无锡市新吴区排水管理中心2025年度单位预算公开

时间:2025-02-24 16:51 字体大小:放大 正常 缩小

信息索引号 014032126/2025-00385 生成日期 2025-02-24 公开日期 2025-02-24
文件编号 —  — 发布机构 无锡高新区(新吴区)住房和城乡建设局
效力状况 有效 附件下载 —  —
内容概述 无锡市新吴区排水管理中心2025年度单位预算公开

  目  录

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  二、单位机构设置及预算单位构成情况

  三、2025年度单位主要工作任务及目标

  第二部分 2025年度单位预算表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、财政拨款支出表(功能科目)

  六、财政拨款基本支出表(经济科目)

  七、一般公共预算支出表

  八、一般公共预算基本支出表

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

  十、政府性基金预算支出表

  十一、国有资本经营预算支出预算表

  十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

  十三、政府采购支出表

  第三部分 2025年度单位预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  1、贯彻执行党和国家关于排水管理的方针政策和法律法规,围绕区党工委(区委)、区管委会(区政府)中心工作,根据全区经济社会发展需求,推动全区排水管理工作。

  2、配合全区河道水环境治理工作的方案编制、过程管理、业务指导及各类考核工作。

  3、配合主管部门开展全区排水户、污水处理厂、排水管网及泵站运行等管理工作。

  4、配合全区河道规划控制、水系规划、调水方案的编制和论证工作。

  5、配合主管部门开展全区河道行业管理、水资源管理以及防汛防台工作。

  6、完成区住房和城乡建设局交办的其他任务。

  二、单位机构设置及预算单位构成情况

  根据单位职责分工,本单位内设机构包括:1、河长事务科;2、技术运行科;3、排水科;4、水利科。本单位无下属单位。

  三、2025年度单位主要工作任务及目标

  (一)深化水务一体化改革

  随着今年上半年雨水管网的管理工作由城管局移交至我局,新吴区从行业管理的角度已经真正实现了水务一体化,雨水、污水、再生水、河水,统一由我局作为行业主管部门统筹开展水资源、水安全、水环境、水土保持等各项涉水工作。但同时我们还要看到,国内实行水务一体化管理的先进地区,在产业运营管理方面,均成立了配套的水务集团(或水务公司),负责供水、排水、水利等基础设施的运营管理工作。2025年,我们将进一步深化水务一体化改革,将雨污水管网、污水处理、中水回用、河道保洁、防汛泵闸站等管养职能,统一纳入水务公司。在水务运营管理方面,也做到真正实现水务一体化。

  (二)提升水环境整治工作成效

  2025年,6个国省考断面确保水质稳中有升,确保优Ⅲ率,提升优Ⅱ率。对全市598条新一轮考核河道中我区79条河道,在2024年实现优Ⅲ比例80%的基础上,逐条分析未达标河道主要存在问题,结合伯渎河EOD项目,大力开展相关整治工程,确保2025年河道水质优Ⅲ比例达90%以上。

  (三)全力攻坚美丽河湖建设工作

  2025年,是全市第二轮美丽幸福河湖建设工作收官之年,我区需要继续打造39条美丽幸福河湖市级样板示范工程,全区美丽幸福河湖建成率将达到65%,同时再争创一批省级幸福河道,形成美丽河湖成果全面开花的良好氛围。

  (四)深化水安全保障工作

  2025年,重点开展白家浜、白堍浜、周泾浜、至礼河泵闸站新改扩建工作,增加防汛排涝及调水能力。同时,根据今年汛期几轮强降雨尤其是“贝碧嘉”台风时全区新增积水点情况,编制完成了新一轮积水点改造方案,全区共需改造点位约40处,改造工程要求在明年主汛期前全面完成。

  (五)全面开展全域水生态修复工作

  重点推进伯渎河流域全域水生态修复工作,确保年度河道综合整治、美丽幸福河湖建设等各项目标任务的顺利完成,有效提高市民居住环境质量,打造全省乃至全国水生态修复工程示范标杆。

  (六)重点加强水资源管理工作

  继续深入推进国家再生水利用配置试点工作,打造太湖流域平原河网地区再生水利用先进模式,确保顺利通过国家级再生水试点城市创建验收工作,全力推进开发区水资源论证区域评估省级验收工作,为高质量考核指标“万元GDP用水量”争取加分项,提升我区在全市排名。

  (七)提质增效达标区创建工作

  持续推进做好建成区42块污水处理提质增效达标区“回头看”工作及非建成区38块提质增效达标区扩面工作;持续强化污水厂站网监管工作,进一步提升污水收集处理能力;加强对排水管网错接混接、雨污混排等情况的监督检查,进一步提高企事业单位排水许可证办证率;建成城市生命线“内涝专项监管平台”,提升雨污管网及泵闸站的日常管理工作和汛期应急响应能力。

  第二部分

  2025年度

  无锡市新吴区排水管理中心

  单位预算表

  公开01表

  收支总表

  单位:无锡市新吴区排水管理中心

  单位:万元

  收入

  支出

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、一般公共预算拨款收入

  35,686.88

  一、一般公共服务支出

  二、政府性基金预算拨款收入

  10,000.00

  二、外交支出

  三、国有资本经营预算拨款收入

  三、国防支出

  四、财政专户管理资金收入

  四、公共安全支出

  五、事业收入

  五、教育支出

  六、事业单位经营收入

  六、科学技术支出

  七、上级补助收入

  七、文化旅游体育与传媒支出

  八、附属单位上缴收入

  八、社会保障和就业支出

  52.62

  九、其他收入

  九、社会保险基金支出

  十、卫生健康支出

  14.55

  十一、节能环保支出

  33,086.00

  十二、城乡社区支出

  10,000.00

  十三、农林水支出

  2,426.86

  十四、交通运输支出

  十五、资源勘探工业信息等支出

  十六、商业服务业等支出

  十七、金融支出

  十八、援助其他地区支出

  十九、自然资源海洋气象等支出

  二十、住房保障支出

  106.85

  二十一、粮油物资储备支出

  二十二、国有资本经营预算支出

  二十三、灾害防治及应急管理支出

  二十四、预备费

  二十五、其他支出

  二十六、转移性支出

  二十七、债务还本支出

  二十八、债务付息支出

  二十九、债务发行费用支出

  三十、抗疫特别国债安排的支出

  本年收入合计

  45,686.88

  本年支出合计

  45,686.88

  上年结转结余

  年终结转结余

  收入总计

  45,686.88

  支出总计

  45,686.88

  公开02表

  收入总表

  单位:无锡市新吴区排水管理中心

  单位:万元

  单位代码

  单位名称

  合计

  本年收入

  上年结转结余

  小计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

  财政专户管理资金

  事业

  收入

  事业单位经营收入

  上级补助收入

  附属单位上缴收入

  其他

  收入

  小计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

  财政专户管理资金

  单位

  资金

  合计

  45,686.88

  45,686.88

  35,686.88

  10,000.00

   319006

  无锡市新吴区排水管理中心

  45,686.88

  45,686.88

  35,686.88

  10,000.00

  公开03表

  支出总表

  单位:无锡市新吴区排水管理中心

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  事业单位

  经营支出

  上缴上级支出

  对附属单位补助支出

  合计

  45,686.88

  454.38

  45,232.50

  208

  社会保障和就业支出

  52.62

  52.62

   20805

  行政事业单位养老支出

  52.62

  52.62

   2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  35.08

  35.08

   2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  17.54

  17.54

  210

  卫生健康支出

  14.55

  14.55

   21011

  行政事业单位医疗

  14.55

  14.55

   2101102

  事业单位医疗

  14.55

  14.55

  211

  节能环保支出

  33,086.00

  33,086.00

   21103

  污染防治

  33,086.00

  33,086.00

   2110302

  水体

  33,086.00

  33,086.00

  212

  城乡社区支出

  10,000.00

  10,000.00

   21214

  污水处理费安排的支出

  10,000.00

  10,000.00

   2121499

  其他污水处理费安排的支出

  10,000.00

  10,000.00

  213

  农林水支出

  2,426.86

  280.36

  2,146.50

   21303

  水利

  2,426.86

  280.36

  2,146.50

   2130306

  水利工程运行与维护

  2,426.86

  280.36

  2,146.50

  221

  住房保障支出

  106.85

  106.85

   22102

  住房改革支出

  106.85

  106.85

   2210201

  住房公积金

  33.74

  33.74

   2210202

  提租补贴

  16.41

  16.41

   2210203

  购房补贴

  56.70

  56.70

  公开04表

  财政拨款收支总表

  单位:无锡市新吴区排水管理中心

  单位:万元

  收 入

  支 出

  项 目

  预算数

  项目

  预算数

  一、本年收入

  45,686.88

  一、本年支出

  45,686.88

  (一)一般公共预算拨款

  35,686.88

  (一)一般公共服务支出

  (二)政府性基金预算拨款

  10,000.00

  (二)外交支出

  (三)国有资本经营预算拨款

  (三)国防支出

  二、上年结转

  (四)公共安全支出

  (一)一般公共预算拨款

  (五)教育支出

  (二)政府性基金预算拨款

  (六)科学技术支出

  (三)国有资本经营预算拨款

  (七)文化旅游体育与传媒支出

  (八)社会保障和就业支出

  52.62

  (九)社会保险基金支出

  (十)卫生健康支出

  14.55

  (十一)节能环保支出

  33,086.00

  (十二)城乡社区支出

  10,000.00

  (十三)农林水支出

  2,426.86

  (十四)交通运输支出

  (十五)资源勘探工业信息等支出

  (十六)商业服务业等支出

  (十七)金融支出

  (十八)援助其他地区支出

  (十九)自然资源海洋气象等支出

  (二十)住房保障支出

  106.85

  (二十一)粮油物资储备支出

  (二十二)国有资本经营预算支出

  (二十三)灾害防治及应急管理支出

  (二十四)预备费

  (二十五)其他支出

  (二十六)转移性支出

  (二十七)债务还本支出

  (二十八)债务付息支出

  (二十九)债务发行费用支出

  (三十)抗疫特别国债安排的支出

  二、年终结转结余

  收入总计

  45,686.88

  支出总计

  45,686.88

  公开05表

  财政拨款支出表(功能科目)

  单位:无锡市新吴区排水管理中心

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  小计

  人员经费

  公用经费

  合计

  45,686.88

  454.38

  423.59

  30.79

  45,232.50

  208

  社会保障和就业支出

  52.62

  52.62

  52.62

   20805

  行政事业单位养老支出

  52.62

  52.62

  52.62

   2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  35.08

  35.08

  35.08

   2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  17.54

  17.54

  17.54

  210

  卫生健康支出

  14.55

  14.55

  14.55

   21011

  行政事业单位医疗

  14.55

  14.55

  14.55

   2101102

  事业单位医疗

  14.55

  14.55

  14.55

  211

  节能环保支出

  33,086.00

  33,086.00

   21103

  污染防治

  33,086.00

  33,086.00

   2110302

  水体

  33,086.00

  33,086.00

  212

  城乡社区支出

  10,000.00

  10,000.00

   21214

  污水处理费安排的支出

  10,000.00

  10,000.00

   2121499

  其他污水处理费安排的支出

  10,000.00

  10,000.00

  213

  农林水支出

  2,426.86

  280.36

  249.57

  30.79

  2,146.50

   21303

  水利

  2,426.86

  280.36

  249.57

  30.79

  2,146.50

   2130306

  水利工程运行与维护

  2,426.86

  280.36

  249.57

  30.79

  2,146.50

  221

  住房保障支出

  106.85

  106.85

  106.85

   22102

  住房改革支出

  106.85

  106.85

  106.85

   2210201

  住房公积金

  33.74

  33.74

  33.74

   2210202

  提租补贴

  16.41

  16.41

  16.41

   2210203

  购房补贴

  56.70

  56.70

  56.70

  公开06表

  财政拨款基本支出表(经济科目)

  单位:无锡市新吴区排水管理中心

  单位:万元

  部门预算支出经济分类科目

  本年财政拨款基本支出

  科目编码

  科目名称

  合计

  人员经费

  公用经费

  合计

  454.38

  423.59

  30.79

  301

  工资福利支出

  422.92

  422.92

   30101

  基本工资

  63.43

  63.43

   30102

  津贴补贴

  81.61

  81.61

   30107

  绩效工资

  173.44

  173.44

   30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  35.08

  35.08

   30109

  职业年金缴费

  17.54

  17.54

   30110

  职工基本医疗保险缴费

  14.55

  14.55

   30112

  其他社会保障缴费

  3.53

  3.53

   30113

  住房公积金

  33.74

  33.74

  302

  商品和服务支出

  30.04

  30.04

   30201

  办公费

  13.00

  13.00

   30202

  印刷费

  0.25

  0.25

   30228

  工会经费

  6.25

  6.25

   30229

  福利费

  1.18

  1.18

   30239

  其他交通费用

  8.58

  8.58

   30299

  其他商品和服务支出

  0.78

  0.78

  303

  对个人和家庭的补助

  0.67

  0.67

   30309

  奖励金

  0.05

  0.05

   30399

  其他对个人和家庭的补助

  0.62

  0.62

  310

  资本性支出

  0.75

  0.75

   31002

  办公设备购置

  0.75

  0.75

  公开07表

  一般公共预算支出表

  单位:无锡市新吴区排水管理中心

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  小计

  人员经费

  公用经费

  合计

  35,686.88

  454.38

  423.59

  30.79

  35,232.50

  208

  社会保障和就业支出

  52.62

  52.62

  52.62

   20805

  行政事业单位养老支出

  52.62

  52.62

  52.62

   2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  35.08

  35.08

  35.08

   2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  17.54

  17.54

  17.54

  210

  卫生健康支出

  14.55

  14.55

  14.55

   21011

  行政事业单位医疗

  14.55

  14.55

  14.55

   2101102

  事业单位医疗

  14.55

  14.55

  14.55

  211

  节能环保支出

  33,086.00

  33,086.00

   21103

  污染防治

  33,086.00

  33,086.00

   2110302

  水体

  33,086.00

  33,086.00

  213

  农林水支出

  2,426.86

  280.36

  249.57

  30.79

  2,146.50

   21303

  水利

  2,426.86

  280.36

  249.57

  30.79

  2,146.50

   2130306

  水利工程运行与维护

  2,426.86

  280.36

  249.57

  30.79

  2,146.50

  221

  住房保障支出

  106.85

  106.85

  106.85

   22102

  住房改革支出

  106.85

  106.85

  106.85

   2210201

  住房公积金

  33.74

  33.74

  33.74

   2210202

  提租补贴

  16.41

  16.41

  16.41

   2210203

  购房补贴

  56.70

  56.70

  56.70

  公开08表

  一般公共预算基本支出表

  单位:无锡市新吴区排水管理中心

  单位:万元

  部门预算支出经济分类科目

  本年一般公共预算基本支出

  科目编码

  科目名称

  合计

  人员经费

  公用经费

  合计

  454.38

  423.59

  30.79

  301

  工资福利支出

  422.92

  422.92

   30101

  基本工资

  63.43

  63.43

   30102

  津贴补贴

  81.61

  81.61

   30107

  绩效工资

  173.44

  173.44

   30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  35.08

  35.08

   30109

  职业年金缴费

  17.54

  17.54

   30110

  职工基本医疗保险缴费

  14.55

  14.55

   30112

  其他社会保障缴费

  3.53

  3.53

   30113

  住房公积金

  33.74

  33.74

  302

  商品和服务支出

  30.04

  30.04

   30201

  办公费

  13.00

  13.00

   30202

  印刷费

  0.25

  0.25

   30228

  工会经费

  6.25

  6.25

   30229

  福利费

  1.18

  1.18

   30239

  其他交通费用

  8.58

  8.58

   30299

  其他商品和服务支出

  0.78

  0.78

  303

  对个人和家庭的补助

  0.67

  0.67

   30309

  奖励金

  0.05

  0.05

   30399

  其他对个人和家庭的补助

  0.62

  0.62

  310

  资本性支出

  0.75

  0.75

   31002

  办公设备购置

  0.75

  0.75

  公开09表

  一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

  单位:无锡市新吴区排水管理中心

  单位:万元

  “三公”经费合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

  会议费

  培训费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行维护费

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  注:本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出,故本表无数据。

  公开10表

  政府性基金预算支出表

  单位:无锡市新吴区排水管理中心

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  本年政府性基金预算支出

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  10,000.00

  10,000.00

  212

  城乡社区支出

  10,000.00

  10,000.00

   21214

  污水处理费安排的支出

  10,000.00

  10,000.00

   2121499

  其他污水处理费安排的支出

  10,000.00

  10,000.00

  公开11表

  国有资本经营预算支出预算表

  单位:无锡市新吴区排水管理中心

  单位:万元

  项    目

  本年支出合计

  基本支出 

  项目支出

  功能分类

  科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

  公开12表

  一般公共预算机关运行经费支出预算表

  单位:无锡市新吴区排水管理中心

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  机关运行经费支出

  合计

  注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

  2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出,故本表无数据。

  公开13表

  政府采购支出表

  单位:无锡市新吴区排水管理中心

  单位:万元

  采购品目大类

  专项名称

  经济科目

  采购品目名称

  采购组织形式

  资金来源

  总计

  一般公共预算资金

  政府性基金

  其他资金

  上年结转和结余资金

  合计

  2,928.00

  2,928.00

  货物

  1.00

  1.00

  无锡市新吴区排水管理中心

  1.00

  1.00

  商品和服务支出(公用经费定额)三保

  印刷费

  其他造纸和印刷机械

  集中采购

  0.25

  0.25

  商品和服务支出(公用经费定额)三保

  办公设备购置

  台式计算机

  集中采购

  0.75

  0.75

  服务

  2,927.00

  2,927.00

  无锡市新吴区排水管理中心

  2,927.00

  2,927.00

  污水提标处理专项(排水口水质检测费)

  委托业务费

  其他水利管理服务

  集中采购

  86.00

  86.00

  防汛及河道管理专项(区属泵闸站工程运维专项)

  委托业务费

  其他水利管理服务

  集中采购

  1,100.00

  1,100.00

  防汛及河道管理专项(流域性河道管理经费)

  委托业务费

  水资源保护服务

  集中采购

  90.00

  90.00

  防汛及河道管理专项(水生态运维)

  委托业务费

  其他水资源管理服务

  集中采购

  141.00

  141.00

  防汛及河道管理专项(区属河道长效管理专项经费)

  委托业务费

  水资源保护服务

  集中采购

  180.00

  180.00

  防汛及河道管理专项(区属河道长效管理专项经费)

  委托业务费

  其他水利管理服务

  集中采购

  330.00

  330.00

  污水处理提标运营专项(雨水管网运维养护费)

  委托业务费

  其他水利管理服务

  集中采购

  1,000.00

  1,000.00

  第三部分 2025年度单位预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  无锡市新吴区排水管理中心2025年度收入、支出预算总计45,686.88万元,与上年相比收、支预算总计各增加295.68万元,增长0.65%。其中:

  (一)收入预算总计45,686.88万元。包括:

  1.本年收入合计45,686.88万元。

  (1)一般公共预算拨款收入35,686.88万元,与上年相比增加295.68万元,增长0.84%。主要原因是项目支出预算根据实际安排,较上年增加较多。

  (2)政府性基金预算拨款收入10,000万元,与上年预算数相同。

  (3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

  (4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。

  (5)事业收入0万元,与上年预算数相同。

  (6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。

  (7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。

  (8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。

  (9)其他收入0万元,与上年预算数相同。

  2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

  (二)支出预算总计45,686.88万元。包括:

  1.本年支出合计45,686.88万元。

  (1)社会保障和就业支出(类)支出52.62万元,主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加15.42万元,增长41.45%。主要原因是本单位本年度新招录工作人员一名,同时,社会保障和就业支出(类)支出预算基数调整。

  (2)卫生健康支出(类)支出14.55万元,主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。与上年相比减少1.85万元,减少11.28%。主要原因是卫生健康支出(类)支出预算基数调整。

  (3)节能环保支出(类)支出33,086万元,主要用于政府节能环保等方面支出。与上年相比减少9,714万元,减少22.7%。主要原因是根据实际需要安排项目支出预算。

  (4)城乡社区支出(类)支出10,000万元,主要用于污水提标处理专项。与上年相比增加10,000万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是污水提标处理专项(上级指标款)本年度在城乡社区支出(类)支出下列示,去年在节能环保支出(类)支出下列示。

  (5)农林水支出(类)支出2,426.86万元,主要用于水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护、防汛等方面的支出。与上年相比减少6.26万元,减少0.26%。主要原因是防汛及河道管理专项根据本年度实际需要安排预算。

  (6)住房保障支出(类)支出106.85万元,主要用于保障性安居工程和住房改革支出。与上年相比增加2.37万元,增长2.27%。主要原因是本单位新招录一名工作人员所致。

  2.年终结转结余为0万元。

  二、收入预算情况说明

  无锡市新吴区排水管理中心2025年收入预算合计45,686.88万元,包括本年收入45,686.88万元,上年结转结余0万元。

  其中:

  本年一般公共预算收入35,686.88万元,占78.11%;

  本年政府性基金预算收入10,000万元,占21.89%;

  本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

  本年财政专户管理资金0万元,占0%;

  本年事业收入0万元,占0%;

  本年事业单位经营收入0万元,占0%;

  本年上级补助收入0万元,占0%;

  本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

  本年其他收入0万元,占0%;

  上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

  上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

  上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

  上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

  上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

  三、支出预算情况说明

  无锡市新吴区排水管理中心2025年支出预算合计45,686.88万元,其中:

  基本支出454.38万元,占0.99%;

  项目支出45,232.5万元,占99.01%;

  事业单位经营支出0万元,占0%;

  上缴上级支出0万元,占0%;

  对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  无锡市新吴区排水管理中心2025年度财政拨款收、支总预算45,686.88万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加295.68万元,增长0.65%。主要原因是主要为项目支出影响,项目支出预算根据实际需要安排。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  无锡市新吴区排水管理中心2025年财政拨款预算支出45,686.88万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加295.68万元,增长0.65%。主要原因是主要为项目支出影响,项目支出预算根据实际需要安排。

  其中:

  (一)社会保障和就业支出(类)

  1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出35.08万元,与上年相比增加10.28万元,增长41.45%。主要原因是本单位新招录一名工作人员,同时,行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算基数调整。

  2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出17.54万元,与上年相比增加5.14万元,增长41.45%。主要原因是本单位新招录一名工作人员,同时,行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算基数调整。

  (二)卫生健康支出(类)

  行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出14.55万元,与上年相比减少1.85万元,减少11.28%。主要原因是政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算基数调整。

  (三)节能环保支出(类)

  污染防治(款)水体(项)支出33,086万元,与上年相比减少9,714万元,减少22.7%。主要原因是水利类相关支出根据实际工作需要安排预算。

  (四)城乡社区支出(类)

  污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)支出10,000万元,与上年相比增加10,000万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是污水提标处理专项(上级指标款)本年度在污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)支出下列示。

  (五)农林水支出(类)

  水利(款)水利工程运行与维护(项)支出2,426.86万元,与上年相比减少6.26万元,减少0.26%。主要原因是根据实际工作需要安排防汛及河道管理专项资金,导致农林水支出(类)支出较上年有所下降。

  (六)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出33.74万元,与上年相比增加0.74万元,增长2.24%。主要原因是本单位新招录工作人员一名导致住房改革支出(款)住房公积金(项)支出基数调整。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出16.41万元,与上年预算数相同。

  3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出56.7万元,与上年相比增加1.63万元,增长2.96%。主要原因是本单位新招录工作人员一名导致住房改革支出(款)购房补贴(项)支出基数调整。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  无锡市新吴区排水管理中心2025年度财政拨款基本支出预算454.38万元,其中:

  (一)人员经费423.59万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

  (二)公用经费30.79万元。主要包括:办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  七、一般公共预算支出预算情况说明

  无锡市新吴区排水管理中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算35,686.88万元,与上年相比增加295.68万元,增长0.84%。主要原因是水利类相关项目支出根据实际工作需要安排。

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明

  无锡市新吴区排水管理中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算454.38万元,其中:

  (一)人员经费423.59万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

  (二)公用经费30.79万元。主要包括:办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  无锡市新吴区排水管理中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0万元,与上年预算数相同。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。

  2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。

  (2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。

  3.公务接待费预算支出0万元,与上年预算数相同。

  无锡市新吴区排水管理中心2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。

  无锡市新吴区排水管理中心2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,与上年预算数相同。

  十、政府性基金预算支出预算情况说明

  无锡市新吴区排水管理中心2025年政府性基金支出预算支出10,000万元。与上年预算数相同。

  其中:

  城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)支出10,000万元,主要是用于污水提标处理专项支出。

  十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

  无锡市新吴区排水管理中心2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

  十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  2025年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年预算数相同。

  十三、政府采购支出预算情况说明

  2025年度政府采购支出预算总额2,928万元,其中:拟采购货物支出1万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出2,927万元。

  十四、国有资产占用情况说明

  本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备63台(套)。

  十五、预算绩效目标设置情况说明

  2025年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金45,686.88万元;本单位共10个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计45,232.5万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

  二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

  八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

  十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  十一、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

  十二、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项):反映用污水处理费安排的其他支出。

  十三、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

  十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。