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信息索引号 | 014032126/2025-00384 | 生成日期 | 2025-02-24 | 公开日期 | 2025-02-24 |
文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡高新区(新吴区)住房和城乡建设局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内容概述 | 无锡市新吴区快递产业服务中心2025年度单位预算公开 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2025年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
贯彻执行《中华人民共和国邮政法》、《邮政普遍服务监督管理办法》、《快递市场管理办法》、《快递业务经营许可管理办法》、《邮政普遍服务》标准、《快递服务》系列国家标准等国家关于邮政业管理的法律法规、方针政策和邮政服务标准;研究提出本地区邮政快递产业发展规划、发展战略和产业促进政策;根据授权,监督管理本地区快递产业、邮政服务和机要通信等特殊服务的实施;负责快递产业的发展促进工作;负责快递产业的安全生产监管工作;负责快递产业的统计工作;依法落实对快递等邮政业务的市场准入制度并监督管理。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位无内设机构。本单位无下属单位。
三、2025年度单位主要工作任务及目标
一、争创江苏省新质生产力示范阵地荣誉
目前,邮政、顺丰、中通、圆通、极兔、菜鸟等快递企业都已实现智能化管理、自动化分拣、数字化分析。
无锡顺丰的新质生产力主要体现在以下方面:
无人机配送服务(低空经济):2024年4月,无锡顺丰在新吴区开展低空物流无人机配送首飞活动,推出“低空同城即时送”服务,通过“即时响应+无人机运输+上门送达”模式,为客户提供高时效运输服务,快件最快1小时可到达消费者手中。
无人车配送应用:无人车承担网点到驿站的短驳中转运输工作,单日单台配送快递超5000件,使用无人车和快递员的人机接驳模式后,快递员派送效率提升1倍以上,有效降低快递末端配送风险,还可帮助快递员节省时间。
全自动智能分拣设备:能够快速、准确地对大量包裹进行分拣。每小时能够分拣1万件包裹,且分拣准确率达到98%以上,极大提高了分拣效率,缩短了包裹的中转时间。运用AI视觉目标定位技术等,自动识别包裹上的面单信息、形状、大小等特征,并根据预设的规则进行自动分类和分拣,减少了人工干预,降低了错误率,即使在快递高峰期也能保证分拣质量和效率。
二、关注国际邮件互换局项目建设
互换局项目功能定位主要为国际邮件互换局兼交换站、跨境电商、商业快件三关合一监管,以及长三角区域外特快专递出口和无锡邮区快递包裹出口等。目前,国内部分已于10月下旬逐步投产试运行,配置1套矩阵、2套双层小件分拣机、1套单层小件分拣机,国内处理场地日均处理44.3万袋件,峰值为49.1万袋件。国内部分的投运不仅提升了本地邮件的处理效率,更在一定程度上优化了国内物流配送网络在无锡地区的布局。国际部分由于场地的资金和设备尚未完全到位,仍处于暂停状态。
国际邮件互换局的作用主要有以下几点:
邮件总包交换:是国与国之间建立通邮关系的具体实施单位,负责向指定的国外互换局封发国际邮件总包,以及接收、开拆处理外国发来的邮件总包,并承担散寄过境的国际邮件业务,保障国际邮件在不同国家和地区间的正常流转。
提升通关效率:设有海关监管场所,对进出口邮件进行查验、征税等监管手续,实现快速通关,提高邮件的传递效率。如石家庄国际邮件互换局海关采用“提前申报+机坪直提+北斗定位途中监管”的方式,提升通关监管质效。
优化物流配送:作为国际邮件的集散中心,能够对邮件进行集中处理和分拣,根据目的地进行合理的分配和运输组织,缩短全程运行时限,如义乌邮件互换局减少了中间盘驳环节,本地国际邮件截邮时间可往后推迟半个小时。
促进跨境电商发展:为跨境电商企业提供了高效、便捷的物流渠道,吸引更多的电商企业开展国际业务,推动跨境电商产业的繁荣。如无锡国际邮件互换局建成后将承接长三角区域外EMS快递包裹分拨等业务,促进区域跨境电商贸易裂变式增长。
三、继续推进快递业与制造业融合
邮政快递与红豆集团
无锡邮政成立专职项目团队驻厂服务红豆集团。在红豆集团抖音平台订单由5G智能化生产线定制生产后,邮政快递现场揽收,截单时间延至21点,实现当天下单、当天生产、当天快递。2023年“双十一”单日最多突破20万单,支撑集团总产值一年达15亿元,库存周转率等多项指标得到优化。
跨越速运与华润微电子
跨越速运驻厂人员和华润微电子员工同时在仓库分拣封发,平均每天现场发出1400个快件,处理效率提升20%以上。通过面单实现订单信息即时共享与智能调度,差错率几乎为零,其定制化运输服务保障了客户交付需求,订单系统与快递仓储管理系统无缝对接,有效破解供应链管理难题。
将以实际案例为引导,推进快递业与制造业融合落地。定期举办快递业与制造业交流研讨会。邀请行业专家、企业高管等分享先进经验与成功案例,促进双方在业务流程、技术创新等方面的交流与合作。例如,分享快递企业在智能分拣、“最后一公里”配送方面的创新技术,以及制造企业在精益生产、库存管理方面的有效经验。
第二部分
2025年度
无锡市新吴区快递产业服务中心
单位预算表
公开01表
收支总表
单位:无锡市新吴区快递产业服务中心
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
154.27
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出
四、财政专户管理资金收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、事业单位经营收入
六、科学技术支出
七、上级补助收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入
八、社会保障和就业支出
16.09
九、其他收入
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
5.53
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
87.50
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
45.15
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计
154.27
本年支出合计
154.27
上年结转结余
年终结转结余
收入总计
154.27
支出总计
154.27
公开02表
收入总表
单位:无锡市新吴区快递产业服务中心
单位:万元
单位代码
单位名称
合计
本年收入
上年结转结余
小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
事业
收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他
收入
小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
单位
资金
合计
154.27
154.27
154.27
319005
无锡市新吴区快递产业服务中心
154.27
154.27
154.27
公开03表
支出总表
单位:无锡市新吴区快递产业服务中心
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
事业单位
经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
合计
154.27
152.27
2.00
208
社会保障和就业支出
16.09
16.09
20805
行政事业单位养老支出
16.09
16.09
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
10.73
10.73
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
5.36
5.36
210
卫生健康支出
5.53
5.53
21011
行政事业单位医疗
5.53
5.53
2101102
事业单位医疗
5.53
5.53
214
交通运输支出
87.50
85.50
2.00
21401
公路水路运输
87.50
85.50
2.00
2140199
其他公路水路运输支出
87.50
85.50
2.00
221
住房保障支出
45.15
45.15
22102
住房改革支出
45.15
45.15
2210201
住房公积金
14.26
14.26
2210202
提租补贴
23.34
23.34
2210203
购房补贴
7.55
7.55
公开04表
财政拨款收支总表
单位:无锡市新吴区快递产业服务中心
单位:万元
收 入
支 出
项 目
预算数
项目
预算数
一、本年收入
154.27
一、本年支出
154.27
(一)一般公共预算拨款
154.27
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算拨款
(二)外交支出
(三)国有资本经营预算拨款
(三)国防支出
二、上年结转
(四)公共安全支出
(一)一般公共预算拨款
(五)教育支出
(二)政府性基金预算拨款
(六)科学技术支出
(三)国有资本经营预算拨款
(七)文化旅游体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
16.09
(九)社会保险基金支出
(十)卫生健康支出
5.53
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区支出
(十三)农林水支出
(十四)交通运输支出
87.50
(十五)资源勘探工业信息等支出
(十六)商业服务业等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)自然资源海洋气象等支出
(二十)住房保障支出
45.15
(二十一)粮油物资储备支出
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)灾害防治及应急管理支出
(二十四)预备费
(二十五)其他支出
(二十六)转移性支出
(二十七)债务还本支出
(二十八)债务付息支出
(二十九)债务发行费用支出
(三十)抗疫特别国债安排的支出
二、年终结转结余
收入总计
154.27
支出总计
154.27
公开05表
财政拨款支出表(功能科目)
单位:无锡市新吴区快递产业服务中心
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
小计
人员经费
公用经费
合计
154.27
152.27
142.88
9.39
2.00
208
社会保障和就业支出
16.09
16.09
16.09
20805
行政事业单位养老支出
16.09
16.09
16.09
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
10.73
10.73
10.73
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
5.36
5.36
5.36
210
卫生健康支出
5.53
5.53
5.53
21011
行政事业单位医疗
5.53
5.53
5.53
2101102
事业单位医疗
5.53
5.53
5.53
214
交通运输支出
87.50
85.50
76.11
9.39
2.00
21401
公路水路运输
87.50
85.50
76.11
9.39
2.00
2140199
其他公路水路运输支出
87.50
85.50
76.11
9.39
2.00
221
住房保障支出
45.15
45.15
45.15
22102
住房改革支出
45.15
45.15
45.15
2210201
住房公积金
14.26
14.26
14.26
2210202
提租补贴
23.34
23.34
23.34
2210203
购房补贴
7.55
7.55
7.55
公开06表
财政拨款基本支出表(经济科目)
单位:无锡市新吴区快递产业服务中心
单位:万元
部门预算支出经济分类科目
本年财政拨款基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
152.27
142.88
9.39
301
工资福利支出
142.63
142.63
30101
基本工资
21.01
21.01
30102
津贴补贴
33.32
33.32
30107
绩效工资
51.08
51.08
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
10.73
10.73
30109
职业年金缴费
5.36
5.36
30110
职工基本医疗保险缴费
5.53
5.53
30112
其他社会保障缴费
1.34
1.34
30113
住房公积金
14.26
14.26
302
商品和服务支出
9.39
9.39
30201
办公费
4.00
4.00
30228
工会经费
2.23
2.23
30229
福利费
0.34
0.34
30239
其他交通费用
2.58
2.58
30299
其他商品和服务支出
0.24
0.24
303
对个人和家庭的补助
0.25
0.25
30309
奖励金
0.01
0.01
30399
其他对个人和家庭的补助
0.24
0.24
公开07表
一般公共预算支出表
单位:无锡市新吴区快递产业服务中心
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
小计
人员经费
公用经费
合计
154.27
152.27
142.88
9.39
2.00
208
社会保障和就业支出
16.09
16.09
16.09
20805
行政事业单位养老支出
16.09
16.09
16.09
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
10.73
10.73
10.73
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
5.36
5.36
5.36
210
卫生健康支出
5.53
5.53
5.53
21011
行政事业单位医疗
5.53
5.53
5.53
2101102
事业单位医疗
5.53
5.53
5.53
214
交通运输支出
87.50
85.50
76.11
9.39
2.00
21401
公路水路运输
87.50
85.50
76.11
9.39
2.00
2140199
其他公路水路运输支出
87.50
85.50
76.11
9.39
2.00
221
住房保障支出
45.15
45.15
45.15
22102
住房改革支出
45.15
45.15
45.15
2210201
住房公积金
14.26
14.26
14.26
2210202
提租补贴
23.34
23.34
23.34
2210203
购房补贴
7.55
7.55
7.55
公开08表
一般公共预算基本支出表
单位:无锡市新吴区快递产业服务中心
单位:万元
部门预算支出经济分类科目
本年一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
152.27
142.88
9.39
301
工资福利支出
142.63
142.63
30101
基本工资
21.01
21.01
30102
津贴补贴
33.32
33.32
30107
绩效工资
51.08
51.08
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
10.73
10.73
30109
职业年金缴费
5.36
5.36
30110
职工基本医疗保险缴费
5.53
5.53
30112
其他社会保障缴费
1.34
1.34
30113
住房公积金
14.26
14.26
302
商品和服务支出
9.39
9.39
30201
办公费
4.00
4.00
30228
工会经费
2.23
2.23
30229
福利费
0.34
0.34
30239
其他交通费用
2.58
2.58
30299
其他商品和服务支出
0.24
0.24
303
对个人和家庭的补助
0.25
0.25
30309
奖励金
0.01
0.01
30399
其他对个人和家庭的补助
0.24
0.24
公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
单位:无锡市新吴区快递产业服务中心
单位:万元
“三公”经费合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
会议费
培训费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出,故本表无数据。
公开10表
政府性基金预算支出表
单位:无锡市新吴区快递产业服务中心
单位:万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金预算支出
合计
基本支出
项目支出
合计
注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开11表
国有资本经营预算支出预算表
单位:无锡市新吴区快递产业服务中心
单位:万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
公开12表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位:无锡市新吴区快递产业服务中心
单位:万元
科目编码
科目名称
机关运行经费支出
合计
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出,故本表无数据。
公开13表
政府采购支出表
单位:无锡市新吴区快递产业服务中心
单位:万元
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购品目名称
采购组织形式
资金来源
总计
一般公共预算资金
政府性基金
其他资金
上年结转和结余资金
合计
注:本单位无政府采购支出,故本表无数据。
第三部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
无锡市新吴区快递产业服务中心2025年度收入、支出预算总计154.27万元,与上年相比收、支预算总计各减少10.51万元,减少6.38%。其中:
(一)收入预算总计154.27万元。包括:
1.本年收入合计154.27万元。
(1)一般公共预算拨款收入154.27万元,与上年相比减少10.51万元,减少6.38%。主要原因是本单位本年度绩效工资预算较上年相比有所下降。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计154.27万元。包括:
1.本年支出合计154.27万元。
(1)社会保障和就业支出(类)支出16.09万元,主要用于事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加4.01万元,增长33.2%。主要原因是事业单位基本养老保险和职业年金缴费预算基数调整所致。
(2)卫生健康支出(类)支出5.53万元,主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。与上年相比减少0.32万元,减少5.47%。主要原因是事业单位医疗保险缴费基数调整。
(3)交通运输支出(类)支出87.5万元,主要用于公路水路运输等方面支出。与上年相比减少14.2万元,减少13.96%。主要原因是本单位本年度绩效工资预算较上年相比有所下降。
(4)住房保障支出(类)支出45.15万元,主要用于保障性安居工程和住房改革支出。与上年预算数相同。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
无锡市新吴区快递产业服务中心2025年收入预算合计154.27万元,包括本年收入154.27万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入154.27万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
无锡市新吴区快递产业服务中心2025年支出预算合计154.27万元,其中:
基本支出152.27万元,占98.7%;
项目支出2万元,占1.3%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市新吴区快递产业服务中心2025年度财政拨款收、支总预算154.27万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少10.51万元,减少6.38%。主要原因是本单位本年度绩效工资预算较上年相比有所下降。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市新吴区快递产业服务中心2025年财政拨款预算支出154.27万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少10.51万元,减少6.38%。主要原因是本单位本年度绩效工资预算较上年相比有所下降。
其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出10.73万元,与上年相比增加2.68万元,增长33.29%。主要原因是行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算基数调整。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出5.36万元,与上年相比增加1.33万元,增长33%。主要原因是行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算基数调整。
(二)卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出5.53万元,与上年相比减少0.32万元,减少5.47%。主要原因是行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算基数调整。
(三)交通运输支出(类)
公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出87.5万元,与上年相比减少14.2万元,减少13.96%。主要原因是本单位本年度绩效工资预算较上年相比有所下降。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出14.26万元,与上年预算数相同。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出23.34万元,与上年预算数相同。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出7.55万元,与上年预算数相同。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市新吴区快递产业服务中心2025年度财政拨款基本支出预算152.27万元,其中:
(一)人员经费142.88万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费9.39万元。主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市新吴区快递产业服务中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算154.27万元,与上年相比减少10.51万元,减少6.38%。主要原因是本单位本年度绩效工资预算较上年相比有所下降。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市新吴区快递产业服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算152.27万元,其中:
(一)人员经费142.88万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费9.39万元。主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市新吴区快递产业服务中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0万元,与上年预算数相同。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出0万元,与上年预算数相同。
无锡市新吴区快递产业服务中心2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。
无锡市新吴区快递产业服务中心2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市新吴区快递产业服务中心2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
无锡市新吴区快递产业服务中心2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2025年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2025年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2025年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金154.27万元;本单位共1个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计2万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)
十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。