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信息索引号 | 014032126/2025-00195 | 生成日期 | 2025-02-11 | 公开日期 | 2025-02-11 |
文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市新吴生态环境局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内容概述 | 2025年度无锡市新吴生态环境局部门预算公开 |
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2025年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2025年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、省、市生态环境的方针政策和法律法规,参与编制并监督实施重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划。
(二)负责辖区生态环境保护监督管理工作,会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,参与指导城乡环境综合整治工作,协调驻地政府对突发生态环境事件的应急处置、预警工作。
(三)负责辖区环境污染防治监督管理工作,牵头协调较大及以下环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,组织实施辖区污染物排放总量控制、排污许可证制度、污染物减排计划,按权限对辖区民用核安全设备实施监督管理。
(四)承担辖区生态环境保护综合执法工作,开展生态环境保护执法检查,查处生态环境违法问题。
(五)负责辖区生态环境准入的监督管理工作,承担上级交办的规划环评和建设项目环评文件的审查工作。
(六)负责辖区生态环境监测工作,承担生态环境信息化工作,推进生态环境信息网的建设和管理。
(七)指导协调辖区生态文明建设、生态保护修复和生态环境宣传教育工作,配合开展财政性资金的安排、实施和监督工作。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、综合业务与监督处、法规宣教处(监测与信息处)、生态环境管理处、排放管理处、土壤固废处(自然生态保护处)、综合执法处、信访处(安全生产监督处)。本部门下属单位包括:无锡市生态环境监测监控中心新吴分中心,无锡市新吴生态环境综合行政执法局。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:无锡市新吴生态环境局(本级),无锡市生态环境监测监控中心新吴分中心,无锡市新吴生态环境综合行政执法局。
三、2025年度部门主要工作任务及目标
2025年,全局工作总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记对江苏工作重要讲话精神,全面落实美丽中国建设总要求,坚决贯彻新发展理念,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,持续开展新一轮太湖综合治理和深入打好污染防治攻坚战,切实抓好中央和省环保督察反馈问题整改,坚决守住生态环境质量“只能变好、不能变坏”的底线,奋力谱写人与自然和谐共生的新吴现代化建设新篇章。
主要任务是:
一、提高机关党建质量,扛起美丽新吴建设政治责任
1.加强党的建设。持续学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,坚决贯彻落实党中央各项决策部署;落实全面从严治党主体责任,持续深化整治形式主义为基层减负,加强对意识形态和统战群团工作的领导;持续推动“一支部一品牌”建设,着力提升党建品牌影响力;充分发挥党建联盟作用,以高水平党建引领推动高质量发展(牵头部门:办公室、各党支部)。
2.打造环保铁军。大力弘扬“团结向善、勇毅向上”铁军文化,落实机关品牌形象管理要求,营造浓厚文化氛围;强化作风效能建设,加强干部职工监督管理,严格落实各项制度规定;发扬“四敢”精神,发挥党员领导干部先锋模范作用,树立良好的选人用人导向;加强职工教育培训,探索“传帮带”机制,落实轮岗和AB岗制度,提升综合能力(牵头部门:办公室)。
3.提炼环保品牌。及时总结工作经验及成效亮点,加强政务信息的提炼和报送,加强信息员队伍建设和管理;大力推进生态文化建设,依托各类平台和载体树立生态环境铁军形象,宣传生态文明建设成果。落实《“美丽中国,我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划》《江苏省生态文明教育促进办法》,积极引导社会力量参与环保。(牵头部门:办公室、法规宣教处)。
二、解决突出环境问题,深入打好污染防治攻坚战
4.深化污染防治攻坚战。做好2025年度生态环境基础设施工程项目进度调度工作,督促相关单位及时完成年度目标任务。继续推进“两治一提升”专项行动,积极落实牵头责任,建立健全工作协调联动机制,每月进行工作调度,收集整理问题线索,促进整改落实,确保专项行动落到实处。对污染防治攻坚平台内的各类线索进行全面梳理,确保交办整改到位。(牵头部门:综合业务与监督处)。
5.做好各类督查督办。牵头做好环保督察工作,牵头做好中央、省生态环境保护督察交办问题的整改调度推进和验收销号工作;组织开展近年来各类环保督察交办问题的督查督办,认真“回头查、回头看”,举一反三,坚决防止问题反弹,确保整改质量真正过关。(牵头部门:综合业务与监督处)。
6.打好“水气土”三大战役。推进碧水工程。加快推进年度水污染防治工程项目实施,加强入河排污口监督管理,持续推动工业园区水污染整治专项行动,完成2024年度水污染物平衡核算,提升城镇生活污水集中收集处理率。强化河道水质监管,推动水质易反复支浜开展溯源排查和专项整治。扎实推进新一轮太湖综合治理,完成年度治太重点工作任务及重点工程项目,完成安全度夏任务。实施蓝天工程。推进年度大气污染防治工程项目实施、做好重点行业污染减排、深化铸造行业新一轮提标整治、基本完成水泥行业企业超低排放改造。联合开展重污染天气应对工作,完成重点行业企业绩效分级,评定豁免企业。强化柴油货车和非道路移动机械管控,基本淘汰第一阶段及以下排放标准的非道路移动机械。开展净土工程。强化土壤污染重点监管单位监管,指导相关单位落实污染防治责任;推进高风险遗留地块分类管控,推动污染地块落实治理修复或风险管控;严守地块安全利用红线,组织开展重点建设用地污染状况调查技术评审和监督管理检查,定期开展安全利用率核算。持续推进“无废城市”建设;深入开展危废环境管理规范化评估,大力推动含油金属屑等专项整治和一般工业固废信息化监管,推进区域一般工业固废收集体系构建;加强新污染物治理,组织开展化学物质填报审核工作。(牵头部门:生态环境管理处、土壤固废处)。
7.压降环境信访率。梳理完善环保举报及信访办理流程、规范环保举报平台的管理工作,有效压降区域信访总量。持续推进重复信访等突出环境信访问题的攻坚化解,开展新吴区2025年生态环境局长大接访活动,将领导包案常态化,定期下包案,压实属地责任,共同做好问题整治、信访化解工作(牵头部门:信访处)。
8.开展环境应急事件处置。组织做好区域典型企业突发环境事件应急演练工作,妥善处理和应对好各类突发环境事件。持续推进突发环境事件隐患排查和应急预案复核工作,切实提升重点企业环境应急管理水平,减少环境风险隐患。落实省厅下发的《全省生态环境安全与应急管理“强基提能”三年行动计划》,有效提升环境应急能力。(牵头部门:信访处)。
三、坚持改革创新理念,推动环境治理体系现代化
9.开展生态损害赔偿制度常态化办理。深入推进生态损害赔偿制度改革工作的落实,对生态环境部或省生态环境厅交办线索开展核查工作,根据案件相关材料做出综合认定或委托专家进行评估,根据调查结论,提出启动索赔或者终止案件的意见。严格落实生态环境损害赔偿案件线索筛查与核实报告制度及同步调查制度,对符合生态环境损害赔偿的案件,及时启动调查程序。积极开展生态环境损害赔偿培训会,加强企业的思想认识,推进提高执法人员调查业务能力水平。提高生态环境损害赔偿资金使用效率,利用好生态损害赔偿示范基地,探索更多替代修复方式,为解决部分企业无法原地修复的问题,并为赔偿义务人提供多种替代修复场景和形式(牵头部门:法规宣教处、综合执法处、执法分局)。
10.进一步加强执法力度。重点围绕区域环境质量改善,按照上级和本级制定的专项行动方案,结合双随机监管统筹开展各类专项检查,推进新化学物质、生态监测等新领域执法工作。加大对中央环保督察、省专项督察等上级交办和群众反映强烈的突出环境问题的查处力度。加强刑事、行政司法联动,规范案件移送办理。(牵头部门:综合执法处)。
11.继续推进非现场执法工作。严格规范涉企行政检查,优化营商环境,建立健全非现场监管机制,提高非现场执法在执法工作中的运用比例,充分利用在线监测、走航监测等科技和信息化手段,加强对各类排污单位的监管监控力度,探索大数据等新技术在环境执法中的应用(牵头部门:综合执法处、监测监控新吴分中心、法规宣教处)。
12.开拓创新服务智慧监测。智慧监测水质实验室持续创新,力争打造全国第一个实现废水监测能力无人值守智慧实验室。力争在2025年上半年实现新吴区规范化实验室建设。完成6个区建水质自动站设备更新验收工作,重点关注好新虹桥水站数智化改造成果,做好中国环境监测总站组织的智慧水站比测申报工作的后续进展及结果。(牵头部门:监测监控新吴分中心)。
13.聚能提效服务在线监控。明确排污单位与第三方运维机构的责任分工,形成规范系统评分与考核机制,定期对在线工作开展情况进行公示公开,接受社会及行业的监督。进一步推进500平米以上餐饮单位安装联网工作;现场走访与平台数据巡查相结合,对异常数据进行分析研判,定期召开研判会,对多次连续异常超标线索移交执法进行处理,形成工作闭环。积极开展区域内专家级质控检查工作,现场帮扶与常态化培训指导相结合,严防在线数据弄虚作假等影响数据真实性等违法违规行为。(牵头部门:监测监控新吴分中心)。
14.推进清洁生产和能源资源集约高效利用。开展强制性清洁生产审核,完成30家以上企业强制性清洁生产审核。选取1—2个重点行业或工业园区(产业集群)作为清洁生产整体推进创新试点(牵头部门:法规宣教处)。
四、深入基层做实服务,以高水平保护推动高质量发展
15.优化审批服务。贯彻落实省市生态环境分区管控实施方案要求,深入推进环境影响评价制度改革,持续开展高新区规划环评与项目环评联动工作。发挥建设项目环评全过程服务机制成效和重点项目“信息卡”机制作用,协调开展重点地块出让划拨环保审查,强化重大项目保障服务。牵头推进主要污染物总量减排及强化短板指标入库,确保重大项目总量需求。全面深化排污许可证后监管和质量核查,完成工业噪声全部纳入排污许可管理。推进街道级工业集中区规划环评工作,完善“三线一单”管理体系。按要求做好园区限值限量相关工作。(牵头部门:排放管理处)。
16.深化“大手拉小手”共建项目。开展第七批帮扶项目总结及新一轮签约,完善帮扶模式,强化沟通联动,丰富活动内容,提升项目的专业性和可持续性。加大财政、执法、监管等方面的多向激励政策和扶持,提升帮扶项目实际成果运用,切实推动解决企业“急难愁盼”问题,助力优化营商环境。总结典型案例,推广品牌活动,提升项目影响力(牵头部门:法规宣教处)。
17.深化“四下基层”工作方法。不断深化“强党建、重实践、提质效、助发展”活动,局各处室与党支部、局重点工作事项挂钩,深入基层现场指导;落实“三联三强基”要求,做实下沉社区服务,完成“五个一”结对活动;持续深化企业走访调研,推动解决一批发展所需、改革所急、企业所盼、民心所向的问题;主动解决群众关心关注的环境信访问题,做好开门接访、带案下访、主动回访,提升群众满意度(牵头部门:办公室、信访处,各党支部)。
第二部分
2025年度
无锡市新吴生态环境局
部门预算表
公开01表 |
||||
收支总表 |
||||
部门:无锡市新吴生态环境局 |
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
5,221.76 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
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六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
198.91 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
51.21 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
4,590.28 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
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|
十四、交通运输支出 |
|
|
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|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
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|
十六、商业服务业等支出 |
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|
十七、金融支出 |
|
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|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
381.36 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
二十四、预备费 |
|
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|
二十五、其他支出 |
|
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|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
5,221.76 |
本年支出合计 |
5,221.76 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
5,221.76 |
支出总计 |
5,221.76 |
公开02表 |
||||||||||||||||||
收入总表 |
||||||||||||||||||
部门:无锡市新吴生态环境局 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
部门代码 |
部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||
合计 |
5,221.76 |
5,221.76 |
5,221.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311 |
无锡市新吴生态环境局 |
5,221.76 |
5,221.76 |
5,221.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311001 |
无锡市新吴生态环境局(本级) |
3,943.97 |
3,943.97 |
3,943.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311003 |
无锡市生态环境监测监控中心新吴分中心 |
568.88 |
568.88 |
568.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311004 |
无锡市新吴生态环境综合行政执法局 |
708.91 |
708.91 |
708.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||
支出总表 |
|||||||
部门:无锡市新吴生态环境局 |
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
合计 |
5,221.76 |
1,882.65 |
3,339.11 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
198.91 |
198.91 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
198.91 |
198.91 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
132.60 |
132.60 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
66.31 |
66.31 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
51.21 |
51.21 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.21 |
51.21 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.36 |
34.36 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.85 |
16.85 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
4,590.28 |
1,251.17 |
3,339.11 |
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
3,784.57 |
455.17 |
3,329.40 |
|
|
|
2110101 |
行政运行 |
677.77 |
455.17 |
222.60 |
|
|
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
3,106.80 |
|
3,106.80 |
|
|
|
21102 |
环境监测与监察 |
796.00 |
796.00 |
|
|
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
796.00 |
796.00 |
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
9.71 |
|
9.71 |
|
|
|
2110307 |
土壤 |
9.71 |
|
9.71 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
381.36 |
381.36 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
381.36 |
381.36 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
120.44 |
120.44 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
67.68 |
67.68 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
193.24 |
193.24 |
|
|
|
|
公开04表 |
|||
财政拨款收支总表 |
|||
部门:无锡市新吴生态环境局 |
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
5,221.76 |
一、本年支出 |
5,221.76 |
(一)一般公共预算拨款 |
5,221.76 |
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
198.91 |
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
51.21 |
|
|
(十一)节能环保支出 |
4,590.28 |
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
381.36 |
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
(二十六)转移性支出 |
|
|
|
(二十七)债务还本支出 |
|
|
|
(二十八)债务付息支出 |
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
|
|
(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
收入总计 |
5,221.76 |
支出总计 |
5,221.76 |
公开05表 |
||||||
财政拨款支出表(功能科目) |
||||||
部门:无锡市新吴生态环境局 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
5,221.76 |
1,882.65 |
1,755.32 |
127.33 |
3,339.11 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
198.91 |
198.91 |
198.91 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
198.91 |
198.91 |
198.91 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
132.60 |
132.60 |
132.60 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
66.31 |
66.31 |
66.31 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
51.21 |
51.21 |
51.21 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.21 |
51.21 |
51.21 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.36 |
34.36 |
34.36 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.85 |
16.85 |
16.85 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
4,590.28 |
1,251.17 |
1,123.84 |
127.33 |
3,339.11 |
21101 |
环境保护管理事务 |
3,784.57 |
455.17 |
422.60 |
32.57 |
3,329.40 |
2110101 |
行政运行 |
677.77 |
455.17 |
422.60 |
32.57 |
222.60 |
2110102 |
一般行政管理事务 |
3,106.80 |
|
|
|
3,106.80 |
21102 |
环境监测与监察 |
796.00 |
796.00 |
701.24 |
94.76 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
796.00 |
796.00 |
701.24 |
94.76 |
|
21103 |
污染防治 |
9.71 |
|
|
|
9.71 |
2110307 |
土壤 |
9.71 |
|
|
|
9.71 |
221 |
住房保障支出 |
381.36 |
381.36 |
381.36 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
381.36 |
381.36 |
381.36 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
120.44 |
120.44 |
120.44 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
67.68 |
67.68 |
67.68 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
193.24 |
193.24 |
193.24 |
|
|
公开06表 |
||||
财政拨款基本支出表(经济科目) |
||||
部门:无锡市新吴生态环境局 |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
1,882.65 |
1,755.32 |
127.33 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,754.62 |
1,754.62 |
|
30101 |
基本工资 |
193.99 |
193.99 |
|
30102 |
津贴补贴 |
521.40 |
521.40 |
|
30103 |
奖金 |
222.69 |
222.69 |
|
30107 |
绩效工资 |
206.23 |
206.23 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
132.60 |
132.60 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
66.31 |
66.31 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
51.21 |
51.21 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17.83 |
17.83 |
|
30113 |
住房公积金 |
120.44 |
120.44 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
221.92 |
221.92 |
|
302 |
商品和服务支出 |
127.33 |
|
127.33 |
30201 |
办公费 |
36.78 |
|
36.78 |
30215 |
会议费 |
0.45 |
|
0.45 |
30216 |
培训费 |
5.53 |
|
5.53 |
30217 |
公务接待费 |
0.43 |
|
0.43 |
30226 |
劳务费 |
4.02 |
|
4.02 |
30227 |
委托业务费 |
4.00 |
|
4.00 |
30228 |
工会经费 |
22.63 |
|
22.63 |
30229 |
福利费 |
3.87 |
|
3.87 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.13 |
|
12.13 |
30239 |
其他交通费用 |
30.77 |
|
30.77 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.72 |
|
6.72 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.70 |
0.70 |
|
30309 |
奖励金 |
0.06 |
0.06 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.64 |
0.64 |
|
公开07表 |
||||||
一般公共预算支出表 |
||||||
部门:无锡市新吴生态环境局 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
5,221.76 |
1,882.65 |
1,755.32 |
127.33 |
3,339.11 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
198.91 |
198.91 |
198.91 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
198.91 |
198.91 |
198.91 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
132.60 |
132.60 |
132.60 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
66.31 |
66.31 |
66.31 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
51.21 |
51.21 |
51.21 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.21 |
51.21 |
51.21 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.36 |
34.36 |
34.36 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.85 |
16.85 |
16.85 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
4,590.28 |
1,251.17 |
1,123.84 |
127.33 |
3,339.11 |
21101 |
环境保护管理事务 |
3,784.57 |
455.17 |
422.60 |
32.57 |
3,329.40 |
2110101 |
行政运行 |
677.77 |
455.17 |
422.60 |
32.57 |
222.60 |
2110102 |
一般行政管理事务 |
3,106.80 |
|
|
|
3,106.80 |
21102 |
环境监测与监察 |
796.00 |
796.00 |
701.24 |
94.76 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
796.00 |
796.00 |
701.24 |
94.76 |
|
21103 |
污染防治 |
9.71 |
|
|
|
9.71 |
2110307 |
土壤 |
9.71 |
|
|
|
9.71 |
221 |
住房保障支出 |
381.36 |
381.36 |
381.36 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
381.36 |
381.36 |
381.36 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
120.44 |
120.44 |
120.44 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
67.68 |
67.68 |
67.68 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
193.24 |
193.24 |
193.24 |
|
|
公开08表 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
||||
部门:无锡市新吴生态环境局 |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
1,882.65 |
1,755.32 |
127.33 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,754.62 |
1,754.62 |
|
30101 |
基本工资 |
193.99 |
193.99 |
|
30102 |
津贴补贴 |
521.40 |
521.40 |
|
30103 |
奖金 |
222.69 |
222.69 |
|
30107 |
绩效工资 |
206.23 |
206.23 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
132.60 |
132.60 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
66.31 |
66.31 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
51.21 |
51.21 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17.83 |
17.83 |
|
30113 |
住房公积金 |
120.44 |
120.44 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
221.92 |
221.92 |
|
302 |
商品和服务支出 |
127.33 |
|
127.33 |
30201 |
办公费 |
36.78 |
|
36.78 |
30215 |
会议费 |
0.45 |
|
0.45 |
30216 |
培训费 |
5.53 |
|
5.53 |
30217 |
公务接待费 |
0.43 |
|
0.43 |
30226 |
劳务费 |
4.02 |
|
4.02 |
30227 |
委托业务费 |
4.00 |
|
4.00 |
30228 |
工会经费 |
22.63 |
|
22.63 |
30229 |
福利费 |
3.87 |
|
3.87 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.13 |
|
12.13 |
30239 |
其他交通费用 |
30.77 |
|
30.77 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.72 |
|
6.72 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.70 |
0.70 |
|
30309 |
奖励金 |
0.06 |
0.06 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.64 |
0.64 |
|
公开09表 |
|||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
|||||||
部门:无锡市新吴生态环境局 |
单位:万元 |
||||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
17.56 |
0.00 |
12.13 |
0.00 |
12.13 |
5.43 |
0.45 |
15.53 |
注:本部门无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开10表 |
||||
政府性基金预算支出表 |
||||
部门:无锡市新吴生态环境局 |
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本部门无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
公开11表 |
||||
国有资本经营预算支出预算表 |
||||
部门:无锡市新吴生态环境局 |
单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开12表 |
|||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
|||
部门:无锡市新吴生态环境局 |
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
合计 |
87.45 |
||
302 |
商品和服务支出 |
87.45 |
|
30201 |
办公费 |
19.78 |
|
30215 |
会议费 |
0.45 |
|
30216 |
培训费 |
5.53 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.43 |
|
30226 |
劳务费 |
4.02 |
|
30227 |
委托业务费 |
4.00 |
|
30228 |
工会经费 |
15.42 |
|
30229 |
福利费 |
2.44 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.99 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.39 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.00 |
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
公开13表 |
|||||||||
政府采购支出表 |
|||||||||
部门:无锡市新吴生态环境局 |
|
单位:万元 |
|||||||
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
|||
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
||||||
合计 |
|
|
|
|
2,132.71 |
|
|
|
2,132.71 |
货物 |
|
|
|
|
327.29 |
|
|
|
327.29 |
无锡市新吴生态环境局(本级) |
|
|
|
|
327.29 |
|
|
|
327.29 |
|
环保保障经费(2025-2027) |
物资储备 |
其他环境污染防治设备 |
|
40.00 |
|
|
|
40.00 |
|
环境保护管理专项-(监测监控专项) |
专用设备购置 |
其他环境污染防治设备 |
|
160.09 |
|
|
|
160.09 |
|
环境监测管理专项-(监测自动站运维专项) |
专用材料费 |
其他环境污染防治设备 |
|
0.18 |
|
|
|
0.18 |
|
环境监测管理专项-(监测自动站运维专项) |
专用设备购置 |
其他环境污染防治设备 |
|
126.72 |
|
|
|
126.72 |
|
环境监测管理专项-(监测自动站运维专项) |
信息网络及软件购置更新 |
其他计算机软件 |
|
0.30 |
|
|
|
0.30 |
服务 |
|
|
|
|
1,805.42 |
|
|
|
1,805.42 |
无锡市新吴生态环境局(本级) |
|
|
|
|
1,793.30 |
|
|
|
1,793.30 |
|
监测中心保障经费(2025-2027) |
委托业务费 |
其他生态环境保护和治理服务 |
|
35.00 |
|
|
|
35.00 |
|
生态文明建设及引导专项-(生态文明创建及生物多样性专项) |
委托业务费 |
其他生态环境保护和治理服务 |
|
144.00 |
|
|
|
144.00 |
|
环境保护管理专项-(水和大气污染防治专项) |
委托业务费 |
其他生态环境保护和治理服务 |
|
100.96 |
|
|
|
100.96 |
|
环境保护管理专项-(行政服务及排放管理项目) |
委托业务费 |
其他生态环境保护和治理服务 |
|
220.85 |
|
|
|
220.85 |
|
环境保护管理专项-(监测监控专项) |
委托业务费 |
其他生态环境保护和治理服务 |
|
637.46 |
|
|
|
637.46 |
|
环境保护管理专项-(土壤固废防治项目) |
委托业务费 |
其他生态环境保护和治理服务 |
|
278.53 |
|
|
|
278.53 |
|
环境监测管理专项-(监测自动站运维专项) |
维修(护)费 |
其他生态环境保护和治理服务 |
|
5.85 |
|
|
|
5.85 |
|
环境监测管理专项-(监测自动站运维专项) |
委托业务费 |
其他生态环境保护和治理服务 |
|
295.65 |
|
|
|
295.65 |
|
环境监测管理专项-(技术咨询服务) |
委托业务费 |
其他生态环境保护和治理服务 |
|
75.00 |
|
|
|
75.00 |
无锡市生态环境监测监控中心新吴分中心 |
|
|
|
|
3.14 |
|
|
|
3.14 |
|
商品和服务支出(定额)非三保 |
公务用车运行维护费 |
财产保险服务 |
|
3.14 |
|
|
|
3.14 |
无锡市新吴生态环境综合行政执法局 |
|
|
|
|
8.98 |
|
|
|
8.98 |
|
商品和服务支出(定额)非三保 |
公务用车运行维护费 |
财产保险服务 |
|
8.98 |
|
|
|
8.98 |
第三部分 2025年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
无锡市新吴生态环境局2025年度收入、支出预算总计5,221.76万元,与上年相比收、支预算总计各减少640.02万元,减少10.92%。其中:
(一)收入预算总计5,221.76万元。包括:
1.本年收入合计5,221.76万元。
(1)一般公共预算拨款收入5,221.76万元,与上年相比减少640.02万元,减少10.92%。主要原因是2025年专项经费预算减少。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计5,221.76万元。包括:
1.本年支出合计5,221.76万元。
(1)社会保障和就业支出(类)支出198.91万元,主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加14.77万元,增长8.02%。主要原因是养老保险和职业年金缴费基数调高。
(2)卫生健康支出(类)支出51.21万元,主要用于行政事业单位医疗保险金支出。与上年相比减少10.12万元,减少16.5%。主要原因是监测中心新吴分中心2024年有人员出编。
(3)节能环保支出(类)支出4,590.28万元,主要用于工资福利和单位专项支出。与上年相比减少110.28万元,减少2.35%。主要原因是2025年专项经费预算减少。
(4)住房保障支出(类)支出381.36万元,主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。与上年相比减少9.39万元,减少2.4%。主要原因是监测中心新吴分中心2024年有人员出编。
(5)转移性支出(类)支出0万元,与上年相比减少525万元,减少100%。主要原因是2025年对下转移功能科目取消,2025年转移性支出(类)支出为0万元。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
无锡市新吴生态环境局2025年收入预算合计5,221.76万元,包括本年收入5,221.76万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入5,221.76万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
无锡市新吴生态环境局2025年支出预算合计5,221.76万元,其中:
基本支出1,882.65万元,占36.05%;
项目支出3,339.11万元,占63.95%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市新吴生态环境局2025年度财政拨款收、支总预算5,221.76万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少640.02万元,减少10.92%。主要原因是2025年专项经费预算减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市新吴生态环境局2025年财政拨款预算支出5,221.76万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少640.02万元,减少10.92%。主要原因是2025年专项经费预算减少。
其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出132.6万元,与上年相比增加9.84万元,增长8.02%。主要原因是养老保险缴费基数调高,导致预算数增加。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出66.31万元,与上年相比增加4.93万元,增长8.03%。主要原因是职业年金缴费基数调高,导致预算数增加。
(二)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出34.36万元,与上年相比减少4.47万元,减少11.51%。主要原因是行政单位医疗保险缴费基数调低,导致预算数减少。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出16.85万元,与上年相比减少5.65万元,减少25.11%。主要原因是监测中心新吴分中心2024年有人员出编,导致预算数减少。
(三)节能环保支出(类)
1.环境保护管理事务(款)行政运行(项)支出677.77万元,与上年相比增加227.21万元,增长50.43%。主要原因是2025年行政运行(项)中新增专项类支出。
2.环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出3,106.8万元,与上年相比减少271.2万元,减少8.03%。主要原因是2025年一般行政管理事务(项)中的专项经费预算减少。
3.环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)支出796万元,与上年相比减少76万元,减少8.72%。主要原因是监测中心新吴分中心2024年有人员出编。
4.污染防治(款)土壤(项)支出9.71万元,与上年相比增加9.71万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是2025年上级下达中央土壤污染防治资金。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出120.44万元,与上年相比减少2.96万元,减少2.4%。主要原因是监测中心新吴分中心2024年有人员出编。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出67.68万元,与上年预算数相同。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出193.24万元,与上年相比减少6.43万元,减少3.22%。主要原因是监测中心新吴分中心2024年有人员出编。
(五)转移性支出(类)
专项转移支付(款)节能环保(项)支出0万元,与上年相比减少525万元,减少100%。主要原因是2025年对下转移功能科目取消,2025年转移性支出(款)节能环保(项)支出为0万元。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市新吴生态环境局2025年度财政拨款基本支出预算1,882.65万元,其中:
(一)人员经费1,755.32万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费127.33万元。主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市新吴生态环境局2025年一般公共预算财政拨款支出预算5,221.76万元,与上年相比减少640.02万元,减少10.92%。主要原因是2025年专项经费预算减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市新吴生态环境局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,882.65万元,其中:
(一)人员经费1,755.32万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费127.33万元。主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市新吴生态环境局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算17.56万元,比上年预算减少4.71万元,变动原因2024年领导安排出国考察事宜,2025年未安排出国考察事宜。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出12.13万元,占“三公”经费的69.08%;公务接待费支出5.43万元,占“三公”经费的30.92%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算减少4.7万元,主要原因是2024年领导安排出国考察事宜,2025年未安排出国考察事宜。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出12.13万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出12.13万元,比上年预算减少0.01万元,主要原因是2024年报废旧车,购置新车,2025年车辆维修维护成本降低。
3.公务接待费预算支出5.43万元,与上年预算数相同。
无锡市新吴生态环境局2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.45万元,比上年预算减少0.05万元,主要原因是响应财政过“紧日子”政策,厉行节约。
无锡市新吴生态环境局2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出15.53万元,比上年预算减少1.72万元,主要原因是响应财政过“紧日子”政策,厉行节约。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市新吴生态环境局2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
无锡市新吴生态环境局2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2025年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出87.45万元,与上年相比增加2.69万元,增长3.17%。主要原因是2024年公积金基数调高导致2025年预算数增加。
十三、政府采购支出预算情况说明
2025年度政府采购支出预算总额2,132.71万元,其中:拟采购货物支出327.29万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出1,805.42万元。
十四、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备4台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2025年度,本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金5,221.76万元;本部门共11个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计3,339.11万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)
十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十二、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十三、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十四、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。
十五、节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项):反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。
十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。