无锡市新吴区建设工程安全质量监督站2025年度单位预算公开

时间:2025-02-24 16:51 字体大小:放大 正常 缩小

信息索引号 014032126/2025-00382 生成日期 2025-02-24 公开日期 2025-02-24
文件编号 —  — 发布机构 无锡高新区(新吴区)住房和城乡建设局
效力状况 有效 附件下载 —  —
内容概述 无锡市新吴区建设工程安全质量监督站2025年度单位预算公开

  目  录

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  二、单位机构设置及预算单位构成情况

  三、2025年度单位主要工作任务及目标

  第二部分 2025年度单位预算表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、财政拨款支出表(功能科目)

  六、财政拨款基本支出表(经济科目)

  七、一般公共预算支出表

  八、一般公共预算基本支出表

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

  十、政府性基金预算支出表

  十一、国有资本经营预算支出预算表

  十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

  十三、政府采购支出表

  第三部分 2025年度单位预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  (一)根据主管部门委托,负责对全区办理安全质量手续的水利工程及施工许可证的房屋建筑工程和市政工程(不含轨道交通工程)的实体安全、质量、文明施工以及建筑市场行为实施监督检查;配合上级主管部门对建筑原材料、建筑机械设备、检测单位等实施监督检查。

  (二)配合做好国家、省、市级优质建设工程、标准化工地的目标创建和过程监督检查工作,配合做好相关创优工作。

  (三)配合上级主管部门开展全区建筑业企业及人员日常信用考核及动态管理工作。

  (四)承担建设工程务工人员工资问题的协调和处理工作。

  (五)参与建设工程质量、安全投诉举报、信访和事故的处理工作。

  (六)承担辖区内房屋白蚁防治的日常管理工作。

  (七)完成区住房和城乡建设局交办的其他任务。

  二、单位机构设置及预算单位构成情况

  根据单位职责分工,本单位内设机构包括:市场综合科(科技信息科、总师办)、巡查管理科、监督管理一科、监督管理二科、监督管理三科、监督管理四科。本单位无下属单位。

  三、2025年度单位主要工作任务及目标

  (一)强纳统稳增长,推动全区建筑业高质量发展。提前摸排企业产值,现有企业对接纳统,确保完成区属建筑业企业产值稳定递增,维持年度增长率8%。

  (二)紧绷责任弦,深入开展治本攻坚三年行动。持续开展工人全面教育,提升安全管理水平;紧盯有限空间、危大工程、起重机械设备、消防安全等重点部位、关键环节,开展地毯式排查整治,严查密防各类风险隐患;强化“两场”联动源头压减安全风险;落实企业带队检查等要求,进一步压实企业主体责任。

  (三)精准发力,开展“保交楼、稳民生”工作。推动工程质量维修保证金办法落实,加快构建房地产“安防+质保+养老”全生命周期房屋管理长效机制;制定质量必查点提升地库和外墙质量;加强部门联动强化绿建、海绵城市验收。

  (四)推进月结月清,增强工人幸福感。每月检查所有项目建设单位月度工资拨款;推动工人合同真实性;从拖欠中倒查违法转分包。

  (五)源头管控,提升文明施工水平。推动区级全电建设工程项目实施,鼓励政府投资项目在立项中增设“全电工地”要求,并逐步向全区国有建设工地推广落实;推进用电机械豁免施工;土方、市政施工源头管理。

  第二部分

  2025年度

  无锡市新吴区建设工程安全质量监督站

  单位预算表

  公开01表

  收支总表

  单位:无锡市新吴区建设工程安全质量监督站

  单位:万元

  收入

  支出

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、一般公共预算拨款收入

  1,621.40

  一、一般公共服务支出

  二、政府性基金预算拨款收入

  二、外交支出

  三、国有资本经营预算拨款收入

  三、国防支出

  四、财政专户管理资金收入

  四、公共安全支出

  五、事业收入

  五、教育支出

  六、事业单位经营收入

  六、科学技术支出

  七、上级补助收入

  七、文化旅游体育与传媒支出

  八、附属单位上缴收入

  八、社会保障和就业支出

  124.81

  九、其他收入

  九、社会保险基金支出

  十、卫生健康支出

  33.61

  十一、节能环保支出

  十二、城乡社区支出

  1,172.33

  十三、农林水支出

  十四、交通运输支出

  十五、资源勘探工业信息等支出

  十六、商业服务业等支出

  十七、金融支出

  十八、援助其他地区支出

  十九、自然资源海洋气象等支出

  二十、住房保障支出

  290.65

  二十一、粮油物资储备支出

  二十二、国有资本经营预算支出

  二十三、灾害防治及应急管理支出

  二十四、预备费

  二十五、其他支出

  二十六、转移性支出

  二十七、债务还本支出

  二十八、债务付息支出

  二十九、债务发行费用支出

  三十、抗疫特别国债安排的支出

  本年收入合计

  1,621.40

  本年支出合计

  1,621.40

  上年结转结余

  年终结转结余

  收入总计

  1,621.40

  支出总计

  1,621.40

  公开02表

  收入总表

  单位:无锡市新吴区建设工程安全质量监督站

  单位:万元

  单位代码

  单位名称

  合计

  本年收入

  上年结转结余

  小计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

  财政专户管理资金

  事业

  收入

  事业单位经营收入

  上级补助收入

  附属单位上缴收入

  其他

  收入

  小计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

  财政专户管理资金

  单位

  资金

  合计

  1,621.40

  1,621.40

  1,621.40

   319002

  无锡市新吴区建设工程安全质量监督站

  1,621.40

  1,621.40

  1,621.40

  公开03表

  支出总表

  单位:无锡市新吴区建设工程安全质量监督站

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  事业单位

  经营支出

  上缴上级支出

  对附属单位补助支出

  合计

  1,621.40

  1,128.65

  492.75

  208

  社会保障和就业支出

  124.81

  124.81

   20805

  行政事业单位养老支出

  124.81

  124.81

   2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  83.21

  83.21

   2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  41.60

  41.60

  210

  卫生健康支出

  33.61

  33.61

   21011

  行政事业单位医疗

  33.61

  33.61

   2101102

  事业单位医疗

  33.61

  33.61

  212

  城乡社区支出

  1,172.33

  679.58

  492.75

   21201

  城乡社区管理事务

  1,024.58

  679.58

  345.00

   2120199

  其他城乡社区管理事务支出

  1,024.58

  679.58

  345.00

   21206

  建设市场管理与监督

  147.75

  147.75

   2120601

  建设市场管理与监督

  147.75

  147.75

  221

  住房保障支出

  290.65

  290.65

   22102

  住房改革支出

  290.65

  290.65

   2210201

  住房公积金

  85.47

  85.47

   2210202

  提租补贴

  42.25

  42.25

   2210203

  购房补贴

  162.93

  162.93

  公开04表

  财政拨款收支总表

  单位:无锡市新吴区建设工程安全质量监督站

  单位:万元

  收 入

  支 出

  项 目

  预算数

  项目

  预算数

  一、本年收入

  1,621.40

  一、本年支出

  1,621.40

  (一)一般公共预算拨款

  1,621.40

  (一)一般公共服务支出

  (二)政府性基金预算拨款

  (二)外交支出

  (三)国有资本经营预算拨款

  (三)国防支出

  二、上年结转

  (四)公共安全支出

  (一)一般公共预算拨款

  (五)教育支出

  (二)政府性基金预算拨款

  (六)科学技术支出

  (三)国有资本经营预算拨款

  (七)文化旅游体育与传媒支出

  (八)社会保障和就业支出

  124.81

  (九)社会保险基金支出

  (十)卫生健康支出

  33.61

  (十一)节能环保支出

  (十二)城乡社区支出

  1,172.33

  (十三)农林水支出

  (十四)交通运输支出

  (十五)资源勘探工业信息等支出

  (十六)商业服务业等支出

  (十七)金融支出

  (十八)援助其他地区支出

  (十九)自然资源海洋气象等支出

  (二十)住房保障支出

  290.65

  (二十一)粮油物资储备支出

  (二十二)国有资本经营预算支出

  (二十三)灾害防治及应急管理支出

  (二十四)预备费

  (二十五)其他支出

  (二十六)转移性支出

  (二十七)债务还本支出

  (二十八)债务付息支出

  (二十九)债务发行费用支出

  (三十)抗疫特别国债安排的支出

  二、年终结转结余

  收入总计

  1,621.40

  支出总计

  1,621.40

  公开05表

  财政拨款支出表(功能科目)

  单位:无锡市新吴区建设工程安全质量监督站

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  小计

  人员经费

  公用经费

  合计

  1,621.40

  1,128.65

  1,045.48

  83.17

  492.75

  208

  社会保障和就业支出

  124.81

  124.81

  124.81

   20805

  行政事业单位养老支出

  124.81

  124.81

  124.81

   2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  83.21

  83.21

  83.21

   2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  41.60

  41.60

  41.60

  210

  卫生健康支出

  33.61

  33.61

  33.61

   21011

  行政事业单位医疗

  33.61

  33.61

  33.61

   2101102

  事业单位医疗

  33.61

  33.61

  33.61

  212

  城乡社区支出

  1,172.33

  679.58

  596.41

  83.17

  492.75

   21201

  城乡社区管理事务

  1,024.58

  679.58

  596.41

  83.17

  345.00

   2120199

  其他城乡社区管理事务支出

  1,024.58

  679.58

  596.41

  83.17

  345.00

   21206

  建设市场管理与监督

  147.75

  147.75

   2120601

  建设市场管理与监督

  147.75

  147.75

  221

  住房保障支出

  290.65

  290.65

  290.65

   22102

  住房改革支出

  290.65

  290.65

  290.65

   2210201

  住房公积金

  85.47

  85.47

  85.47

   2210202

  提租补贴

  42.25

  42.25

  42.25

   2210203

  购房补贴

  162.93

  162.93

  162.93

  公开06表

  财政拨款基本支出表(经济科目)

  单位:无锡市新吴区建设工程安全质量监督站

  单位:万元

  部门预算支出经济分类科目

  本年财政拨款基本支出

  科目编码

  科目名称

  合计

  人员经费

  公用经费

  合计

  1,128.65

  1,045.48

  83.17

  301

  工资福利支出

  1,020.74

  1,020.74

   30101

  基本工资

  150.44

  150.44

   30102

  津贴补贴

  205.80

  205.80

   30107

  绩效工资

  412.45

  412.45

   30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  83.21

  83.21

   30109

  职业年金缴费

  41.60

  41.60

   30110

  职工基本医疗保险缴费

  33.61

  33.61

   30112

  其他社会保障缴费

  8.16

  8.16

   30113

  住房公积金

  85.47

  85.47

  302

  商品和服务支出

  80.17

  80.17

   30201

  办公费

  29.00

  29.00

   30202

  印刷费

  2.00

  2.00

   30228

  工会经费

  14.53

  14.53

   30229

  福利费

  2.86

  2.86

   30231

  公务用车运行维护费

  8.80

  8.80

   30239

  其他交通费用

  20.94

  20.94

   30299

  其他商品和服务支出

  2.04

  2.04

  303

  对个人和家庭的补助

  24.74

  24.74

   30302

  退休费

  21.28

  21.28

   30309

  奖励金

  0.15

  0.15

   30399

  其他对个人和家庭的补助

  3.31

  3.31

  310

  资本性支出

  3.00

  3.00

   31002

  办公设备购置

  3.00

  3.00

  公开07表

  一般公共预算支出表

  单位:无锡市新吴区建设工程安全质量监督站

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  小计

  人员经费

  公用经费

  合计

  1,621.40

  1,128.65

  1,045.48

  83.17

  492.75

  208

  社会保障和就业支出

  124.81

  124.81

  124.81

   20805

  行政事业单位养老支出

  124.81

  124.81

  124.81

   2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  83.21

  83.21

  83.21

   2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  41.60

  41.60

  41.60

  210

  卫生健康支出

  33.61

  33.61

  33.61

   21011

  行政事业单位医疗

  33.61

  33.61

  33.61

   2101102

  事业单位医疗

  33.61

  33.61

  33.61

  212

  城乡社区支出

  1,172.33

  679.58

  596.41

  83.17

  492.75

   21201

  城乡社区管理事务

  1,024.58

  679.58

  596.41

  83.17

  345.00

   2120199

  其他城乡社区管理事务支出

  1,024.58

  679.58

  596.41

  83.17

  345.00

   21206

  建设市场管理与监督

  147.75

  147.75

   2120601

  建设市场管理与监督

  147.75

  147.75

  221

  住房保障支出

  290.65

  290.65

  290.65

   22102

  住房改革支出

  290.65

  290.65

  290.65

   2210201

  住房公积金

  85.47

  85.47

  85.47

   2210202

  提租补贴

  42.25

  42.25

  42.25

   2210203

  购房补贴

  162.93

  162.93

  162.93

  公开08表

  一般公共预算基本支出表

  单位:无锡市新吴区建设工程安全质量监督站

  单位:万元

  部门预算支出经济分类科目

  本年一般公共预算基本支出

  科目编码

  科目名称

  合计

  人员经费

  公用经费

  合计

  1,128.65

  1,045.48

  83.17

  301

  工资福利支出

  1,020.74

  1,020.74

   30101

  基本工资

  150.44

  150.44

   30102

  津贴补贴

  205.80

  205.80

   30107

  绩效工资

  412.45

  412.45

   30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  83.21

  83.21

   30109

  职业年金缴费

  41.60

  41.60

   30110

  职工基本医疗保险缴费

  33.61

  33.61

   30112

  其他社会保障缴费

  8.16

  8.16

   30113

  住房公积金

  85.47

  85.47

  302

  商品和服务支出

  80.17

  80.17

   30201

  办公费

  29.00

  29.00

   30202

  印刷费

  2.00

  2.00

   30228

  工会经费

  14.53

  14.53

   30229

  福利费

  2.86

  2.86

   30231

  公务用车运行维护费

  8.80

  8.80

   30239

  其他交通费用

  20.94

  20.94

   30299

  其他商品和服务支出

  2.04

  2.04

  303

  对个人和家庭的补助

  24.74

  24.74

   30302

  退休费

  21.28

  21.28

   30309

  奖励金

  0.15

  0.15

   30399

  其他对个人和家庭的补助

  3.31

  3.31

  310

  资本性支出

  3.00

  3.00

   31002

  办公设备购置

  3.00

  3.00

  公开09表

  一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

  单位:无锡市新吴区建设工程安全质量监督站

  单位:万元

  “三公”经费合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

  会议费

  培训费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行维护费

  8.80

  0.00

  8.80

  0.00

  8.80

  0.00

  0.00

  0.00

  公开10表

  政府性基金预算支出表

  单位:无锡市新吴区建设工程安全质量监督站

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  本年政府性基金预算支出

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  公开11表

  国有资本经营预算支出预算表

  单位:无锡市新吴区建设工程安全质量监督站

  单位:万元

  项    目

  本年支出合计

  基本支出 

  项目支出

  功能分类

  科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

  公开12表

  一般公共预算机关运行经费支出预算表

  单位:无锡市新吴区建设工程安全质量监督站

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  机关运行经费支出

  合计

  注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

  2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出,故本表无数据。

  公开13表

  政府采购支出表

  单位:无锡市新吴区建设工程安全质量监督站

  单位:万元

  采购品目大类

  专项名称

  经济科目

  采购品目名称

  采购组织形式

  资金来源

  总计

  一般公共预算资金

  政府性基金

  其他资金

  上年结转和结余资金

  合计

  360.00

  360.00

  货物

  5.00

  5.00

  无锡市新吴区建设工程安全质量监督站

  5.00

  5.00

  商品和服务支出(公用经费定额)三保

  印刷费

  其他造纸和印刷机械

  集中采购

  2.00

  2.00

  商品和服务支出(公用经费定额)三保

  办公设备购置

  台式计算机

  集中采购

  3.00

  3.00

  服务

  355.00

  355.00

  无锡市新吴区建设工程安全质量监督站

  355.00

  355.00

  安质监事业专项

  印刷费

  其他印刷服务

  集中采购

  10.00

  10.00

  白蚁防治专项

  委托业务费

  其他社会服务

  集中采购

  345.00

  345.00

  第三部分 2025年度单位预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  无锡市新吴区建设工程安全质量监督站2025年度收入、支出预算总计1,621.4万元,与上年相比收、支预算总计各减少63.38万元,减少3.76%。其中:

  (一)收入预算总计1,621.4万元。包括:

  1.本年收入合计1,621.4万元。

  (1)一般公共预算拨款收入1,621.4万元,与上年相比减少63.38万元,减少3.76%。主要原因是项目支出较去年有所下降。

  (2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

  (3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

  (4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。

  (5)事业收入0万元,与上年预算数相同。

  (6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。

  (7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。

  (8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。

  (9)其他收入0万元,与上年预算数相同。

  2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

  (二)支出预算总计1,621.4万元。包括:

  1.本年支出合计1,621.4万元。

  (1)社会保障和就业支出(类)支出124.81万元,主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加41.01万元,增长48.94%。主要原因是本年度较上年新招录事业单位工作人员4名,社会保障和就业支出(类)支出增加。

  (2)卫生健康支出(类)支出33.61万元,主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。与上年相比减少4.1万元,减少10.87%。主要原因是卫生健康支出(类)支出预算基数调整。

  (3)城乡社区支出(类)支出1,172.33万元,主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、建设市场管理与监督、国有土地使用权出让收入安排的支出等方面的支出。与上年相比减少117.64万元,减少9.12%。主要原因是根据过紧日子要求,安质监项目支出较上年有所下降。

  (4)住房保障支出(类)支出290.65万元,主要用于保障性安居工程和住房改革支出。与上年相比增加17.35万元,增长6.35%。主要原因是本年度较上年新招录事业单位工作人员4名,住房保障支出(类)支出同步增加。

  2.年终结转结余为0万元。

  二、收入预算情况说明

  无锡市新吴区建设工程安全质量监督站2025年收入预算合计1,621.4万元,包括本年收入1,621.4万元,上年结转结余0万元。

  其中:

  本年一般公共预算收入1,621.4万元,占100%;

  本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

  本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

  本年财政专户管理资金0万元,占0%;

  本年事业收入0万元,占0%;

  本年事业单位经营收入0万元,占0%;

  本年上级补助收入0万元,占0%;

  本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

  本年其他收入0万元,占0%;

  上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

  上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

  上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

  上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

  上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

  三、支出预算情况说明

  无锡市新吴区建设工程安全质量监督站2025年支出预算合计1,621.4万元,其中:

  基本支出1,128.65万元,占69.61%;

  项目支出492.75万元,占30.39%;

  事业单位经营支出0万元,占0%;

  上缴上级支出0万元,占0%;

  对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  无锡市新吴区建设工程安全质量监督站2025年度财政拨款收、支总预算1,621.4万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少63.38万元,减少3.76%。主要原因是根据过紧日子要求,压缩项目支出需求。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  无锡市新吴区建设工程安全质量监督站2025年财政拨款预算支出1,621.4万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少63.38万元,减少3.76%。主要原因是根据过紧日子要求,压缩项目支出需求。

  其中:

  (一)社会保障和就业支出(类)

  1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出83.21万元,与上年相比增加27.34万元,增长48.94%。主要原因是本年度较上年新招录事业单位工作人员4名,同时,受行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算基数调整影响。

  2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出41.6万元,与上年相比增加13.67万元,增长48.94%。主要原因是本年度较上年新招录事业单位工作人员4名,同时,受行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算基数调整影响。

  (二)卫生健康支出(类)

  行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出33.61万元,与上年相比减少4.1万元,减少10.87%。主要原因是受行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算基数口径调整影响。

  (三)城乡社区支出(类)

  1.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出1,024.58万元,与上年相比减少46.39万元,减少4.33%。主要原因是人员经费刚性调整。

  2.建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)支出147.75万元,与上年相比减少71.25万元,减少32.53%。主要原因是根据实际业务需要,安质监事业专项较上年有所下降。

  (四)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出85.47万元,与上年相比增加6.29万元,增长7.94%。主要原因是本年度较上年新招录事业单位工作人员4名,住房改革支出(款)住房公积金(项)支出基数变化。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出42.25万元,与上年相比减少2.57万元,减少5.73%。主要原因是本年度较上年减少退休人员一名。

  3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出162.93万元,与上年相比增加13.63万元,增长9.13%。主要原因是本年度较上年新招录事业单位工作人员4名,住房改革支出(款)购房补贴(项)支出基数变化。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  无锡市新吴区建设工程安全质量监督站2025年度财政拨款基本支出预算1,128.65万元,其中:

  (一)人员经费1,045.48万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

  (二)公用经费83.17万元。主要包括:办公费、印刷费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  七、一般公共预算支出预算情况说明

  无锡市新吴区建设工程安全质量监督站2025年一般公共预算财政拨款支出预算1,621.4万元,与上年相比减少63.38万元,减少3.76%。主要原因是根据过紧日子要求,压缩项目支出需求。

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明

  无锡市新吴区建设工程安全质量监督站2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,128.65万元,其中:

  (一)人员经费1,045.48万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

  (二)公用经费83.17万元。主要包括:办公费、印刷费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  无锡市新吴区建设工程安全质量监督站2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算8.8万元,与上年预算数相同。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出8.8万元,占“三公”经费的100%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。

  2.公务用车购置及运行维护费预算支出8.8万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。

  (2)公务用车运行维护费预算支出8.8万元,与上年预算数相同。

  3.公务接待费预算支出0万元,与上年预算数相同。

  无锡市新吴区建设工程安全质量监督站2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。

  无锡市新吴区建设工程安全质量监督站2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,与上年预算数相同。

  十、政府性基金预算支出预算情况说明

  无锡市新吴区建设工程安全质量监督站2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

  十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

  无锡市新吴区建设工程安全质量监督站2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

  十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  2025年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年预算数相同。

  十三、政府采购支出预算情况说明

  2025年度政府采购支出预算总额360万元,其中:拟采购货物支出5万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出355万元。

  十四、国有资产占用情况说明

  本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。

  十五、预算绩效目标设置情况说明

  2025年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金1,621.4万元;本单位共2个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计492.75万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

  二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

  八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

  十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

  十二、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

  十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。