时间:2023-09-26 12:52 字体大小:放大 正常 缩小
信息索引号 | 014032126/2023-02868 | 生成日期 | 2023-09-26 | 公开日期 | 2023-09-26 |
文件编号 | — — | 发布机构 | 新吴区司法局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内容概述 | 无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局2022年度部门决算公开 |
2022年度无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局部门决算公开
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2022年度主要工作完成情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职能
(一)承担全面依法治区重大问题的政策研究;
(二)负责区管委会(区政府)规范性文件或拟由区管委会(区政府)批准的区级部门规范性文件的合法性审查工作;
(三)承担统筹推进法治政府建设的责任;
(四)承担统筹规划法治社会建设的责任;
(五)指导、协调全区公共法律服务工作;
(六)指导、管理全区社区矫正、刑满释放人员安置帮教和解除强制隔离戒毒人员后续照管工作;
(七)协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作;
(八)承担全区人民陪审员、人民监督员选任工作;
(九)管理和指导全区司法行政系统计划财务工作和装备工作,负责本系统内部审计工作;
(十)承办区党工委(区委)、区管委会(区政府)和上级交办的其他事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(计财装备处)、政工处、依法治区工作处(法治宣传处)、法律事务处、行政复议与应诉处、行政执法监督处、公共法律服务管理处、社区矫正管理处(社区矫正管理大队)。本部门下属单位包括:无锡市新吴区社会矛盾纠纷调处服务中心。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局(本级),无锡市新吴区社会矛盾纠纷调处服务中心。
三、2022年度主要工作完成情况
今年是“十四五”承上启下的关键之年,新吴区司法局在区委区政府坚强领导和省厅市局正确指导下,主动对标“三大光荣使命”,深入实施“七大行动”,勇挑大梁、敢扛重责、锚定目标、加压奋进,全力以赴确保全年目标任务高质量完成,为新吴“建设高质量落实新发展理念标杆示范区、争当无锡现代化建设走在前列先导引领区”贡献法治力量。
一、围绕党政中心,服务大局特色更显。一是法治营商环境优。当好党委政府法律参谋,围绕区委区政府重大决策部署,提供全方位专业法律顾问服务,完善重大行政决策跟踪与反馈制度。建立重大招商引资项目全过程法律保障工作机制,做好产业发展保障措施法律论证,协助解决海力士等重大产业项目落地涉及的法律问题。深化“放管服”改革,推行证明事项告知承诺制度,梳理部门行政权力清单,规范工作流程。二是服务企业成效佳。深化“产业链+法律服务”行动,在7个产业园区创新开展“值班坐诊、走访巡诊、线上接诊”服务模式,成立电子信息材料、生物医药、电器机械等6大产业法律服务联盟,推出11项企业全周期法律服务项目。广泛开展园区公共法律服务“法企对接”,以专业化、普惠式、保姆式法律服务分别对接大中型企业、小微企业、管理部门,打造符合高新区特点的园区配套公共法律服务体系,培育太湖湾科创城“物联网产业+法律服务”等示范点。全年共开展“送法进企业”活动80余场,提供法治体检490余次,出具法律建议361份。三是疫情防控担当显。全系统全体成员踊跃投身疫情防控一线,先后参与G42高速卡口、硕放机场、“门铃行动”、核酸检测、信息核查等疫情防控志愿服务100余次,每日派员下沉挂钩社区参与常态化疫情防控工作。
二、强化统筹保障,依法治区基色更亮。一是高站位推进法治教育。有序实施“八五”普法,落实国家工作人员学法制度,区委常委会和区政府常务会议开展集中学法5次,组织领导干部任前法律知识考试3次77人。印发《2022年新吴区区级机关部门(单位)月度普法项目清单》,利用重大节庆日、法律法规实施日等时间节点,开展对象化、分众化、互动化普法宣传活动103场次,发放宣传册12万余份,解答法律咨询2000余人次。利用政务新媒体和“法润民生”微信群推送普法资讯、以案释法案例1.5万余条。开展普法云直播15场次,关注、互动群众达2万余人。二是高品质供给法治文化。印发《关于推进社会主义法治文化建设高质量发展的实施意见》,融合地域特色打造习近平法治思想、宪法、民法典等主题法治主题公园(广场)、法治文化长廊32处,推动法治文化阵地实现城乡全覆盖。打造“法润新吴”普法品牌,设计“新吴小司”动漫形象,制作普法微动漫视频10部。三是高水平涵育法治素养。落实落细2022年度区级法治惠民实事工程项目23个。巩固提升48个“民主法治示范村(社区)”,推进“法治小区”示范建设。培育“法律明白人”1126名,共开展普法宣传300余场,梳理法律意见1000余条。全区105个村(社区)实现议事活动全覆盖,已开展“援法议事”活动800余次,解决群众身边问题、难题2000多个,形成特色品牌52个。
三、树标示范引领,依法行政成色更足。一是“法治规范力”得到凸显。切实加强规范性文件管理,做到统一登记、统一编号、统一公布,围绕行政处罚、安全生产等领域开展规范性文件清理4次;审查各类区级文件22份、重大招商项目相关协议16份,参与处理各类涉法事务26件,实现“应备必备、应审必审”均达100%。二是“监督制约力”得到凸显。深入推进基层综合执法规范化建设专项行动,严格落实“三项制度”,集中开展全区换发全国行政执法证件清理工作,组织948名行政执法人员参加综合法律知识网络培训,对27个执法部门开展全覆盖检查,确保全区行政执法水平不断提升。组织实施政府购买服务协议专项清理、基层综合执法队伍清理、赋权事项实施专项评估等工作。出台《新吴区规范行政裁量权实施办法》,确保全区各执法单位规范、适度运用行政裁量权。三是“复议引领力”得到凸显。扎实开展办案工作,共收到复议申请97件,结案93件,在办33件;办理行政应诉案件21件,审结2件,代表区政府出庭21次。落实复议监督职能,积极推动被诉行政机关负责人出庭应诉,梳理排查2019年以来行政复议决定履行情况并督促履行到位,实现履行率100%的重要目标。
四、释放法治红利,司法惠民暖色更浓。一是升级“智慧法务”。推动部署“智慧法务”2.0版,投放智能法律服务机器人“智慧小司”9台和“互联网·无人律所”11台,累计服务超2000人次,打通公共法律服务“最后一公里”;做实做优105个“法润民生”微信群,推送各类法律信息2000余条,解答法律咨询5000余人次。二是赋能乡村振兴。依托“乡村振兴法治同行”活动,组建基层法律服务工作者“法治体检”服务团,开展“乡村中小企业法治体检”2次;配优配强105名村(社区)法律顾问队伍,落实“挂牌服务”,累计开展现场服务超8000小时,村务“法治体检”150余次。三是深化法援供给。实施“法援惠民生·拓展工程”,畅通新就业群体、困难人群等“绿色通道”,办理法律援助607件,受理率100%,帮助挽回损失超1000万元,一则案例入选全国司法行政案例库;依托省级民生实事项目,在工会、妇联、残联、新新人力市场及2个边远社区新设法援工作站(点)6个,进一步织密法援服务网络。
五、筑牢安全堤坝,保障稳定底色更厚。一是矛盾纠纷化解更加多元。深入开展矛盾纠纷“大排查、大调解、促和谐”专项行动,推行专班化运作、责任制管理,累计化解矛盾纠纷350件,群众来访法律咨询2700人次,提供诉讼、公证、司法鉴定等法律指引60件。构建民营经济领域纠纷多元化调解机制,与工商联、法院共同签订《推进商会“商事调解”合作协议书》,推动商会调委会成功化解涉企矛盾纠纷49起。完善非诉调解服务平台,建立覆盖民事、商事、家事、行政四大领域的非诉纠纷调解服务中心7个,在法院、住建、律所设立分中心6个。大力推广“苏解纷”小程序,累计注册用户已达2.6万人。全面推行行政调解、司法调解和人民调解对接融合,深化推进行政诉讼诉源治理,实现跨区域行政争议诉前化解3件。二是特殊人群管理更加精准。实施“喜迎盛会维稳安保行动”,丰富完善“一三三”模式,全面落实分级分类管控和个别化矫正,目前共有社区矫正对象216名,安置帮教对象649名,后续照管对象53名,无脱漏管、无因监管不力而导致重新犯罪现象。对有重新违法犯罪倾向、“三假”“三无”和可能危害社会安全的重点刑满释放人员100%落实“必接必送”,安置帮教对象衔接率100%。三是基层基础建设更加规范。持续推进6个司法所制度化规范化建设,实现司法所与律师事务所、基层法律服务所资源共享、优势互补、工作互助,切实发挥矛盾化解第一道防线作用。
2023年,新吴区司法局将全面贯彻落实党的二十大精神,抢抓新吴发展机遇期,立足“一个统筹、四大职能”,不断提升司法行政工作水平,努力为全区发展大局扛重担、作贡献。
一是突出中心抓保障,全力服务经济社会发展。主动服务党委政府中心工作、融入改革发展稳定大局,注重发挥“产业链+法律服务”联盟的优势作用,推动“法企对接”常态化运行,运用法治思维和法治方式解决好各类市场主体“急难愁盼”的问题,让法治成为新吴营商环境“最强内核”。
二是突出重点抓建设,全力推进法治新吴建设。切实履行区委全面依法治区办公室职责,高标准推进法治新吴、法治政府、法治社会一体建设,把好政府决策“审查关”,发挥好政府法律顾问作用,深耕行政复议体制改革“试验田”,聚焦重点领域规范行政执法,强化考核结果应用,确保法治建设各项工作落地见效。
三是突出民生抓需求,全力提升公共法律服务。切实办好“法援惠民生”、“法律明白人”培育等民生实事,深化法律援助供给普惠均等,加大“全生命周期”法律服务产品推广力度,加快形成覆盖全业务、全时空的公共法律服务网络。
四是突出效率抓覆盖,全力营造良好法治氛围。全面推进落实“八五”普法,健全完善全区普法联盟机制,加大普法产品研发力度,打造法治文化阵地“一村一品”和企业法治文化示范点,培优“法治带头人”“法律明白人”,提升“民主法治村(社区)”“法治小区”创建质量,着力构建“大普法”格局。
五是突出点面抓治理,全力维护和谐平安稳定。进一步发挥两诉中心龙头带动作用,聚集各级各方调解资源,构建高效矛盾纠纷多元化解新吴体系。持续放大社区矫正“133模式”品牌效应,加快推进“智慧矫正”落地落实,打造“监督、矫正、帮扶、回归”一体化的工作机制,不断提升特殊人群矫治质效。
第二部分
无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局
2022年度部门决算表
收入支出决算总表 |
||||
|
|
公开01表 |
||
部门名称:无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局 |
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,508.78 |
一、一般公共服务支出 |
6.25 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
1,793.50 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
170.19 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
59.57 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
479.27 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,508.78 |
本年支出合计 |
2,508.78 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,508.78 |
总计 |
2,508.78 |
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门名称:无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局 |
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
财政专户管理教育收费 |
事业收入(不含专户管理教育收费) |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
合计 |
2,508.78 |
2,508.78 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.25 |
6.25 |
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
6.25 |
6.25 |
|
|
|
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
6.25 |
6.25 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,793.50 |
1,793.50 |
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
1,793.50 |
1,793.50 |
|
|
|
|
|
|
2040601 |
行政运行 |
1,252.75 |
1,252.75 |
|
|
|
|
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
24.94 |
24.94 |
|
|
|
|
|
|
2040605 |
普法宣传 |
74.13 |
74.13 |
|
|
|
|
|
|
2040607 |
公共法律服务 |
68.96 |
68.96 |
|
|
|
|
|
|
2040610 |
社区矫正 |
33.56 |
33.56 |
|
|
|
|
|
|
2040612 |
法治建设 |
58.57 |
58.57 |
|
|
|
|
|
|
2040650 |
事业运行 |
144.21 |
144.21 |
|
|
|
|
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
136.38 |
136.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
170.19 |
170.19 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
170.19 |
170.19 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113.46 |
113.46 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
56.73 |
56.73 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
59.57 |
59.57 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.57 |
59.57 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.19 |
51.19 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.38 |
8.38 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
479.27 |
479.27 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
479.27 |
479.27 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
151.18 |
151.18 |
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
187.80 |
187.80 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
140.30 |
140.30 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
部门名称:无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局 |
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
合计 |
2,508.78 |
2,105.99 |
402.79 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.25 |
|
6.25 |
|
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
6.25 |
|
6.25 |
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
6.25 |
|
6.25 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,793.50 |
1,396.96 |
396.54 |
|
|
|
20406 |
司法 |
1,793.50 |
1,396.96 |
396.54 |
|
|
|
2040601 |
行政运行 |
1,252.75 |
1,252.75 |
|
|
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
24.94 |
|
24.94 |
|
|
|
2040605 |
普法宣传 |
74.13 |
|
74.13 |
|
|
|
2040607 |
公共法律服务 |
68.96 |
|
68.96 |
|
|
|
2040610 |
社区矫正 |
33.56 |
|
33.56 |
|
|
|
2040612 |
法治建设 |
58.57 |
|
58.57 |
|
|
|
2040650 |
事业运行 |
144.21 |
144.21 |
|
|
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
136.38 |
|
136.38 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
170.19 |
170.19 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
170.19 |
170.19 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113.46 |
113.46 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
56.73 |
56.73 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
59.57 |
59.57 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.57 |
59.57 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.19 |
51.19 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.38 |
8.38 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
479.27 |
479.27 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
479.27 |
479.27 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
151.18 |
151.18 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
187.80 |
187.80 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
140.30 |
140.30 |
|
|
|
|
注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
部门名称:无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局 |
金额单位:万元 |
||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,508.78 |
一、一般公共服务支出 |
6.25 |
6.25 |
|
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
四、公共安全支出 |
1,793.50 |
1,793.50 |
|
|
|||
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
170.19 |
170.19 |
|
|
|||
|
|
九、卫生健康支出 |
59.57 |
59.57 |
|
|
|||
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十九、住房保障支出 |
479.27 |
479.27 |
|
|
|||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|||
本年收入合计 |
2,508.78 |
本年支出合计 |
2,508.78 |
2,508.78 |
|
|
|||
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
总计 |
2,508.78 |
总计 |
2,508.78 |
2,508.78 |
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款支出决算表(功能科目) |
||||
|
|
公开05表 |
||
部门名称:无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局 |
|
|
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,508.78 |
2,105.99 |
402.79 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.25 |
|
6.25 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
6.25 |
|
6.25 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
6.25 |
|
6.25 |
204 |
公共安全支出 |
1,793.50 |
1,396.96 |
396.54 |
20406 |
司法 |
1,793.50 |
1,396.96 |
396.54 |
2040601 |
行政运行 |
1,252.75 |
1,252.75 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
24.94 |
|
24.94 |
2040605 |
普法宣传 |
74.13 |
|
74.13 |
2040607 |
公共法律服务 |
68.96 |
|
68.96 |
2040610 |
社区矫正 |
33.56 |
|
33.56 |
2040612 |
法治建设 |
58.57 |
|
58.57 |
2040650 |
事业运行 |
144.21 |
144.21 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
136.38 |
|
136.38 |
208 |
社会保障和就业支出 |
170.19 |
170.19 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
170.19 |
170.19 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113.46 |
113.46 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
56.73 |
56.73 |
|
210 |
卫生健康支出 |
59.57 |
59.57 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.57 |
59.57 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.19 |
51.19 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.38 |
8.38 |
|
221 |
住房保障支出 |
479.27 |
479.27 |
|
22102 |
住房改革支出 |
479.27 |
479.27 |
|
2210201 |
住房公积金 |
151.18 |
151.18 |
|
2210202 |
提租补贴 |
187.80 |
187.80 |
|
2210203 |
购房补贴 |
140.30 |
140.30 |
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款基本支出决算表(经济科目) |
||||
|
|
|
公开06表 |
|
部门名称:无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
财政拨款基本支出 |
|||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
2,105.99 |
1,998.35 |
107.64 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,935.74 |
1,935.74 |
|
30101 |
基本工资 |
141.12 |
141.12 |
|
30102 |
津贴补贴 |
781.20 |
781.20 |
|
30103 |
奖金 |
351.46 |
351.46 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
85.95 |
85.95 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
113.46 |
113.46 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
56.73 |
56.73 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
59.57 |
59.57 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.14 |
9.14 |
|
30113 |
住房公积金 |
151.18 |
151.18 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
185.94 |
185.94 |
|
302 |
商品和服务支出 |
95.73 |
|
95.73 |
30201 |
办公费 |
4.95 |
|
4.95 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
1.03 |
|
1.03 |
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
1.19 |
|
1.19 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
1.67 |
|
1.67 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
1.56 |
|
1.56 |
30214 |
租赁费 |
2.38 |
|
2.38 |
30215 |
会议费 |
0.21 |
|
0.21 |
30216 |
培训费 |
1.80 |
|
1.80 |
30217 |
公务接待费 |
1.15 |
|
1.15 |
30218 |
专用材料费 |
0.99 |
|
0.99 |
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
3.48 |
|
3.48 |
30227 |
委托业务费 |
3.13 |
|
3.13 |
30228 |
工会经费 |
26.83 |
|
26.83 |
30229 |
福利费 |
3.77 |
|
3.77 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.50 |
|
0.50 |
30239 |
其他交通费用 |
35.77 |
|
35.77 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.32 |
|
5.32 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
62.61 |
62.61 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
9.35 |
9.35 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
1.95 |
1.95 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
51.28 |
51.28 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
11.91 |
|
11.91 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
11.91 |
|
11.91 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算支出决算表(功能科目) |
||||
|
|
|
公开07表 |
|
部门名称:无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,508.78 |
2,105.99 |
402.79 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.25 |
|
6.25 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
6.25 |
|
6.25 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
6.25 |
|
6.25 |
204 |
公共安全支出 |
1,793.50 |
1,396.96 |
396.54 |
20406 |
司法 |
1,793.50 |
1,396.96 |
396.54 |
2040601 |
行政运行 |
1,252.75 |
1,252.75 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
24.94 |
|
24.94 |
2040605 |
普法宣传 |
74.13 |
|
74.13 |
2040607 |
公共法律服务 |
68.96 |
|
68.96 |
2040610 |
社区矫正 |
33.56 |
|
33.56 |
2040612 |
法治建设 |
58.57 |
|
58.57 |
2040650 |
事业运行 |
144.21 |
144.21 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
136.38 |
|
136.38 |
208 |
社会保障和就业支出 |
170.19 |
170.19 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
170.19 |
170.19 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113.46 |
113.46 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
56.73 |
56.73 |
|
210 |
卫生健康支出 |
59.57 |
59.57 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.57 |
59.57 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.19 |
51.19 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.38 |
8.38 |
|
221 |
住房保障支出 |
479.27 |
479.27 |
|
22102 |
住房改革支出 |
479.27 |
479.27 |
|
2210201 |
住房公积金 |
151.18 |
151.18 |
|
2210202 |
提租补贴 |
187.80 |
187.80 |
|
2210203 |
购房补贴 |
140.30 |
140.30 |
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算基本支出决算表(经济科目) |
||||
|
公开08表 |
|||
部门名称:无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
一般公共预算财政拨款基本支出 |
|||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
2,105.99 |
1,998.35 |
107.64 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,935.74 |
1,935.74 |
|
30101 |
基本工资 |
141.12 |
141.12 |
|
30102 |
津贴补贴 |
781.20 |
781.20 |
|
30103 |
奖金 |
351.46 |
351.46 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
85.95 |
85.95 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
113.46 |
113.46 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
56.73 |
56.73 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
59.57 |
59.57 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.14 |
9.14 |
|
30113 |
住房公积金 |
151.18 |
151.18 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
185.94 |
185.94 |
|
302 |
商品和服务支出 |
95.73 |
|
95.73 |
30201 |
办公费 |
4.95 |
|
4.95 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
1.03 |
|
1.03 |
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
1.19 |
|
1.19 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
1.67 |
|
1.67 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
1.56 |
|
1.56 |
30214 |
租赁费 |
2.38 |
|
2.38 |
30215 |
会议费 |
0.21 |
|
0.21 |
30216 |
培训费 |
1.80 |
|
1.80 |
30217 |
公务接待费 |
1.15 |
|
1.15 |
30218 |
专用材料费 |
0.99 |
|
0.99 |
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
3.48 |
|
3.48 |
30227 |
委托业务费 |
3.13 |
|
3.13 |
30228 |
工会经费 |
26.83 |
|
26.83 |
30229 |
福利费 |
3.77 |
|
3.77 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.50 |
|
0.50 |
30239 |
其他交通费用 |
35.77 |
|
35.77 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.32 |
|
5.32 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
62.61 |
62.61 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
9.35 |
9.35 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
1.95 |
1.95 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
51.28 |
51.28 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
11.91 |
|
11.91 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
11.91 |
|
11.91 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表 |
|||||||||||||||
公开09表 |
|||||||||||||||
部门名称:无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||||||
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||
2.74 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
1.04 |
1.71 |
0.22 |
8.00 |
1.65 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
1.15 |
0.21 |
7.80 |
相关统计数:
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
因公出国(境)团组数(个) |
0 |
因公出国(境)人次数(人) |
0 |
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
1 |
国内公务接待批次(个) |
20 |
国内公务接待人次(人) |
200 |
国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
召开会议次数(个) |
3 |
参加会议人次(人) |
200 |
组织培训次数(个) |
5 |
参加培训人次(人) |
300 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算支出决算表 |
||||
|
|
|
公开10表 |
|
部门名称:无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算,故本表为空。
国有资本经营预算支出决算表 |
||||
|
|
|
公开11表 |
|
部门名称:无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。
财政拨款机关运行经费支出决算表 |
||
|
公开12表 |
|
部门名称:无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
96.28 |
|
302 |
商品和服务支出 |
87.37 |
30201 |
办公费 |
4.95 |
30202 |
印刷费 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30205 |
水费 |
1.03 |
30206 |
电费 |
|
30207 |
邮电费 |
1.19 |
30208 |
取暖费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
30211 |
差旅费 |
1.67 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
30213 |
维修(护)费 |
1.56 |
30214 |
租赁费 |
2.38 |
30215 |
会议费 |
0.21 |
30216 |
培训费 |
1.80 |
30217 |
公务接待费 |
1.15 |
30218 |
专用材料费 |
0.99 |
30224 |
被装购置费 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30226 |
劳务费 |
3.48 |
30227 |
委托业务费 |
3.13 |
30228 |
工会经费 |
23.23 |
30229 |
福利费 |
3.67 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.50 |
30239 |
其他交通费用 |
31.13 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.30 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
310 |
资本性支出 |
8.91 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
31002 |
办公设备购置 |
8.91 |
31003 |
专用设备购置 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
31008 |
物资储备 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
31010 |
安置补助 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
312 |
对企业补助 |
|
399 |
其他支出 |
|
注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府采购支出决算表 |
|||
|
|
|
公开13表 |
部门名称:无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局 |
单位:万元 |
||
项目 |
金 额 |
||
一、政府采购支出合计 |
22.28 |
||
(一)政府采购货物支出 |
22.28 |
||
(二)政府采购工程支出 |
|
||
(三)政府采购服务支出 |
|
||
二、政府采购授予中小企业合同金额 |
22.28 |
||
其中:授予小微企业合同金额 |
22.28 |
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出决算总计2,508.78万元。与上年相比,收、支总计各减少32.72万元,减少1.29%。其中:
(一)收入决算总计2,508.78万元。包括:
1.本年收入决算合计2,508.78万元。与上年相比,减少32.72万元,减少1.29%,变动原因:在职人员减少,人员经费支出减少。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
(二)支出决算总计2,508.78万元。包括:
1.本年支出决算合计2,508.78万元。与上年相比,减少32.72万元,减少1.29%,变动原因:在职人员减少,人员经费支出减少。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入决算合计2,508.78万元,其中:财政拨款收入2,508.78万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出决算合计2,508.78万元,其中:基本支出2,105.99万元,占83.94%;项目支出402.79万元,占16.06%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,508.78万元。与上年相比,收、支总计各减少32.72万元,减少1.29%,变动原因:在职人员减少,人员经费支出减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2022年度财政拨款支出决算2,508.78万元,占本年支出合计的100%。与2022年度财政拨款支出年初预算2,513.96万元相比,完成年初预算的99.79%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)
党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算5万元,支出决算6.25万元,完成年初预算的125%。决算数与年初预算数的差异原因:上级拨付社会治理创新工程补助资金。
(二)公共安全支出(类)
1.司法(款)行政运行(项)。年初预算1,251.98万元,支出决算1,252.75万元,完成年初预算的100.06%。决算数与年初预算数的差异原因:公用经费增加,基本支出增加。
2.司法(款)基层司法业务(项)。年初预算41万元,支出决算24.94万元,完成年初预算的60.83%。决算数与年初预算数的差异原因:专项经费支出费用减少。
3.司法(款)普法宣传(项)。年初预算110万元,支出决算74.13万元,完成年初预算的67.39%。决算数与年初预算数的差异原因:专项经费支出费用减少。
4.司法(款)公共法律服务(项)。年初预算97万元,支出决算68.96万元,完成年初预算的71.09%。决算数与年初预算数的差异原因:专项经费支出费用减少。
5.司法(款)社区矫正(项)。年初预算37万元,支出决算33.56万元,完成年初预算的90.7%。决算数与年初预算数的差异原因:专项经费支出费用减少。
6.司法(款)法治建设(项)。年初预算85万元,支出决算58.57万元,完成年初预算的68.91%。决算数与年初预算数的差异原因:专项经费支出费用减少。
7.司法(款)事业运行(项)。年初预算168.63万元,支出决算144.21万元,完成年初预算的85.52%。决算数与年初预算数的差异原因:专项经费支出费用减少。
8.司法(款)其他司法支出(项)。年初预算0万元,支出决算136.38万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:省政法转移支付资金下拨。
(三)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算115.53万元,支出决算113.46万元,完成年初预算的98.21%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动,基本养老保险费减少。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算57.77万元,支出决算56.73万元,完成年初预算的98.2%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动,职业年金缴费减少。
(四)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算47.29万元,支出决算51.19万元,完成年初预算的108.25%。决算数与年初预算数的差异原因:汇缴比例上调,行政单位医疗经费增加。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算7.14万元,支出决算8.38万元,完成年初预算的117.37%。决算数与年初预算数的差异原因:汇缴比例上调,事业单位医疗经费增加。
(五)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算154.93万元,支出决算151.18万元,完成年初预算的97.58%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动,住房公积金支出减少。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算195.09万元,支出决算187.8万元,完成年初预算的96.26%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动,提租补贴支出减少。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算140.6万元,支出决算140.3万元,完成年初预算的99.79%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动,购房补贴支出减少。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出决算2,105.99万元,其中:
(一)人员经费1,998.35万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费107.64万元。主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,508.78万元。与上年相比,减少32.72万元,减少1.29%,变动原因:在职人员减少,人员经费支出减少。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,105.99万元,其中:
(一)人员经费1,998.35万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费107.64万元。主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.65万元(其中:一般公共预算支出1.65万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,减少0.87万元,变动原因:本年度公务接待批次减少,公务接待费减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0.5万元,占“三公”经费的30.3%;公务接待费支出1.15万元,占“三公”经费的69.7%。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1.因公出国(境)费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出预算1.04万元(其中:一般公共预算支出1.04万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0.5万元(其中:一般公共预算支出0.5万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的48.08%,决算数与预算数的差异原因:厉行节俭,对公务用车加强管理。其中:
(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出决算0.5万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出预算1.71万元(其中:一般公共预算支出1.71万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算1.15万元(其中:一般公共预算支出1.15万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的67.25%,决算数与预算数的差异原因:厉行节俭,严格执行公务接待标准。其中:国内公务接待支出1.15万元,接待20批次,200人次,开支内容:接待市级以上司法部门和司法交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次0人次。
(三)财政拨款会议费支出决算情况说明。
2022年度财政拨款会议费支出预算0.22万元(其中:一般公共预算支出0.22万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0.21万元(其中:一般公共预算支出0.21万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的95.45%,决算数与预算数的差异原因:厉行节俭,会议次数减少。2022年度全年召开会议3个,参加会议200人次,开支内容:司法行政系统工作会议及法治政府建设工作会议等。
(四)财政拨款培训费支出决算情况说明。
2022年度财政拨款培训费支出预算8万元(其中:一般公共预算支出8万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算7.8万元(其中:一般公共预算支出7.8万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的97.5%,决算数与预算数的差异原因:厉行节俭,培训次数减少。2022年度全年组织培训5个,组织培训300人次,开支内容:行政执法资格培训、行政复议与应诉培训、2022年全区司法行政工作培训、全区司法行政系统信息骨干培训等。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2022年度机关运行经费支出决算96.28万元(其中:一般公共预算支出96.28万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,增加3.03万元,增长3.25%,变动原因:公用经费支出费用增加。
十三、政府采购支出决算情况说明
2022年度政府采购支出总额22.28万元,其中:政府采购货物支出22.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额22.28万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额22.28万元,占授予中小企业合同金额的100%。
十四、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2022年度,本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。
本部门共对上年度已实施完成的6个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计402.79万元;本部门共开展1项部门整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计2,508.78万元。
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。
二十、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十一、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
二十二、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。
二十三、公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项):反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。
二十四、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项):反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。
二十五、公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项):反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。
二十六、公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二十七、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。
二十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
三十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
三十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)司法局2022年度部门决算公开