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| 信息索引号 | 014032126/2026-00176 | 生成日期 | 2026-02-28 | 公开日期 | 2026-02-28 |
| 发布机构 | 高新区(新吴区)市场监管局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2026年度无锡高新区(新吴区)市场监管综合行政执法大队单位预算公开 | ||||
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第一部分 单位概况 |
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、省、市有关市场监管领域的法律、法规和规章,受区市场监督管理局委托,拟订并组织实施辖区市场监管执法办案的制度措施,承担全区违反市场监管相关法律法规行为的查处工作,组织协调和查处跨区域执法和重大案件,指导和规范行政执法行为、行政处罚信息公示等工作。
(二)推动完善行政执法与刑事司法衔接机制,与有关部门联合开展违法行为查处行动。
(三)依法查处无照经营和相关无证经营、不正当竞争、商业贿赂等行为以及广告、合同、价格等领域违法违规行为。
(四)依法查处质量、标准、计量、特种设备、认证、认可违法违规行为。
(五)依法查处食品生产、食品经营领域违法违规行为。
(六)依法查处特殊食品、药品、医疗器械、化妆品违法违规行为。
(七)依法查处侵犯商标专利等知识产权和制售假冒伪劣行为,承担区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室的日常工作。
(八)依法查处食用农产品流通领域中违法违规行为。
(九)依法查处食盐生产质量安全、食盐经营质量安全违法违规行为。
(十)规范直销、打击传销工作。依法查处不正当竞争、违规直销及传销等违法行为。
(十一)完成区市场监督管理局交办的其他任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括:综合科、一中队、二中队、三中队、四中队。本单位无下属单位。
三、2026年度单位主要工作任务及目标
全域安全形势稳定。压实“三品一特”安全责任,确保食品安全包保督导与整改率100%,学校食堂“互联网+明厨亮灶”全覆盖;完成980台老旧电梯评估整治,强化药械化全程监管,争创省级化妆品不良反应监测哨点。
民生关切回应稳定。加强民生商品和节假日价格监管,巩固农贸市场长效管理,实现重点水产品快检覆盖率、不合格处置率100%。
市场竞争秩序稳定。在全面落实公平竞争审查制度、规范涉企行政检查的基础上,着力完善以信用为基础的监管机制,强化重点领域合规指引,推动企业自觉规范经营;加强网络交易、平台经济等新业态监管。
第二部分
2026年度
无锡高新区(新吴区)市场监管综合行政执法大队
单位预算表
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公开01表
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收支总表
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单位:无锡高新区(新吴区)市场监管综合行政执法大队
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单位:万元
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收入
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支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、一般公共预算拨款收入
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726.86
|
一、一般公共服务支出
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440.67
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二、政府性基金预算拨款收入
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二、外交支出
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三、国有资本经营预算拨款收入
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三、国防支出
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四、财政专户管理资金收入
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四、公共安全支出
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五、事业收入
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五、教育支出
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六、事业单位经营收入
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六、科学技术支出
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七、上级补助收入
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|
七、文化旅游体育与传媒支出
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八、附属单位上缴收入
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八、社会保障和就业支出
|
90.39
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|
九、其他收入
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九、社会保险基金支出
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十、卫生健康支出
|
26.36
|
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十一、节能环保支出
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十二、城乡社区支出
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十三、农林水支出
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十四、交通运输支出
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十五、资源勘探工业信息等支出
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十六、商业服务业等支出
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十七、金融支出
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十八、援助其他地区支出
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十九、自然资源海洋气象等支出
|
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二十、住房保障支出
|
169.44
|
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二十一、粮油物资储备支出
|
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二十二、国有资本经营预算支出
|
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二十三、灾害防治及应急管理支出
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二十四、预备费
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二十五、其他支出
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二十六、转移性支出
|
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二十七、债务还本支出
|
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二十八、债务付息支出
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二十九、债务发行费用支出
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三十、抗疫特别国债安排的支出
|
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本年收入合计
|
726.86
|
本年支出合计
|
726.86
|
|
|
上年结转结余
|
|
年终结转结余
|
|
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|
收入总计
|
726.86
|
支出总计
|
726.86
|
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|
公开02表
|
||||||||||||||||||
|
收入总表
|
||||||||||||||||||
|
单位:无锡高新区(新吴区)市场监管综合行政执法大队
|
单位:万元
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|||||||||||||||||
|
单位代码
|
单位名称
|
合计
|
本年收入
|
上年结转结余
|
||||||||||||||
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金
|
事业
收入
|
事业单位经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
收入
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金
|
单位
资金
|
|||
|
合计
|
726.86
|
726.86
|
726.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320002
|
无锡高新区(新吴区)市场监管综合行政执法大队
|
726.86
|
726.86
|
726.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
公开03表
|
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|
支出总表
|
|||||||
|
单位:无锡高新区(新吴区)市场监管综合行政执法大队
|
单位:万元
|
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|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位
经营支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
|
合计
|
726.86
|
726.86
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
440.67
|
440.67
|
|
|
|
|
|
20138
|
市场监督管理事务
|
440.67
|
440.67
|
|
|
|
|
|
2013801
|
行政运行
|
440.67
|
440.67
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
90.39
|
90.39
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
90.39
|
90.39
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
60.26
|
60.26
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
30.13
|
30.13
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
26.36
|
26.36
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
26.36
|
26.36
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
26.36
|
26.36
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
169.44
|
169.44
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
169.44
|
169.44
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
54.06
|
54.06
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
14.82
|
14.82
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
100.56
|
100.56
|
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|
|
|
|
公开04表
|
|||
|
财政拨款收支总表
|
|||
|
单位:无锡高新区(新吴区)市场监管综合行政执法大队
|
单位:万元
|
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|
收 入
|
支 出
|
||
|
项 目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、本年收入
|
726.86
|
一、本年支出
|
726.86
|
|
(一)一般公共预算拨款
|
726.86
|
(一)一般公共服务支出
|
440.67
|
|
(二)政府性基金预算拨款
|
|
(二)外交支出
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款
|
|
(三)国防支出
|
|
|
二、上年结转
|
|
(四)公共安全支出
|
|
|
(一)一般公共预算拨款
|
|
(五)教育支出
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款
|
|
(六)科学技术支出
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款
|
|
(七)文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出
|
90.39
|
|
|
|
(九)社会保险基金支出
|
|
|
|
|
(十)卫生健康支出
|
26.36
|
|
|
|
(十一)节能环保支出
|
|
|
|
|
(十二)城乡社区支出
|
|
|
|
|
(十三)农林水支出
|
|
|
|
|
(十四)交通运输支出
|
|
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
(十六)商业服务业等支出
|
|
|
|
|
(十七)金融支出
|
|
|
|
|
(十八)援助其他地区支出
|
|
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
(二十)住房保障支出
|
169.44
|
|
|
|
(二十一)粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
(二十四)预备费
|
|
|
|
|
(二十五)其他支出
|
|
|
|
|
(二十六)转移性支出
|
|
|
|
|
(二十七)债务还本支出
|
|
|
|
|
(二十八)债务付息支出
|
|
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出
|
|
|
|
|
(三十)抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
二、年终结转结余
|
|
|
收入总计
|
726.86
|
支出总计
|
726.86
|
|
公开05表
|
||||||
|
财政拨款支出表(功能科目)
|
||||||
|
单位:无锡高新区(新吴区)市场监管综合行政执法大队
|
单位:万元
|
|||||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
||||
|
合计
|
726.86
|
726.86
|
682.18
|
44.68
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
440.67
|
440.67
|
395.99
|
44.68
|
|
|
20138
|
市场监督管理事务
|
440.67
|
440.67
|
395.99
|
44.68
|
|
|
2013801
|
行政运行
|
440.67
|
440.67
|
395.99
|
44.68
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
90.39
|
90.39
|
90.39
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
90.39
|
90.39
|
90.39
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
60.26
|
60.26
|
60.26
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
30.13
|
30.13
|
30.13
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
26.36
|
26.36
|
26.36
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
26.36
|
26.36
|
26.36
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
26.36
|
26.36
|
26.36
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
169.44
|
169.44
|
169.44
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
169.44
|
169.44
|
169.44
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
54.06
|
54.06
|
54.06
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
14.82
|
14.82
|
14.82
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
100.56
|
100.56
|
100.56
|
|
|
|
公开06表
|
||||
|
财政拨款基本支出表(经济科目)
|
||||
|
单位:无锡高新区(新吴区)市场监管综合行政执法大队
|
单位:万元
|
|||
|
部门预算支出经济分类科目
|
本年财政拨款基本支出
|
|||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
726.86
|
682.18
|
44.68
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
675.60
|
675.60
|
|
|
30101
|
基本工资
|
87.81
|
87.81
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
269.22
|
269.22
|
|
|
30103
|
奖金
|
143.99
|
143.99
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
60.26
|
60.26
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
30.13
|
30.13
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
26.36
|
26.36
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
3.77
|
3.77
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
54.06
|
54.06
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
44.68
|
|
44.68
|
|
30201
|
办公费
|
19.00
|
|
19.00
|
|
30228
|
工会经费
|
9.62
|
|
9.62
|
|
30239
|
其他交通费用
|
12.36
|
|
12.36
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
3.70
|
|
3.70
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
6.58
|
6.58
|
|
|
30302
|
退休费
|
3.27
|
3.27
|
|
|
30305
|
生活补助
|
2.52
|
2.52
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.02
|
0.02
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.77
|
0.77
|
|
|
公开07表
|
||||||
|
一般公共预算支出表
|
||||||
|
单位:无锡高新区(新吴区)市场监管综合行政执法大队
|
单位:万元
|
|||||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
||||
|
合计
|
726.86
|
726.86
|
682.18
|
44.68
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
440.67
|
440.67
|
395.99
|
44.68
|
|
|
20138
|
市场监督管理事务
|
440.67
|
440.67
|
395.99
|
44.68
|
|
|
2013801
|
行政运行
|
440.67
|
440.67
|
395.99
|
44.68
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
90.39
|
90.39
|
90.39
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
90.39
|
90.39
|
90.39
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
60.26
|
60.26
|
60.26
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
30.13
|
30.13
|
30.13
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
26.36
|
26.36
|
26.36
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
26.36
|
26.36
|
26.36
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
26.36
|
26.36
|
26.36
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
169.44
|
169.44
|
169.44
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
169.44
|
169.44
|
169.44
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
54.06
|
54.06
|
54.06
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
14.82
|
14.82
|
14.82
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
100.56
|
100.56
|
100.56
|
|
|
|
公开08表
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|
一般公共预算基本支出表
|
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单位:无锡高新区(新吴区)市场监管综合行政执法大队
|
单位:万元
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部门预算支出经济分类科目
|
本年一般公共预算基本支出
|
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科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
726.86
|
682.18
|
44.68
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
675.60
|
675.60
|
|
|
30101
|
基本工资
|
87.81
|
87.81
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
269.22
|
269.22
|
|
|
30103
|
奖金
|
143.99
|
143.99
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
60.26
|
60.26
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
30.13
|
30.13
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
26.36
|
26.36
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
3.77
|
3.77
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
54.06
|
54.06
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
44.68
|
|
44.68
|
|
30201
|
办公费
|
19.00
|
|
19.00
|
|
30228
|
工会经费
|
9.62
|
|
9.62
|
|
30239
|
其他交通费用
|
12.36
|
|
12.36
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
3.70
|
|
3.70
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
6.58
|
6.58
|
|
|
30302
|
退休费
|
3.27
|
3.27
|
|
|
30305
|
生活补助
|
2.52
|
2.52
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.02
|
0.02
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.77
|
0.77
|
|
注:本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出,故本表无数据。
|
公开09表
|
|||||||
|
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
|
|||||||
|
单位:无锡高新区(新吴区)市场监管综合行政执法大队
|
单位:万元
|
||||||
|
“三公”经费合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
会议费
|
培训费
|
||
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|||||
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
|
公开10表
|
||||
|
政府性基金预算支出表
|
||||
|
单位:无锡高新区(新吴区)市场监管综合行政执法大队
|
单位:万元
|
|||
|
科目编码
|
科目名称
|
本年政府性基金预算支出
|
||
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
|
公开11表
|
||||
|
国有资本经营预算支出预算表
|
||||
|
单位:无锡高新区(新吴区)市场监管综合行政执法大队
|
单位:万元
|
|||
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
|
公开12表
|
|||
|
一般公共预算机关运行经费支出预算表
|
|||
|
单位:无锡高新区(新吴区)市场监管综合行政执法大队
|
单位:万元
|
||
|
科目编码
|
科目名称
|
机关运行经费支出
|
|
|
合计
|
44.68
|
||
|
302
|
商品和服务支出
|
44.68
|
|
|
30201
|
办公费
|
19.00
|
|
|
30228
|
工会经费
|
9.62
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
12.36
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
3.70
|
|
|
公开13表
|
|||||||||
|
政府采购支出表
|
|||||||||
|
单位:无锡高新区(新吴区)市场监管综合行政执法大队
|
|
单位:万元
|
|||||||
|
采购品目大类
|
专项名称
|
经济科目
|
采购品目名称
|
采购组织形式
|
资金来源
|
总计
|
|||
|
一般公共预算资金
|
政府性基金
|
其他资金
|
上年结转和结余资金
|
||||||
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本单位无政府采购支出,故本表无数据。
一、收支预算总体情况说明
无锡高新区(新吴区)市场监管综合行政执法大队2026年度收入、支出预算总计726.86万元,与上年相比收、支预算总计各增加74.59万元,增长11.44%。其中:
(一)收入预算总计726.86万元。包括:
1.本年收入合计726.86万元。
(1)一般公共预算拨款收入726.86万元,与上年相比增加74.59万元,增长11.44%。主要原因是人员工资年度调增及工资调增导致的公积金、养老保险、医保等相关费用增加。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计726.86万元。包括:
1.本年支出合计726.86万元。
(1)一般公共服务支出(类)支出440.67万元,主要用于人员工资及相关的养老、公积金、医保等。与上年相比增加14.22万元,增长3.33%。主要原因是人员工资年度调增及工资调增导致的公积金、养老保险、医保等相关费用增加。
(2)社会保障和就业支出(类)支出90.39万元,主要用于支付人员养老保险、职业年金。与上年相比增加3.14万元,增长3.6%。主要原因是人员工资年度调增导致的养老保险基数增加,养老保险及职业年金费用也增加。
(3)卫生健康支出(类)支出26.36万元,主要用于支付人员医疗保险、生育保险、工伤保险。与上年相比增加6.5万元,增长32.73%。主要原因是人员工资年度调增导致的医疗保险基数增加,医保相关费用也增加。
(4)住房保障支出(类)支出169.44万元,主要用于人员公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加50.73万元,增长42.73%。主要原因是人员的公积金基数调增,导致公积金、提租补贴和购房补贴等费用增加。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
无锡高新区(新吴区)市场监管综合行政执法大队2026年收入预算合计726.86万元,包括本年收入726.86万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入726.86万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
无锡高新区(新吴区)市场监管综合行政执法大队2026年支出预算合计726.86万元,其中:
基本支出726.86万元,占100%;
项目支出0万元,占0%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡高新区(新吴区)市场监管综合行政执法大队2026年度财政拨款收、支总预算726.86万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加74.59万元,增长11.44%。主要原因是人员工资年度调增及工资调增导致的公积金、养老保险、医保等相关费用增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡高新区(新吴区)市场监管综合行政执法大队2026年财政拨款预算支出726.86万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加74.59万元,增长11.44%。主要原因是人员工资年度调增及工资调增导致的公积金、养老保险、医保等相关费用增加。
其中:
(一)一般公共服务支出(类)
市场监督管理事务(款)行政运行(项)支出440.67万元,与上年相比增加14.22万元,增长3.33%。主要原因是人员工资年度调增。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出60.26万元,与上年相比增加2.09万元,增长3.59%。主要原因是人员工资年度调增导致的养老保险基数增加,养老保险也增加。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出30.13万元,与上年相比增加1.05万元,增长3.61%。主要原因是人员工资年度调增导致的职业年金基数增加,职业年金费用也增加。
(三)卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出26.36万元,与上年相比增加6.5万元,增长32.73%。主要原因是人员工资年度调增导致的医疗保险基数增加,医保相关费用也增加。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出54.06万元,与上年相比增加17.55万元,增长48.07%。主要原因是人员的公积金基数调增,导致公积金费用增加。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出14.82万元,与上年预算数相同。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出100.56万元,与上年相比增加33.18万元,增长49.24%。主要原因是人员的公积金基数调增,导致购房补贴费用增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡高新区(新吴区)市场监管综合行政执法大队2026年度财政拨款基本支出预算726.86万元,其中:
(一)人员经费682.18万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费44.68万元。主要包括:办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡高新区(新吴区)市场监管综合行政执法大队2026年一般公共预算财政拨款支出预算726.86万元,与上年相比增加74.59万元,增长11.44%。主要原因是人员工资年度调增及工资调增导致的公积金、养老保险、医保等相关费用增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡高新区(新吴区)市场监管综合行政执法大队2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算726.86万元,其中:
(一)人员经费682.18万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费44.68万元。主要包括:办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡高新区(新吴区)市场监管综合行政执法大队2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0万元,与上年预算数相同。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出0万元,与上年预算数相同。
无锡高新区(新吴区)市场监管综合行政执法大队2026年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。
无锡高新区(新吴区)市场监管综合行政执法大队2026年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡高新区(新吴区)市场监管综合行政执法大队2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
无锡高新区(新吴区)市场监管综合行政执法大队2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2026年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出44.68万元,与上年相比增加0.26万元,增长0.59%。主要原因是工会经费、党员活动费等定额公用经费增加。
十三、政府采购支出预算情况说明
2026年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2026年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金726.84万元;本单位共0个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。