80.64

  80.64

  80.64

  214

  交通运输支出

  1,735.37

  1,607.37

  1,421.18

  186.19

  128.00

   21401

  公路水路运输

  1,735.37

  1,607.37

  1,421.18

  186.19

  128.00

   2140199

  其他公路水路运输支出

  1,735.37

  1,607.37

  1,421.18

  186.19

  128.00

  221

  住房保障支出

  548.17

  548.17

  548.17

   22102

  住房改革支出

  548.17

  548.17

  548.17

   2210201

  住房公积金

  170.10

  170.10

  170.10

   2210202

  提租补贴

  222.23

  222.23

  222.23

   2210203

  购房补贴

  155.84

  155.84

  155.84

  公开06表

  财政拨款基本支出表(经济科目)

  单位:无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

  单位:万元

  部门预算支出经济分类科目

  本年财政拨款基本支出

  科目编码

  科目名称

  合计

  人员经费

  公用经费

  合计

  2,414.44

  2,228.25

  186.19

  301

  工资福利支出

  2,210.84

  2,210.84

   30101

  基本工资

  274.86

  274.86

   30102

  津贴补贴

  409.80

  409.80

   30107

  绩效工资

  1,078.51

  1,078.51

   30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  118.84

  118.84

   30109

  职业年金缴费

  59.42

  59.42

   30110

  职工基本医疗保险缴费

  80.64

  80.64

   30112

  其他社会保障缴费

  18.67

  18.67

   30113

  住房公积金

  170.10

  170.10

  302

  商品和服务支出

  183.19

  183.19

   30201

  办公费

  62.62

  62.62

   30216

  培训费

  2.28

  2.28

   30217

  公务接待费

  0.10

  0.10

   30228

  工会经费

  32.74

  32.74

   30229

  福利费

  5.71

  5.71

   30231

  公务用车运行维护费

  34.20

  34.20

   30239

  其他交通费用

  41.52

  41.52

   30299

  其他商品和服务支出

  4.02

  4.02

  303

  对个人和家庭的补助

  17.41

  17.41

   30302

  退休费

  10.46

  10.46

   30305

  生活补助

  2.52

  2.52

   30309

  奖励金

  0.14

  0.14

   30399

  其他对个人和家庭的补助

  4.29

  4.29

  310

  资本性支出

  3.00

  3.00

   31002

  办公设备购置

  3.00

  3.00

  公开07表

  一般公共预算支出表

  单位:无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  小计

  人员经费

  公用经费

  合计

  2,542.44

  2,414.44

  2,228.25

  186.19

  128.00

  208

  社会保障和就业支出

  178.26

  178.26

  178.26

   20805

  行政事业单位养老支出

  178.26

  178.26

  178.26

   2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  118.84

  118.84

  118.84

   2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  59.42

  59.42

  59.42

  210

  卫生健康支出

  80.64

  80.64

  80.64

   21011

  行政事业单位医疗

  80.64

  80.64

  80.64

   2101102

  事业单位医疗

  80.64

  80.64

  80.64

  214

  交通运输支出

  1,735.37

  1,607.37

  1,421.18

  186.19

  128.00

   21401

  公路水路运输

  1,735.37

  1,607.37

  1,421.18

  186.19

  128.00

   2140199

  其他公路水路运输支出

  1,735.37

  1,607.37

  1,421.18

  186.19

  128.00

  221

  住房保障支出

  548.17

  548.17

  548.17

   22102

  住房改革支出

  548.17

  548.17

  548.17

   2210201

  住房公积金

  170.10

  170.10

  170.10

   2210202

  提租补贴

  222.23

  222.23

  222.23

   2210203

  购房补贴

  155.84

  155.84

  155.84

  公开08表

  一般公共预算基本支出表

  单位:无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

  单位:万元

  部门预算支出经济分类科目

  本年一般公共预算基本支出

  科目编码

  科目名称

  合计

  人员经费

  公用经费

  合计

  2,414.44

  2,228.25

  186.19

  301

  工资福利支出

  2,210.84

  2,210.84

   30101

  基本工资

  274.86

  274.86

   30102

  津贴补贴

  409.80

  409.80

   30107

  绩效工资

  1,078.51

  1,078.51

   30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  118.84

  118.84

   30109

  职业年金缴费

  59.42

  59.42

   30110

  职工基本医疗保险缴费

  80.64

  80.64

   30112

  其他社会保障缴费

  18.67

  18.67

   30113

  住房公积金

  170.10

  170.10

  302

  商品和服务支出

  183.19

  183.19

   30201

  办公费

  62.62

  62.62

   30216

  培训费

  2.28

  2.28

   30217

  公务接待费

  0.10

  0.10

   30228

  工会经费

  32.74

  32.74

   30229

  福利费

  5.71

  5.71

   30231

  公务用车运行维护费

  34.20

  34.20

   30239

  其他交通费用

  41.52

  41.52

   30299

  其他商品和服务支出

  4.02

  4.02

  303

  对个人和家庭的补助

  17.41

  17.41

   30302

  退休费

  10.46

  10.46

   30305

  生活补助

  2.52

  2.52

   30309

  奖励金

  0.14

  0.14

   30399

  其他对个人和家庭的补助

  4.29

  4.29

  310

  资本性支出

  3.00

  3.00

   31002

  办公设备购置

  3.00

  3.00

  公开09表

  一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

  单位:无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

  单位:万元

  “三公”经费合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

  会议费

  培训费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行维护费

  34.30

  0.00

  34.20

  0.00

  34.20

  0.10

  0.00

  2.28

  公开10表

  政府性基金预算支出表

  单位:无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  本年政府性基金预算支出

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  公开11表

  国有资本经营预算支出预算表

  单位:无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

  单位:万元

  项    目

  本年支出合计

  基本支出 

  项目支出

  功能分类

  科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

  公开12表

  一般公共预算机关运行经费支出预算表

  单位:无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  机关运行经费支出

  合计

  注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

  2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出,故本表无数据。

  公开13表

  政府采购支出表

  单位:无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

  单位:万元

  采购品目大类

  专项名称

  经济科目

  采购品目名称

  采购组织形式

  资金来源

  总计

  一般公共预算资金

  政府性基金

  其他资金

  上年结转和结余资金

  合计

  3.00

  3.00

  货物

  3.00

  3.00

  无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队

  3.00

  3.00

  商品和服务支出(公用经费定额)

  办公设备购置

  台式计算机

  集中采购

  1.50

  1.50

  商品和服务支出(公用经费定额)

  办公设备购置

  A4彩色打印机

  集中采购

  1.50

  1.50

  第三部分 2024年度单位预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队2024年度收入、支出预算总计2,542.44万元,与上年相比收、支预算总计各增加692.34万元,增长37.42%。其中:

  (一)收入预算总计2,542.44万元。包括:

  1.本年收入合计2,542.44万元。

  (1)一般公共预算拨款收入2,542.44万元,与上年相比增加692.34万元,增长37.42%。主要原因是本单位2024年度预算在职人数较2023年增加6名,同时,2023年本单位社保类、公积金等支出预算基数偏低,导致基本支出较上年增长较多。

  (2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

  (3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

  (4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。

  (5)事业收入0万元,与上年预算数相同。

  (6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。

  (7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。

  (8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。

  (9)其他收入0万元,与上年预算数相同。

  2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

  (二)支出预算总计2,542.44万元。包括:

  1.本年支出合计2,542.44万元。

  (1)社会保障和就业支出(类)支出178.26万元,主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加63.94万元,增长55.93%。主要原因是本单位2024年度预算在职人数较2023年增加6名,同时,2023年本单位基本养老保险和职业年金缴费支出预算基数偏低。

  (2)卫生健康支出(类)支出80.64万元,主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。与上年相比增加35.35万元,增长78.05%。主要原因是本单位2024年度预算在职人数较2023年增加6名,同时,2023年事业单位医疗保险缴费支出预算基数偏低。

  (3)交通运输支出(类)支出1,735.37万元,主要用于公路水路运输等方面支出。与上年相比增加240.02万元,增长16.05%。主要原因是本单位2024年度预算在职人数较2023年增加6名,基本支出预算较去年增长较多。

  (4)住房保障支出(类)支出548.17万元,主要用于保障性安居工程和住房改革支出。与上年相比增加353.03万元,增长180.91%。主要原因是本单位2024年度预算在职人数较2023年增加6名,同时,本单位2023年公积金、购房补贴、提租补贴等预算基数偏低所致。

  2.年终结转结余为0万元。

  二、收入预算情况说明

  无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队2024年收入预算合计2,542.44万元,包括本年收入2,542.44万元,上年结转结余0万元。

  其中:

  本年一般公共预算收入2,542.44万元,占100%;

  本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

  本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

  本年财政专户管理资金0万元,占0%;

  本年事业收入0万元,占0%;

  本年事业单位经营收入0万元,占0%;

  本年上级补助收入0万元,占0%;

  本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

  本年其他收入0万元,占0%;

  上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

  上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

  上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

  上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

  上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

  三、支出预算情况说明

  无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队2024年支出预算合计2,542.44万元,其中:

  基本支出2,414.44万元,占94.97%;

  项目支出128万元,占5.03%;

  事业单位经营支出0万元,占0%;

  上缴上级支出0万元,占0%;

  对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队2024年度财政拨款收、支总预算2,542.44万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加692.34万元,增长37.42%。主要原因是本单位2024年度预算在职人数较2023年增加6名,同时,2023年本单位社保类、公积金等支出预算基数偏低,导致基本支出较上年增长较多。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队2024年财政拨款预算支出2,542.44万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加692.34万元,增长37.42%。主要原因是本单位2024年度预算在职人数较2023年增加6名,同时,2023年本单位社保类、公积金等支出预算基数偏低,导致基本支出较上年增长较多。

  其中:

  (一)社会保障和就业支出(类)

  1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出118.84万元,与上年相比增加42.63万元,增长55.94%。主要原因是本单位2024年度预算在职人数较2023年增加6名,同时,2023年本单位行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算偏低。

  2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出59.42万元,与上年相比增加21.31万元,增长55.92%。主要原因是本单位2024年度预算在职人数较2023年增加6名,同时,2023年本单位行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算偏低。

  (二)卫生健康支出(类)

  行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出80.64万元,与上年相比增加35.35万元,增长78.05%。主要原因是本单位2024年度预算在职人数较2023年增加6名,同时,2023年本单位行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算偏低。

  (三)交通运输支出(类)

  公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出1,735.37万元,与上年相比增加240.02万元,增长16.05%。主要原因是本单位2024年度预算在职人数较2023年增加6名,基本支出类预算较去年增长较多。

  (四)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出170.1万元,与上年相比增加108.48万元,增长176.05%。主要原因是本单位2024年度预算在职人数较2023年增加6名,同时,2023年本单位社保类、公积金等支出预算基数偏低,导致住房改革支出(款)住房公积金(项)支出较上年增长较多。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出222.23万元,与上年相比增加155.29万元,增长231.98%。主要原因是本单位2024年度预算在职人数较2023年增加6名,同时,2023年本单位社保类、公积金等支出预算基数偏低,导致住房改革支出(款)提租补贴(项)支出较上年增长较多。

  3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出155.84万元,与上年相比增加89.26万元,增长134.06%。主要原因是本单位2024年度预算在职人数较2023年增加6名,同时,2023年本单位社保类、公积金等支出预算基数偏低,导致住房改革支出(款)购房补贴(项)支出较上年增长较多。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队2024年度财政拨款基本支出预算2,414.44万元,其中:

  (一)人员经费2,228.25万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

  (二)公用经费186.19万元。主要包括:办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  七、一般公共预算支出预算情况说明

  无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队2024年一般公共预算财政拨款支出预算2,542.44万元,与上年相比增加692.34万元,增长37.42%。主要原因是本单位2024年度预算在职人数较2023年增加6名,同时,2023年本单位社保类、公积金等支出预算基数偏低,导致基本支出较上年增长较多。

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明

  无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,414.44万元,其中:

  (一)人员经费2,228.25万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

  (二)公用经费186.19万元。主要包括:办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算34.3万元,与上年预算数相同。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出34.2万元,占“三公”经费的99.71%;公务接待费支出0.1万元,占“三公”经费的0.29%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。

  2.公务用车购置及运行维护费预算支出34.2万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。

  (2)公务用车运行维护费预算支出34.2万元,与上年预算数相同。

  3.公务接待费预算支出0.1万元,与上年预算数相同。

  无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。

  无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.28万元,与上年预算数相同。

  十、政府性基金预算支出预算情况说明

  无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

  十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

  无锡市新吴区交通运输综合行政执法大队2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

  十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年预算数相同。

  十三、政府采购支出预算情况说明

  2024年度政府采购支出预算总额3万元,其中:拟采购货物支出3万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

  十四、国有资产占用情况说明

  本单位共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

  十五、预算绩效目标设置情况说明

  2024年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金2,542.44万元;本单位共1个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计128万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

  二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

  八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

  十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

  十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。