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| 信息索引号 | 014032126/2026-00172 | 生成日期 | 2026-02-09 | 公开日期 | 2026-02-09 |
| 发布机构 | 高新区(新吴区)市场监管局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2026年度高新区(新吴区)市场监管局部门预算公开 | ||||
|
第一部分 部门概况 |
一、主要职能
区市场监管局负责贯彻落实中央关于市场监督管理工作的方针政策和省委、市委、区党工委(区委)决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)负责市场综合监督管理。贯彻执行国家有关市场监督管理的法律法规和方针政策,制定全区市场监督管理有关规范性文件。组织实施知识产权战略、质量强区战略、食品安全战略和标准化战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
(二)负责法律、法规规定由市场监督管理部门承担的市场主体登记注册以及各类行政许可工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息。加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。
(三)负责组织和指导市场监管综合执法工作。实施市场监管综合执法队伍整合和建设,规范市场监管行政执法行为,推动实行统一市场监管执法。组织查处市场监管领域各类违法案件。
(四)负责反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施。组织指导实施公平竞争审查制度。接受委托开展相关反垄断调查工作。
(五)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。
(六)负责宏观质量管理。拟订实施全区质量发展的制度措施。组织实施质量奖励制度,推进品牌发展战略。按照权限会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理,服务质量监测、重大事故调查制度。根据上级有关规定要求组织实施缺陷产品召回制度。监督管理产品防伪工作。
(七)负责产品质量安全监督管理。负责组织全区生产、流通领域产品质量安全监督检查工作。组织实施质量分级、质量安全追溯制度。组织开展工业产品生产许可企业监督检查。
(八)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准执行情况。按规定权限组织调查特种设备事故。组织开展特种设备安全宣传教育。
(九)负责食品安全监督管理。负责食品安全监督管理的综合协调,组织实施食品安全战略,组织制定并实施全区食品安全重大政策,建立健全食品安全重要信息直报制度。建立并组织实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者主体责任落实机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责食品安全应急体系建设,组织指导食品安全事件应急处置工作。组织实施和监督管理食品生产经营企业许可、特殊食品备案工作。承担区食品安全委员会办公室的日常工作。
(十)负责统一管理全区计量工作。贯彻实施国家计量制度,推行法定计量单位,管理计量器具及量值传递和比对工作,负责规范、监督商品计量和市场计量行为。
(十一)负责统一管理全区标准化工作。组织制定并实施全区标准化战略和规划,组织实施标准以及对标准制定、实施进行监督。推动参与国际标准化活动。
(十二)负责统一管理全区认证工作。组织实施国家统一的认证和合格评定监督管理制度,指导和监督检查全区产品认证、体系认证、服务认证工作。指导促进全区认证行业发展。
(十三)负责统一管理全区认可与检验检测工作。组织实施国家统一的认可和合格评定监督管理制度。完善全区检验检测体系,规范检验检测市场,指导协调全区检验检测行业发展。
(十四)负责药品零售、医疗器械和化妆品经营以及药品医疗器械使用环节的质量安全监督管理。组织实施药品零售、医疗器械经营检查和处罚,以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的行政检查和处罚。建立全区药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应和药物滥用监测体系,组织开展相关监测和处置工作。配合实施基本药物制度。
(十五)负责知识产权的监督管理。推进知识产权强区建设。指导全区知识产权工作,组织实施知名商标品牌、高价值专利、地理标志、知识产权密集型企业培育工作,规范知识产权无形资产评估,组织实施知识产权激励奖励制度,指导知识产权金融服务工作。统筹推进知识产权公共服务体系建设,指导和管理知识产权服务机构,推动知识产权信息的传播和利用。承担知识产权保护体系建设相关工作,负责知识产权争议处理和纠纷调处工作,负责知识产权执法工作的业务指导,推进知识产权维权援助体系建设。
(十六)负责全区市场监督管理系统科技和信息化建设,应急和新闻宣传工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
(十七)按照职责分工做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作。
(十八)完成区党工委(区委)、区管委会(区政府)交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、组织人事处、法规处、市场主体监管与外资登记处、消费者权益保护处(投诉举报中心)、质量与标准计量处(认证认可监督管理处)、食品安全监管处、药品医疗器械和化妆品监督管理处、特种设备安全监察处、知识产权促进与保护处、网络交易与信用监管处、商品交易市场与价格监管处、执法稽查与反不正当竞争处、执法大队。本部门下属单位包括:无锡高新区(新吴区)市场监管综合行政执法大队,无锡市新吴区质量和知识产权服务中心。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)市场监督管理局,无锡高新区(新吴区)市场监管综合行政执法大队,无锡市新吴区质量和知识产权服务中心。
三、2026年度部门主要工作任务及目标
两个加速方面:一是加速推进两区融合。人员融合方案已初步拟定,办公安置、档案移交有序推进,66个系统整合任务已完成50%;春节前力争实现人员合并办公、档案系统清晰交接,行政执法、外资登记、特种设备、食品、消费投诉等业务有序整合。二是加速筑牢春节期间安全稳定防线。紧盯特种设备、酒店食品安全等重点领域,加强舆情监测与应急响应;保障民生商品价格稳定,确保节日期间市场平稳有序。
三个突破方面:一是争取在赋能新质生产力发展上突破。深化知识产权全链条服务,推动新一期“飞凤系列”知识产权证券化产品发行,实现质押融资逐年增长;高标准完成人工智能等3个专利导航,实体化运营区级知识产权“一站式”平台;新增“江苏精品”认证2个以上。二是争取在预付式消费安全治理上突破。两区融合后预计全年新增1.5万件投诉举报,计划重构工作模式,明确“基层分局主抓日常、区消协攻坚疑难”的责任分工,推动区消协资源向群体性、复杂性问题集中;持续深化预付卡商户资金监管专项行动,力争到2026年末实现所有重点商户纳入监管。三是争取在提升基层监管效能上突破。以创建星级市场监管分局为抓手,系统提升基层分局履职保障能力和专业化水平。力争实现新增1个五星分局、2个四星分局、三星全覆盖的创建目标,发挥示范引领作用,带动分局整体建设水平跃升。
四个稳定方面:一是全域安全形势稳定。压实“三品一特”安全责任,确保食品安全包保督导与整改率100%,学校食堂“互联网+明厨亮灶”全覆盖;完成980台老旧电梯评估整治,强化药械化全程监管,争创省级化妆品不良反应监测哨点。二是民生关切回应稳定。加强民生商品和节假日价格监管,巩固农贸市场长效管理,实现重点水产品快检覆盖率、不合格处置率100%。三是市场竞争秩序稳定。在全面落实公平竞争审查制度、规范涉企行政检查的基础上,着力完善以信用为基础的监管机制,强化重点领域合规指引,推动企业自觉规范经营;加强网络交易、平台经济等新业态监管。四是干部队伍思想稳定。加强思想政治建设,搭建能力提升平台,激发队伍活力;深化党风廉政建设,进一步完善廉政风险防控体系,营造风清气正的政治生态。
第二部分
2026年度
高新区(新吴区)市场监管局
部门预算表
|
公开01表
|
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收支总表
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部门:高新区(新吴区)市场监管局
|
单位:万元
|
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|
收入
|
支出
|
|||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
7,377.71
|
一、一般公共服务支出
|
5,113.73
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
41.00
|
二、外交支出
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
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|
四、财政专户管理资金收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
五、事业收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
六、事业单位经营收入
|
|
六、科学技术支出
|
510.00
|
|
|
七、上级补助收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
八、附属单位上缴收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
497.75
|
|
|
九、其他收入
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出
|
148.80
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
41.00
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
1,107.43
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
二十四、预备费
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
7,418.71
|
本年支出合计
|
7,418.71
|
|
|
上年结转结余
|
|
年终结转结余
|
|
|
|
收入总计
|
7,418.71
|
支出总计
|
7,418.71
|
|
|
公开02表
|
||||||||||||||||||
|
收入总表
|
||||||||||||||||||
|
部门:高新区(新吴区)市场监管局
|
单位:万元
|
|||||||||||||||||
|
部门代码
|
部门名称
|
合计
|
本年收入
|
上年结转结余
|
||||||||||||||
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金
|
事业
收入
|
事业单位经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
收入
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金
|
单位
资金
|
|||
|
合计
|
7,418.71
|
7,418.71
|
7,377.71
|
41.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320
|
高新区(新吴区)市场监管局
|
7,418.71
|
7,418.71
|
7,377.71
|
41.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320001
|
无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)市场监督管理局
|
6,534.35
|
6,534.35
|
6,493.35
|
41.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320002
|
无锡高新区(新吴区)市场监管综合行政执法大队
|
726.86
|
726.86
|
726.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320003
|
无锡市新吴区质量和知识产权服务中心
|
157.50
|
157.50
|
157.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|||||||
|
支出总表
|
|||||||
|
部门:高新区(新吴区)市场监管局
|
单位:万元
|
||||||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位
经营支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
|
合计
|
7,418.71
|
4,853.95
|
2,564.76
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
5,113.73
|
3,099.97
|
2,013.76
|
|
|
|
|
20138
|
市场监督管理事务
|
5,113.73
|
3,099.97
|
2,013.76
|
|
|
|
|
2013801
|
行政运行
|
3,102.21
|
3,006.09
|
96.12
|
|
|
|
|
2013802
|
一般行政管理事务
|
1,514.10
|
|
1,514.10
|
|
|
|
|
2013810
|
质量基础
|
110.00
|
|
110.00
|
|
|
|
|
2013850
|
事业运行
|
93.88
|
93.88
|
|
|
|
|
|
2013899
|
其他市场监督管理事务
|
293.54
|
|
293.54
|
|
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
510.00
|
|
510.00
|
|
|
|
|
20601
|
科学技术管理事务
|
510.00
|
|
510.00
|
|
|
|
|
2060199
|
其他科学技术管理事务支出
|
510.00
|
|
510.00
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
497.75
|
497.75
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
497.75
|
497.75
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
331.84
|
331.84
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
165.91
|
165.91
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
148.80
|
148.80
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
148.80
|
148.80
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
140.11
|
140.11
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
8.69
|
8.69
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
41.00
|
|
41.00
|
|
|
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入安排的支出
|
41.00
|
|
41.00
|
|
|
|
|
2120803
|
城市建设支出
|
41.00
|
|
41.00
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
1,107.43
|
1,107.43
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1,107.43
|
1,107.43
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
296.35
|
296.35
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
422.69
|
422.69
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
388.39
|
388.39
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|||
|
财政拨款收支总表
|
|||
|
部门:高新区(新吴区)市场监管局
|
单位:万元
|
||
|
收 入
|
支 出
|
||
|
项 目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、本年收入
|
7,418.71
|
一、本年支出
|
7,418.71
|
|
(一)一般公共预算拨款
|
7,377.71
|
(一)一般公共服务支出
|
5,113.73
|
|
(二)政府性基金预算拨款
|
41.00
|
(二)外交支出
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款
|
|
(三)国防支出
|
|
|
二、上年结转
|
|
(四)公共安全支出
|
|
|
(一)一般公共预算拨款
|
|
(五)教育支出
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款
|
|
(六)科学技术支出
|
510.00
|
|
(三)国有资本经营预算拨款
|
|
(七)文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出
|
497.75
|
|
|
|
(九)社会保险基金支出
|
|
|
|
|
(十)卫生健康支出
|
148.80
|
|
|
|
(十一)节能环保支出
|
|
|
|
|
(十二)城乡社区支出
|
41.00
|
|
|
|
(十三)农林水支出
|
|
|
|
|
(十四)交通运输支出
|
|
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
(十六)商业服务业等支出
|
|
|
|
|
(十七)金融支出
|
|
|
|
|
(十八)援助其他地区支出
|
|
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
(二十)住房保障支出
|
1,107.43
|
|
|
|
(二十一)粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
(二十四)预备费
|
|
|
|
|
(二十五)其他支出
|
|
|
|
|
(二十六)转移性支出
|
|
|
|
|
(二十七)债务还本支出
|
|
|
|
|
(二十八)债务付息支出
|
|
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出
|
|
|
|
|
(三十)抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
二、年终结转结余
|
|
|
收入总计
|
7,418.71
|
支出总计
|
7,418.71
|
|
公开05表
|
||||||
|
财政拨款支出表(功能科目)
|
||||||
|
部门:高新区(新吴区)市场监管局
|
单位:万元
|
|||||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
||||
|
合计
|
7,418.71
|
4,853.95
|
4,546.03
|
307.92
|
2,564.76
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
5,113.73
|
3,099.97
|
2,792.05
|
307.92
|
2,013.76
|
|
20138
|
市场监督管理事务
|
5,113.73
|
3,099.97
|
2,792.05
|
307.92
|
2,013.76
|
|
2013801
|
行政运行
|
3,102.21
|
3,006.09
|
2,709.07
|
297.02
|
96.12
|
|
2013802
|
一般行政管理事务
|
1,514.10
|
|
|
|
1,514.10
|
|
2013810
|
质量基础
|
110.00
|
|
|
|
110.00
|
|
2013850
|
事业运行
|
93.88
|
93.88
|
82.98
|
10.90
|
|
|
2013899
|
其他市场监督管理事务
|
293.54
|
|
|
|
293.54
|
|
206
|
科学技术支出
|
510.00
|
|
|
|
510.00
|
|
20601
|
科学技术管理事务
|
510.00
|
|
|
|
510.00
|
|
2060199
|
其他科学技术管理事务支出
|
510.00
|
|
|
|
510.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
497.75
|
497.75
|
497.75
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
497.75
|
497.75
|
497.75
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
331.84
|
331.84
|
331.84
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
165.91
|
165.91
|
165.91
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
148.80
|
148.80
|
148.80
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
148.80
|
148.80
|
148.80
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
140.11
|
140.11
|
140.11
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
8.69
|
8.69
|
8.69
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
41.00
|
|
|
|
41.00
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入安排的支出
|
41.00
|
|
|
|
41.00
|
|
2120803
|
城市建设支出
|
41.00
|
|
|
|
41.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
1,107.43
|
1,107.43
|
1,107.43
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1,107.43
|
1,107.43
|
1,107.43
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
296.35
|
296.35
|
296.35
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
422.69
|
422.69
|
422.69
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
388.39
|
388.39
|
388.39
|
|
|
|
公开06表
|
||||
|
财政拨款基本支出表(经济科目)
|
||||
|
部门:高新区(新吴区)市场监管局
|
单位:万元
|
|||
|
部门预算支出经济分类科目
|
本年财政拨款基本支出
|
|||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
4,853.95
|
4,546.03
|
307.92
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
4,306.87
|
4,306.87
|
|
|
30101
|
基本工资
|
500.23
|
500.23
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
1,438.19
|
1,438.19
|
|
|
30103
|
奖金
|
751.05
|
751.05
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
58.56
|
58.56
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
331.84
|
331.84
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
165.91
|
165.91
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
148.80
|
148.80
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
21.25
|
21.25
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
296.35
|
296.35
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
594.69
|
594.69
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
307.92
|
|
307.92
|
|
30201
|
办公费
|
120.20
|
|
120.20
|
|
30213
|
维修(护)费
|
10.00
|
|
10.00
|
|
30215
|
会议费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
30216
|
培训费
|
4.30
|
|
4.30
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.50
|
|
0.50
|
|
30224
|
被装购置费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
30228
|
工会经费
|
55.94
|
|
55.94
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
25.96
|
|
25.96
|
|
30239
|
其他交通费用
|
70.67
|
|
70.67
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
18.35
|
|
18.35
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
239.16
|
239.16
|
|
|
30302
|
退休费
|
219.48
|
219.48
|
|
|
30305
|
生活补助
|
5.04
|
5.04
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.09
|
0.09
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
14.55
|
14.55
|
|
|
公开07表
|
||||||
|
一般公共预算支出表
|
||||||
|
部门:高新区(新吴区)市场监管局
|
单位:万元
|
|||||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
||||
|
合计
|
7,377.71
|
4,853.95
|
4,546.03
|
307.92
|
2,523.76
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
5,113.73
|
3,099.97
|
2,792.05
|
307.92
|
2,013.76
|
|
20138
|
市场监督管理事务
|
5,113.73
|
3,099.97
|
2,792.05
|
307.92
|
2,013.76
|
|
2013801
|
行政运行
|
3,102.21
|
3,006.09
|
2,709.07
|
297.02
|
96.12
|
|
2013802
|
一般行政管理事务
|
1,514.10
|
|
|
|
1,514.10
|
|
2013810
|
质量基础
|
110.00
|
|
|
|
110.00
|
|
2013850
|
事业运行
|
93.88
|
93.88
|
82.98
|
10.90
|
|
|
2013899
|
其他市场监督管理事务
|
293.54
|
|
|
|
293.54
|
|
206
|
科学技术支出
|
510.00
|
|
|
|
510.00
|
|
20601
|
科学技术管理事务
|
510.00
|
|
|
|
510.00
|
|
2060199
|
其他科学技术管理事务支出
|
510.00
|
|
|
|
510.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
497.75
|
497.75
|
497.75
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
497.75
|
497.75
|
497.75
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
331.84
|
331.84
|
331.84
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
165.91
|
165.91
|
165.91
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
148.80
|
148.80
|
148.80
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
148.80
|
148.80
|
148.80
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
140.11
|
140.11
|
140.11
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
8.69
|
8.69
|
8.69
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
1,107.43
|
1,107.43
|
1,107.43
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1,107.43
|
1,107.43
|
1,107.43
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
296.35
|
296.35
|
296.35
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
422.69
|
422.69
|
422.69
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
388.39
|
388.39
|
388.39
|
|
|
|
公开08表
|
||||
|
一般公共预算基本支出表
|
||||
|
部门:高新区(新吴区)市场监管局
|
单位:万元
|
|||
|
部门预算支出经济分类科目
|
本年一般公共预算基本支出
|
|||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
4,853.95
|
4,546.03
|
307.92
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
4,306.87
|
4,306.87
|
|
|
30101
|
基本工资
|
500.23
|
500.23
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
1,438.19
|
1,438.19
|
|
|
30103
|
奖金
|
751.05
|
751.05
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
58.56
|
58.56
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
331.84
|
331.84
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
165.91
|
165.91
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
148.80
|
148.80
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
21.25
|
21.25
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
296.35
|
296.35
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
594.69
|
594.69
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
307.92
|
|
307.92
|
|
30201
|
办公费
|
120.20
|
|
120.20
|
|
30213
|
维修(护)费
|
10.00
|
|
10.00
|
|
30215
|
会议费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
30216
|
培训费
|
4.30
|
|
4.30
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.50
|
|
0.50
|
|
30224
|
被装购置费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
30228
|
工会经费
|
55.94
|
|
55.94
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
25.96
|
|
25.96
|
|
30239
|
其他交通费用
|
70.67
|
|
70.67
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
18.35
|
|
18.35
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
239.16
|
239.16
|
|
|
30302
|
退休费
|
219.48
|
219.48
|
|
|
30305
|
生活补助
|
5.04
|
5.04
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.09
|
0.09
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
14.55
|
14.55
|
|
|
公开09表
|
|||||||
|
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
|
|||||||
|
部门:高新区(新吴区)市场监管局
|
单位:万元
|
||||||
|
“三公”经费合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
会议费
|
培训费
|
||
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|||||
|
26.46
|
0.00
|
25.96
|
0.00
|
25.96
|
0.50
|
1.00
|
4.30
|
|
公开10表
|
||||
|
政府性基金预算支出表
|
||||
|
部门:高新区(新吴区)市场监管局
|
单位:万元
|
|||
|
科目编码
|
科目名称
|
本年政府性基金预算支出
|
||
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
|
合计
|
41.00
|
|
41.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
41.00
|
|
41.00
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入安排的支出
|
41.00
|
|
41.00
|
|
2120803
|
城市建设支出
|
41.00
|
|
41.00
|
注:本部门无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
|
公开11表
|
||||
|
国有资本经营预算支出预算表
|
||||
|
部门:高新区(新吴区)市场监管局
|
单位:万元
|
|||
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开12表
|
|||
|
一般公共预算机关运行经费支出预算表
|
|||
|
部门:高新区(新吴区)市场监管局
|
单位:万元
|
||
|
科目编码
|
科目名称
|
机关运行经费支出
|
|
|
合计
|
297.02
|
||
|
302
|
商品和服务支出
|
297.02
|
|
|
30201
|
办公费
|
115.20
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
10.00
|
|
|
30215
|
会议费
|
1.00
|
|
|
30216
|
培训费
|
4.30
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.50
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
1.00
|
|
|
30228
|
工会经费
|
53.76
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
25.96
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
67.67
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
17.63
|
|
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
|
公开13表
|
|||||||||
|
政府采购支出表
|
|||||||||
|
部门:高新区(新吴区)市场监管局
|
|
单位:万元
|
|||||||
|
采购品目大类
|
专项名称
|
经济科目
|
采购品目名称
|
采购组织形式
|
资金来源
|
总计
|
|||
|
一般公共预算资金
|
政府性基金
|
其他资金
|
上年结转和结余资金
|
||||||
|
合计
|
|
|
|
|
713.65
|
|
|
|
713.65
|
|
货物
|
|
|
|
|
33.70
|
|
|
|
33.70
|
|
无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)市场监督管理局
|
|
|
|
|
33.70
|
|
|
|
33.70
|
|
|
设备购置及被装购置专项
|
办公设备购置
|
台式计算机
|
部门集中采购
|
29.00
|
|
|
|
29.00
|
|
|
设备购置及被装购置专项
|
办公设备购置
|
便携式计算机
|
部门集中采购
|
0.70
|
|
|
|
0.70
|
|
|
商品和服务支出(公用经费定额)三保
|
办公费
|
复印纸
|
部门集中采购
|
4.00
|
|
|
|
4.00
|
|
服务
|
|
|
|
|
679.95
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679.95
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无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)市场监督管理局
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679.95
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679.95
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市场监管业务经费
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印刷费
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其他印刷服务
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部门集中采购
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1.00
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1.00
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市场监管业务经费
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委托业务费
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人民调解服务
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分散采购
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330.00
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330.00
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市场监督管理专项资金——食品药品安全保障专项
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委托业务费
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技术测试和分析服务
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分散采购
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322.00
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322.00
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商品和服务支出(定额)非三保
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公务用车运行维护费
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财产保险服务
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部门集中采购
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4.62
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4.62
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商品和服务支出(定额)非三保
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公务用车运行维护费
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车辆维修和保养服务
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部门集中采购
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13.33
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13.33
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商品和服务支出(定额)非三保
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公务用车运行维护费
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车辆加油、添加燃料服务
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部门集中采购
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8.00
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8.00
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商品和服务支出(公用经费定额)三保
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会议费
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一般会议服务
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部门集中采购
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1.00
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1.00
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一、收支预算总体情况说明
高新区(新吴区)市场监管局2026年度收入、支出预算总计7,418.71万元,与上年相比收、支预算总计各减少328.41万元,减少4.24%。其中:
(一)收入预算总计7,418.71万元。包括:
1.本年收入合计7,418.71万元。
(1)一般公共预算拨款收入7,377.71万元,与上年相比减少339.41万元,减少4.4%。主要原因是落实政府过苦日子要求,压减专项经费。
(2)政府性基金预算拨款收入41万元,与上年相比增加11万元,增长36.67%。主要原因是2026年度按进度支付尾款。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计7,418.71万元。包括:
1.本年支出合计7,418.71万元。
(1)一般公共服务支出(类)支出5,113.73万元,主要用于人员工资、部门运转、重点工作支出。与上年相比减少280.62万元,减少5.2%。主要原因是落实政府过苦日子要求,压减专项经费。
(2)科学技术支出(类)支出510万元,主要用于知识产权奖补。与上年相比减少120万元,减少19.05%。主要原因是落实政府过苦日子要求,压减专项经费。
(3)社会保障和就业支出(类)支出497.75万元,主要用于人员养老及职业年金。与上年相比增加18.55万元,增长3.87%。主要原因是人员养老保险基数调增。
(4)卫生健康支出(类)支出148.8万元,主要用于医保、生育保险、工伤保险等。与上年相比增加27.06万元,增长22.23%。主要原因是医保基数口径调整,整体费用增加。
(5)城乡社区支出(类)支出41万元,主要用于梅村分局房屋修缮尾款。与上年相比增加11万元,增长36.67%。主要原因是本年度按照合同进度付款,工程款将结清尾款。
(6)资源勘探工业信息等支出(类)支出0万元,与上年相比减少140万元,减少100%。主要原因是经费科目调整,由资源勘探类调整为市场监督管理事务(款)质量基础(项)支出。
(7)住房保障支出(类)支出1,107.43万元,主要用于人员公积金、提租补贴及新职工住房补贴。与上年相比增加155.6万元,增长16.35%。主要原因是公积金基数进行了年度调整,大部分人员均有增加。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
高新区(新吴区)市场监管局2026年收入预算合计7,418.71万元,包括本年收入7,418.71万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入7,377.71万元,占99.45%;
本年政府性基金预算收入41万元,占0.55%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
高新区(新吴区)市场监管局2026年支出预算合计7,418.71万元,其中:
基本支出4,853.95万元,占65.43%;
项目支出2,564.76万元,占34.57%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
高新区(新吴区)市场监管局2026年度财政拨款收、支总预算7,418.71万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少328.41万元,减少4.24%。主要原因是落实政府过苦日子要求,压减专项经费。
五、财政拨款支出预算情况说明
高新区(新吴区)市场监管局2026年财政拨款预算支出7,418.71万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少328.41万元,减少4.24%。主要原因是落实政府过苦日子要求,压减专项经费。
其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1.市场监督管理事务(款)行政运行(项)支出3,102.21万元,与上年相比增加81.78万元,增长2.71%。主要原因是年度工资调整;公积金、社保、医保等的基数调整导致整体的人员经费调增。
2.市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出1,514.1万元,与上年相比减少442.6万元,减少22.62%。主要原因是落实政府过苦日子要求,压减专项经费。
3.市场监督管理事务(款)质量基础(项)支出110万元,与上年相比增加110万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是本项目由2025年“资源勘探工业信息等支出(类)支出”调整为本项目。
4.市场监督管理事务(款)事业运行(项)支出93.88万元,与上年相比增加19.66万元,增长26.49%。主要原因是年度工资调整;公积金、社保、医保等的基数调整导致整体的人员经费调增。
5.市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)支出293.54万元,与上年相比减少49.46万元,减少14.42%。主要原因是落实政府过苦日子要求,压减专项经费。
(二)科学技术支出(类)
科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)支出510万元,与上年相比减少120万元,减少19.05%。主要原因是落实政府过苦日子要求,压减专项经费。
(三)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出331.84万元,与上年相比增加12.37万元,增长3.87%。主要原因是因年度养老保险基数增加,导致经费支出增加。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出165.91万元,与上年相比增加6.18万元,增长3.87%。主要原因是因年度职业年金基数增加,导致经费支出增加。
(四)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出140.11万元,与上年相比增加22.16万元,增长18.79%。主要原因是医保基数口径调整,导致整体基数增加,其相关费用也同步增加。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出8.69万元,与上年相比增加4.9万元,增长129.29%。主要原因是医保基数口径调整,导致整体基数增加,其相关费用也同步增加。
(五)城乡社区支出(类)
国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出41万元,与上年相比增加11万元,增长36.67%。主要原因是梅村分局房屋修缮工程款项按照合同进度付款,本年将全部结清。
(六)资源勘探工业信息等支出(类)
其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)支出0万元,与上年相比减少140万元,减少100%。主要原因是经费科目调整,由资源勘探类调整为市场监督管理事务(款)质量基础(项)支出。
(七)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出296.35万元,与上年相比增加49.38万元,增长19.99%。主要原因是公积金基数调整,导致公积金支出较上年增加。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出422.69万元,与上年相比增加8.45万元,增长2.04%。主要原因是提租补贴基数调整,导致公积金支出较上年增加。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出388.39万元,与上年相比增加97.77万元,增长33.64%。主要原因是购房补贴基数调整,导致公积金支出较上年增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
高新区(新吴区)市场监管局2026年度财政拨款基本支出预算4,853.95万元,其中:
(一)人员经费4,546.03万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费307.92万元。主要包括:办公费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
高新区(新吴区)市场监管局2026年一般公共预算财政拨款支出预算7,377.71万元,与上年相比减少339.41万元,减少4.4%。主要原因是落实政府过苦日子要求,压减专项经费。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
高新区(新吴区)市场监管局2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4,853.95万元,其中:
(一)人员经费4,546.03万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费307.92万元。主要包括:办公费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
高新区(新吴区)市场监管局2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算26.46万元,比上年预算减少1.98万元,变动原因1、1辆公务用车转移至机关事务管理中心,该部分经费同步移出;2、主动缩减公务接待费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出25.96万元,占“三公”经费的98.11%;公务接待费支出0.5万元,占“三公”经费的1.89%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出25.96万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出25.96万元,比上年预算减少1.1万元,主要原因是1辆公务用车转移至机关事务管理中心,该部分经费同步移出。
3.公务接待费预算支出0.5万元,比上年预算减少0.88万元,主要原因是厉行节俭,主动缩减公务接待费用。
高新区(新吴区)市场监管局2026年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元,比上年预算减少2.18万元,主要原因是厉行节俭,主动缩减会议费。
高新区(新吴区)市场监管局2026年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4.3万元,比上年预算减少37.34万元,主要原因是厉行节俭,主动缩减培训费。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
高新区(新吴区)市场监管局2026年政府性基金支出预算支出41万元。与上年相比增加11万元,增长36.67%。主要原因是梅村分局房屋修缮工程款项按照合同进度付款,本年将全部结清。
其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出41万元,主要是用于支付梅村分局房屋修缮工程款。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
高新区(新吴区)市场监管局2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2026年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出297.02万元,与上年相比增加1.2万元,增长0.41%。主要原因是工会经费、党员活动费等定额经费的增加。
十三、政府采购支出预算情况说明
2026年度政府采购支出预算总额713.65万元,其中:拟采购货物支出33.7万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出679.95万元。
十四、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆21辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2026年度,本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金7,377.08万元;本部门共12个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计2,523.76万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
九、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项):反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。
十一、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十二、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
十三、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。