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信息索引号 | 014032126/2025-01761 | 生成日期 | 2025-10-13 | 公开日期 | 2025-10-13 |
文件编号 | — — | 发布机构 | 高新区(新吴区)市场监管局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内容概述 | 2024年度无锡市新吴区质量和知识产权服务中心单位决算公开 |
第一部分 单位概况
一、主要职能 |
(一)承担质量技术研究、先进质量管理方法及成果的推广应用工作。
(二)承担标准化、知识产权政策研究,推广标准化、知识产权战略。
(三)承担质量管理、标准化、计量、知识产权等培训工作。
(四)承担物品编码的管理和应用工作。
(五)完成区市场监督管理局交办的其他任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位无内设机构。本单位无下属单位。
三、2024年度主要工作完成情况
1、知识产权实现新跃升。累计有效发明突破1.5万件,新增授权专利9132件,其中新增授权发明专利2550件,同比增长52%。万人有效发明专利数达212.7件,是全市平均的2.4倍。知识产权质押融资额25.27亿元,提前超额完成任务。对上争取省、市两级知识产权专项资金1385万元,全市第一。各项指标均保持领跑态势,示范园区建设的部分指标已提前完成。
2、设立全市首个全方位知识产权发展政策《高标准推进知识产权强国示范区建设和争创知识产权保护示范区的实施意见》并兑现2批次,面向全区发放《市场监管领域惠企政策措施导航》及《无锡高新区知识产权工作手册》,开创全市先河。
3、建成企业上市知识产权服务中心等6大服务平台。以专利视角探索形成集成电路核心设备及关键零部件产业的《专利导航分析报告》,为我区招商引资、人才引育等方面提供重要参考。
第二部分
无锡市新吴区质量和知识产权服务中心
2024年度单位决算表
收入支出决算总表
|
||||
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|
公开01表
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单位名称:无锡市新吴区质量和知识产权服务中心
|
金额单位:万元
|
|||
收入
|
支出
|
|||
项目
|
决算数
|
按功能分类
|
决算数
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
192.79
|
一、一般公共服务支出
|
150.30
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、上级补助收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、事业收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、经营收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
八、其他收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
11.09
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
7.65
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
23.75
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
本年收入合计
|
192.79
|
本年支出合计
|
192.79
|
|
使用非财政拨款结余
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
192.79
|
总计
|
192.79
|
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|||
单位名称:无锡市新吴区质量和知识产权服务中心
|
金额单位:万元
|
||||||||
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
财政专户管理教育收费
|
事业收入(不含专户管理教育收费)
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
||||||||
合计
|
192.79
|
192.79
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
150.30
|
150.30
|
|
|
|
|
|
|
20138
|
市场监督管理事务
|
150.30
|
150.30
|
|
|
|
|
|
|
2013850
|
事业运行
|
150.30
|
150.30
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
11.09
|
11.09
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
11.09
|
11.09
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
7.40
|
7.40
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
3.70
|
3.70
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
7.65
|
7.65
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
7.65
|
7.65
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
7.65
|
7.65
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
23.75
|
23.75
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
23.75
|
23.75
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
9.14
|
9.14
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
7.93
|
7.93
|
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
6.68
|
6.68
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表
|
|||||||
|
|
|
|
|
公开03表
|
||
单位名称:无锡市新吴区质量和知识产权服务中心
|
金额单位:万元
|
||||||
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
||||||
合计
|
192.79
|
192.79
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
150.30
|
150.30
|
|
|
|
|
20138
|
市场监督管理事务
|
150.30
|
150.30
|
|
|
|
|
2013850
|
事业运行
|
150.30
|
150.30
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
11.09
|
11.09
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
11.09
|
11.09
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
7.40
|
7.40
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
3.70
|
3.70
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
7.65
|
7.65
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
7.65
|
7.65
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
7.65
|
7.65
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
23.75
|
23.75
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
23.75
|
23.75
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
9.14
|
9.14
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
7.93
|
7.93
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
6.68
|
6.68
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表
|
|||||||||
|
|
|
|
|
公开04表
|
||||
单位名称:无锡市新吴区质量和知识产权服务中心
|
金额单位:万元
|
||||||||
收 入
|
支 出
|
||||||||
项 目
|
决算数
|
按功能分类
|
决算数
|
||||||
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
||||||
一、一般公共预算财政拨款收入
|
192.79
|
一、一般公共服务支出
|
150.30
|
150.30
|
|
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|||
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
八、社会保障和就业支出
|
11.09
|
11.09
|
|
|
|||
|
|
九、卫生健康支出
|
7.65
|
7.65
|
|
|
|||
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
十九、住房保障支出
|
23.75
|
23.75
|
|
|
|||
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
二十三、其他支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
二十四、债务还本支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
二十五、债务付息支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|||
本年收入合计
|
192.79
|
本年支出合计
|
192.79
|
192.79
|
|
|
|||
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
|||
一、一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|||
三、国有资本经营预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|||
总计
|
192.79
|
总计
|
192.79
|
192.79
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款支出决算表(功能科目)
|
||||
|
|
公开05表
|
||
单位名称:无锡市新吴区质量和知识产权服务中心
|
|
|
金额单位:万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
192.79
|
192.79
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
150.30
|
150.30
|
|
20138
|
市场监督管理事务
|
150.30
|
150.30
|
|
2013850
|
事业运行
|
150.30
|
150.30
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
11.09
|
11.09
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
11.09
|
11.09
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
7.40
|
7.40
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
3.70
|
3.70
|
|
210
|
卫生健康支出
|
7.65
|
7.65
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
7.65
|
7.65
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
7.65
|
7.65
|
|
221
|
住房保障支出
|
23.75
|
23.75
|
|
22102
|
住房改革支出
|
23.75
|
23.75
|
|
2210201
|
住房公积金
|
9.14
|
9.14
|
|
2210202
|
提租补贴
|
7.93
|
7.93
|
|
2210203
|
购房补贴
|
6.68
|
6.68
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款基本支出决算表(经济科目)
|
||||
|
|
|
公开06表
|
|
单位名称:无锡市新吴区质量和知识产权服务中心
|
金额单位:万元
|
|||
项 目
|
财政拨款基本支出
|
|||
经济分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
合计
|
192.79
|
183.43
|
9.36
|
|
301
|
工资福利支出
|
180.68
|
180.68
|
|
30101
|
基本工资
|
15.73
|
15.73
|
|
30102
|
津贴补贴
|
17.29
|
17.29
|
|
30103
|
奖金
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
118.39
|
118.39
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
7.40
|
7.40
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
3.70
|
3.70
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
4.71
|
4.71
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
3.31
|
3.31
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
1.01
|
1.01
|
|
30113
|
住房公积金
|
9.14
|
9.14
|
|
30114
|
医疗费
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
9.36
|
|
9.36
|
30201
|
办公费
|
0.03
|
|
0.03
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
30205
|
水费
|
|
|
|
30206
|
电费
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
0.06
|
|
0.06
|
30208
|
取暖费
|
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
|
|
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
3.97
|
|
3.97
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
1.81
|
|
1.81
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.37
|
|
0.37
|
30239
|
其他交通费用
|
2.66
|
|
2.66
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.46
|
|
0.46
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
2.75
|
2.75
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
2.75
|
2.75
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
|
310
|
资本性支出
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
312
|
对企业补助
|
|
|
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
|
31204
|
费用补贴
|
|
|
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
|
31206
|
其他资本性补助
|
|
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
39909
|
经常性赠与
|
|
|
|
39910
|
资本性赠与
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算支出决算表(功能科目)
|
||||
|
|
|
公开07表
|
|
单位名称:无锡市新吴区质量和知识产权服务中心
|
金额单位:万元
|
|||
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
192.79
|
192.79
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
150.30
|
150.30
|
|
20138
|
市场监督管理事务
|
150.30
|
150.30
|
|
2013850
|
事业运行
|
150.30
|
150.30
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
11.09
|
11.09
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
11.09
|
11.09
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
7.40
|
7.40
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
3.70
|
3.70
|
|
210
|
卫生健康支出
|
7.65
|
7.65
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
7.65
|
7.65
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
7.65
|
7.65
|
|
221
|
住房保障支出
|
23.75
|
23.75
|
|
22102
|
住房改革支出
|
23.75
|
23.75
|
|
2210201
|
住房公积金
|
9.14
|
9.14
|
|
2210202
|
提租补贴
|
7.93
|
7.93
|
|
2210203
|
购房补贴
|
6.68
|
6.68
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
|
||||
|
公开08表
|
|||
单位名称:无锡市新吴区质量和知识产权服务中心
|
金额单位:万元
|
|||
项 目
|
一般公共预算财政拨款基本支出
|
|||
经济分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
合计
|
192.79
|
183.43
|
9.36
|
|
301
|
工资福利支出
|
180.68
|
180.68
|
|
30101
|
基本工资
|
15.73
|
15.73
|
|
30102
|
津贴补贴
|
17.29
|
17.29
|
|
30103
|
奖金
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
118.39
|
118.39
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
7.40
|
7.40
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
3.70
|
3.70
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
4.71
|
4.71
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
3.31
|
3.31
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
1.01
|
1.01
|
|
30113
|
住房公积金
|
9.14
|
9.14
|
|
30114
|
医疗费
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
9.36
|
|
9.36
|
30201
|
办公费
|
0.03
|
|
0.03
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
30205
|
水费
|
|
|
|
30206
|
电费
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
0.06
|
|
0.06
|
30208
|
取暖费
|
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
|
|
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
3.97
|
|
3.97
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
1.81
|
|
1.81
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.37
|
|
0.37
|
30239
|
其他交通费用
|
2.66
|
|
2.66
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.46
|
|
0.46
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
2.75
|
2.75
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
2.75
|
2.75
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
|
310
|
资本性支出
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
312
|
对企业补助
|
|
|
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
|
31204
|
费用补贴
|
|
|
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
|
31206
|
其他资本性补助
|
|
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
39909
|
经常性赠与
|
|
|
|
39910
|
资本性赠与
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
|
|||||||||||||||
公开09表
|
|||||||||||||||
单位名称:无锡市新吴区质量和知识产权服务中心
|
金额单位:万元
|
||||||||||||||
预算数
|
决算数
|
||||||||||||||
“三公”经费
|
会议费
|
培训费
|
“三公”经费
|
会议费
|
培训费
|
||||||||||
“三公”经费合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务
接待费
|
“三公”经费合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务
接待费
|
||||||||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
||||||||||
0.37
|
0.00
|
0.37
|
0.00
|
0.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.37
|
0.00
|
0.37
|
0.00
|
0.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
相关统计数:
项目
|
统计数
|
项目
|
统计数
|
因公出国(境)团组数(个)
|
0
|
因公出国(境)人次数(人)
|
0
|
公务用车购置数(辆)
|
0
|
公务用车保有量(辆)
|
1
|
国内公务接待批次(个)
|
0
|
国内公务接待人次(人)
|
0
|
国(境)外公务接待批次(个)
|
0
|
国(境)外公务接待人次(人)
|
0
|
召开会议次数(个)
|
0
|
参加会议人次(人)
|
0
|
组织培训次数(个)
|
0
|
参加培训人次(人)
|
0
|
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算支出决算表
|
||||
|
|
|
公开10表
|
|
单位名称:无锡市新吴区质量和知识产权服务中心
|
金额单位:万元
|
|||
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算,故本表为空。
国有资本经营预算支出决算表
|
||||
|
|
|
公开11表
|
|
单位名称:无锡市新吴区质量和知识产权服务中心
|
金额单位:万元
|
|||
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。
财政拨款机关运行经费支出决算表
|
||
|
公开12表
|
|
单位名称:无锡市新吴区质量和知识产权服务中心
|
金额单位:万元
|
|
项 目
|
机关运行经费支出决算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
合计
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
|
30201
|
办公费
|
|
30202
|
印刷费
|
|
30203
|
咨询费
|
|
30204
|
手续费
|
|
30205
|
水费
|
|
30206
|
电费
|
|
30207
|
邮电费
|
|
30208
|
取暖费
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
30211
|
差旅费
|
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
30213
|
维修(护)费
|
|
30214
|
租赁费
|
|
30215
|
会议费
|
|
30216
|
培训费
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30226
|
劳务费
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
30228
|
工会经费
|
|
30229
|
福利费
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
310
|
资本性支出
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
31008
|
物资储备
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
31010
|
安置补助
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
312
|
对企业补助
|
|
399
|
其他支出
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注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
本单位无财政拨款机关运行经费支出决算,故本表为空。
政府采购支出决算表
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公开13表
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单位名称:无锡市新吴区质量和知识产权服务中心
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单位:万元
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项目
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金 额
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一、政府采购支出合计
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(一)政府采购货物支出
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(二)政府采购工程支出
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(三)政府采购服务支出
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二、政府采购授予中小企业合同金额
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其中:授予小微企业合同金额
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注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
本单位无政府采购支出决算,故本表为空。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出决算总计192.79万元。与上年相比,收、支总计各增加68.13万元,增长54.65%。其中:
(一)收入决算总计192.79万元。包括:
1.本年收入决算合计192.79万元。与上年相比,增加68.13万元,增长54.65%,变动原因:本年度新招聘1人,对应人员经费增加;且进行年度工资调标、公积金和住房补贴的调增。
2.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
(二)支出决算总计192.79万元。包括:
1.本年支出决算合计192.79万元。与上年相比,增加68.13万元,增长54.65%,变动原因:本年度新招聘1人,对应人员经费增加;且进行年度工资调标、公积金和住房补贴的调增。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入决算合计192.79万元,其中:财政拨款收入192.79万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出决算合计192.79万元,其中:基本支出192.79万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出决算总计192.79万元。与上年相比,收、支总计各增加68.13万元,增长54.65%,变动原因:本年度新招聘1人,对应人员经费增加;且进行年度工资调标、公积金和住房补贴的调增。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2024年度财政拨款支出决算192.79万元,占本年支出合计的100%。与2024年度财政拨款支出年初预算123.23万元相比,完成年初预算的156.45%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)
市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算89.08万元,支出决算150.3万元,完成年初预算的168.72%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度新招聘1人,对应人员经费增加;且进行年度工资调标、公积金和住房补贴的调增。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算6.57万元,支出决算7.4万元,完成年初预算的112.63%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度新招聘1人,对应人员的养老保险增加。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算3.28万元,支出决算3.7万元,完成年初预算的112.8%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度新招聘1人,对应人员的职业年金增加。
(三)卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算4.01万元,支出决算7.65万元,完成年初预算的190.77%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度新招聘1人,对应人员的医疗保险增加;本单位追加年度公务员医疗补助。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算6.41万元,支出决算9.14万元,完成年初预算的142.59%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度新招聘1人,对应人员公积金增加;进行年度公积金调增。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算7.93万元,支出决算7.93万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算5.95万元,支出决算6.68万元,完成年初预算的112.27%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度新招聘1人,对应人员购房补贴增加;进行年度住房补贴调增。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出决算192.79万元,其中:
(一)人员经费183.43万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费9.36万元。主要包括:办公费、邮电费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算192.79万元。与上年相比,增加68.13万元,增长54.65%,变动原因:本年度新招聘1人,对应人员经费增加;且进行年度工资调标、公积金和住房补贴的调增。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算192.79万元,其中:
(一)人员经费183.43万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费9.36万元。主要包括:办公费、邮电费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算0.37万元(其中:一般公共预算支出0.37万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,增加0.37万元,变动原因:本部门另一下属事业单位转为区级,部门下属公车转移至本单位。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0.37万元,占“三公”经费的100%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。2024年度财政拨款“三公”经费支出预算0.37万元(其中:一般公共预算支出0.37万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1.因公出国(境)费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出预算0.37万元(其中:一般公共预算支出0.37万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0.37万元(其中:一般公共预算支出0.37万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:
(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出决算0.37万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。
(三)财政拨款会议费支出决算情况说明。
2024年度财政拨款会议费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2024年度全年召开会议0个,参加会议0人次。
(四)财政拨款培训费支出决算情况说明。
2024年度财政拨款培训费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2024年度全年组织培训0个,组织培训0人次。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2024年度机关运行经费支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年决算数相同。
十三、政府采购支出决算情况说明
2024年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。
十四、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2024年度,本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。
本单位共对上年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计192.79万元。
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)
二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。