无锡市新吴区公路事业发展中心2025年度单位预算公开

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信息索引号 014032126/2025-00381 生成日期 2025-02-24 公开日期 2025-02-24
文件编号 —  — 发布机构 无锡高新区(新吴区)住房和城乡建设局
效力状况 有效 附件下载 —  —
内容概述 无锡市新吴区公路事业发展中心2025年度单位预算公开

  目  录

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  二、单位机构设置及预算单位构成情况

  三、2025年度单位主要工作任务及目标

  第二部分 2025年度单位预算表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、财政拨款支出表(功能科目)

  六、财政拨款基本支出表(经济科目)

  七、一般公共预算支出表

  八、一般公共预算基本支出表

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

  十、政府性基金预算支出表

  十一、国有资本经营预算支出预算表

  十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

  十三、政府采购支出表

  第三部分 2025年度单位预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  1、贯彻执行国家、省、市有关公路的方针、政策、法律、法规。

  2、指导监督农村公路的养护管理。

  3、参与公路基础设施的应急处置工作,指导辖区公路抗震救灾工作,拟定、修订与公路网相关的各类突发事件应急预案及有关规章制度,配合做好辖区公路应急培训和演练。

  4、做好辖区国省干线和县道的标志线维护管理工作。

  5、承担辖区路网统一协调、管理和运行调度,承担全区普通国省干线和县道路网运行的监测、调度、指挥等管理工作,负责全区普通国省干线和县乡道路运行信息管理和信息服务,及时向社会发布出行信息、服务信息、政策法规信息及其他动态信息等。对新颁布的重要国家、省普通公路工程有关规范、技术标准组织宣贯,受理社会公众关于全区公路管理、服务工作的投诉、咨询和信息查询等业务。

  6、承担辖区普通公路战备工作。

  7、完成区住房和城乡建设局(区交通运输局)交办的其他任务。

  二、单位机构设置及预算单位构成情况

  根据单位职责分工,本单位内设机构包括:1、信息管理科;2、公路桥梁科。本单位无下属单位。

  三、2025年度单位主要工作任务及目标

  1.持续做好农村公路及农桥的日常巡查工作,特别是对事故多发路段、校车经过路段、临水临边路段、雨季时桥梁涵洞及易积水路段进行重点巡查,确保生命安防设施有效完善。

  2..完成农村公路路网规划和电子地图更新工作,完成新一轮农村公路规划调整修编及路线调查,力争数据精准、来源唯一。

  3.做好桥梁定检工作,为农村公路桥梁安全及电子地图系统提供数据支持。

  4.做好超限运输线路核查和桥梁荷载验算相关工作,优化政务服务流程,提升行政效能,提高企业和群众的办事效率。

  5.做好农村公路四类公路交通量比重调查,为后期路网规划提供数据支撑。

  6.在2024年的基础上继续推进2025年度“美丽农村路”和“平安放心路”样板路的创建,助力乡村振兴、发挥品牌引领作用、为群众提供安全、优美的路域环境。

  7.根据《关于印发<无锡市“公路医生进乡村”安全专项行动(2023-2025年)工作方案>的通知》(锡交联发【2023】15号)文件要求,继续推进“公路医生进乡村”相关工作。

  8.完成桥梁结构监测系统试点建设,与省桥梁健康监测系统进行数据对接,通过对桥梁关键参数进行24小时不间断监测,深入挖掘和分析监测数据,防范化解公路桥梁运行安全风险。

  第二部分

  2025年度

  无锡市新吴区公路事业发展中心

  单位预算表

  公开01表

  收支总表

  单位:无锡市新吴区公路事业发展中心

  单位:万元

  收入

  支出

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、一般公共预算拨款收入

  478.65

  一、一般公共服务支出

  二、政府性基金预算拨款收入

  二、外交支出

  三、国有资本经营预算拨款收入

  三、国防支出

  四、财政专户管理资金收入

  四、公共安全支出

  五、事业收入

  五、教育支出

  六、事业单位经营收入

  六、科学技术支出

  七、上级补助收入

  七、文化旅游体育与传媒支出

  八、附属单位上缴收入

  八、社会保障和就业支出

  28.12

  九、其他收入

  九、社会保险基金支出

  十、卫生健康支出

  7.52

  十一、节能环保支出

  十二、城乡社区支出

  十三、农林水支出

  十四、交通运输支出

  350.85

  十五、资源勘探工业信息等支出

  十六、商业服务业等支出

  十七、金融支出

  十八、援助其他地区支出

  十九、自然资源海洋气象等支出

  二十、住房保障支出

  92.16

  二十一、粮油物资储备支出

  二十二、国有资本经营预算支出

  二十三、灾害防治及应急管理支出

  二十四、预备费

  二十五、其他支出

  二十六、转移性支出

  二十七、债务还本支出

  二十八、债务付息支出

  二十九、债务发行费用支出

  三十、抗疫特别国债安排的支出

  本年收入合计

  478.65

  本年支出合计

  478.65

  上年结转结余

  年终结转结余

  收入总计

  478.65

  支出总计

  478.65

  公开02表

  收入总表

  单位:无锡市新吴区公路事业发展中心

  单位:万元

  单位代码

  单位名称

  合计

  本年收入

  上年结转结余

  小计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

  财政专户管理资金

  事业

  收入

  事业单位经营收入

  上级补助收入

  附属单位上缴收入

  其他

  收入

  小计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

  财政专户管理资金

  单位

  资金

  合计

  478.65

  478.65

  478.65

   319009

  无锡市新吴区公路事业发展中心

  478.65

  478.65

  478.65

  公开03表

  支出总表

  单位:无锡市新吴区公路事业发展中心

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  事业单位

  经营支出

  上缴上级支出

  对附属单位补助支出

  合计

  478.65

  292.38

  186.27

  208

  社会保障和就业支出

  28.12

  28.12

   20805

  行政事业单位养老支出

  28.12

  28.12

   2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  18.75

  18.75

   2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  9.37

  9.37

  210

  卫生健康支出

  7.52

  7.52

   21011

  行政事业单位医疗

  7.52

  7.52

   2101102

  事业单位医疗

  7.52

  7.52

  214

  交通运输支出

  350.85

  164.58

  186.27

   21401

  公路水路运输

  350.85

  164.58

  186.27

   2140199

  其他公路水路运输支出

  350.85

  164.58

  186.27

  221

  住房保障支出

  92.16

  92.16

   22102

  住房改革支出

  92.16

  92.16

   2210201

  住房公积金

  15.10

  15.10

   2210202

  提租补贴

  52.55

  52.55

   2210203

  购房补贴

  24.51

  24.51

  公开04表

  财政拨款收支总表

  单位:无锡市新吴区公路事业发展中心

  单位:万元

  收 入

  支 出

  项 目

  预算数

  项目

  预算数

  一、本年收入

  478.65

  一、本年支出

  478.65

  (一)一般公共预算拨款

  478.65

  (一)一般公共服务支出

  (二)政府性基金预算拨款

  (二)外交支出

  (三)国有资本经营预算拨款

  (三)国防支出

  二、上年结转

  (四)公共安全支出

  (一)一般公共预算拨款

  (五)教育支出

  (二)政府性基金预算拨款

  (六)科学技术支出

  (三)国有资本经营预算拨款

  (七)文化旅游体育与传媒支出

  (八)社会保障和就业支出

  28.12

  (九)社会保险基金支出

  (十)卫生健康支出

  7.52

  (十一)节能环保支出

  (十二)城乡社区支出

  (十三)农林水支出

  (十四)交通运输支出

  350.85

  (十五)资源勘探工业信息等支出

  (十六)商业服务业等支出

  (十七)金融支出

  (十八)援助其他地区支出

  (十九)自然资源海洋气象等支出

  (二十)住房保障支出

  92.16

  (二十一)粮油物资储备支出

  (二十二)国有资本经营预算支出

  (二十三)灾害防治及应急管理支出

  (二十四)预备费

  (二十五)其他支出

  (二十六)转移性支出

  (二十七)债务还本支出

  (二十八)债务付息支出

  (二十九)债务发行费用支出

  (三十)抗疫特别国债安排的支出

  二、年终结转结余

  收入总计

  478.65

  支出总计

  478.65

  公开05表

  财政拨款支出表(功能科目)

  单位:无锡市新吴区公路事业发展中心

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  小计

  人员经费

  公用经费

  合计

  478.65

  292.38

  271.51

  20.87

  186.27

  208

  社会保障和就业支出

  28.12

  28.12

  28.12

   20805

  行政事业单位养老支出

  28.12

  28.12

  28.12

   2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  18.75

  18.75

  18.75

   2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  9.37

  9.37

  9.37

  210

  卫生健康支出

  7.52

  7.52

  7.52

   21011

  行政事业单位医疗

  7.52

  7.52

  7.52

   2101102

  事业单位医疗

  7.52

  7.52

  7.52

  214

  交通运输支出

  350.85

  164.58

  143.71

  20.87

  186.27

   21401

  公路水路运输

  350.85

  164.58

  143.71

  20.87

  186.27

   2140199

  其他公路水路运输支出

  350.85

  164.58

  143.71

  20.87

  186.27

  221

  住房保障支出

  92.16

  92.16

  92.16

   22102

  住房改革支出

  92.16

  92.16

  92.16

   2210201

  住房公积金

  15.10

  15.10

  15.10

   2210202

  提租补贴

  52.55

  52.55

  52.55

   2210203

  购房补贴

  24.51

  24.51

  24.51

  公开06表

  财政拨款基本支出表(经济科目)

  单位:无锡市新吴区公路事业发展中心

  单位:万元

  部门预算支出经济分类科目

  本年财政拨款基本支出

  科目编码

  科目名称

  合计

  人员经费

  公用经费

  合计

  292.38

  271.51

  20.87

  301

  工资福利支出

  217.43

  217.43

   30101

  基本工资

  31.97

  31.97

   30102

  津贴补贴

  37.58

  37.58

   30106

  伙食补助费

  0.01

  0.01

   30107

  绩效工资

  95.30

  95.30

   30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  18.75

  18.75

   30109

  职业年金缴费

  9.37

  9.37

   30110

  职工基本医疗保险缴费

  7.52

  7.52

   30112

  其他社会保障缴费

  1.83

  1.83

   30113

  住房公积金

  15.10

  15.10

  302

  商品和服务支出

  20.12

  20.12

   30201

  办公费

  7.00

  7.00

   30202

  印刷费

  0.25

  0.25

   30228

  工会经费

  3.39

  3.39

   30229

  福利费

  0.67

  0.67

   30231

  公务用车运行维护费

  3.35

  3.35

   30239

  其他交通费用

  4.98

  4.98

   30299

  其他商品和服务支出

  0.48

  0.48

  303

  对个人和家庭的补助

  54.08

  54.08

   30302

  退休费

  47.58

  47.58

   30305

  生活补助

  2.52

  2.52

   30309

  奖励金

  0.02

  0.02

   30399

  其他对个人和家庭的补助

  3.96

  3.96

  310

  资本性支出

  0.75

  0.75

   31002

  办公设备购置

  0.75

  0.75

  公开07表

  一般公共预算支出表

  单位:无锡市新吴区公路事业发展中心

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  小计

  人员经费

  公用经费

  合计

  478.65

  292.38

  271.51

  20.87

  186.27

  208

  社会保障和就业支出

  28.12

  28.12

  28.12

   20805

  行政事业单位养老支出

  28.12

  28.12

  28.12

   2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  18.75

  18.75

  18.75

   2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  9.37

  9.37

  9.37

  210

  卫生健康支出

  7.52

  7.52

  7.52

   21011

  行政事业单位医疗

  7.52

  7.52

  7.52

   2101102

  事业单位医疗

  7.52

  7.52

  7.52

  214

  交通运输支出

  350.85

  164.58

  143.71

  20.87

  186.27

   21401

  公路水路运输

  350.85

  164.58

  143.71

  20.87

  186.27

   2140199

  其他公路水路运输支出

  350.85

  164.58

  143.71

  20.87

  186.27

  221

  住房保障支出

  92.16

  92.16

  92.16

   22102

  住房改革支出

  92.16

  92.16

  92.16

   2210201

  住房公积金

  15.10

  15.10

  15.10

   2210202

  提租补贴

  52.55

  52.55

  52.55

   2210203

  购房补贴

  24.51

  24.51

  24.51

  公开08表

  一般公共预算基本支出表

  单位:无锡市新吴区公路事业发展中心

  单位:万元

  部门预算支出经济分类科目

  本年一般公共预算基本支出

  科目编码

  科目名称

  合计

  人员经费

  公用经费

  合计

  292.38

  271.51

  20.87

  301

  工资福利支出

  217.43

  217.43

   30101

  基本工资

  31.97

  31.97

   30102

  津贴补贴

  37.58

  37.58

   30106

  伙食补助费

  0.01

  0.01

   30107

  绩效工资

  95.30

  95.30

   30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  18.75

  18.75

   30109

  职业年金缴费

  9.37

  9.37

   30110

  职工基本医疗保险缴费

  7.52

  7.52

   30112

  其他社会保障缴费

  1.83

  1.83

   30113

  住房公积金

  15.10

  15.10

  302

  商品和服务支出

  20.12

  20.12

   30201

  办公费

  7.00

  7.00

   30202

  印刷费

  0.25

  0.25

   30228

  工会经费

  3.39

  3.39

   30229

  福利费

  0.67

  0.67

   30231

  公务用车运行维护费

  3.35

  3.35

   30239

  其他交通费用

  4.98

  4.98

   30299

  其他商品和服务支出

  0.48

  0.48

  303

  对个人和家庭的补助

  54.08

  54.08

   30302

  退休费

  47.58

  47.58

   30305

  生活补助

  2.52

  2.52

   30309

  奖励金

  0.02

  0.02

   30399

  其他对个人和家庭的补助

  3.96

  3.96

  310

  资本性支出

  0.75

  0.75

   31002

  办公设备购置

  0.75

  0.75

  公开09表

  一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

  单位:无锡市新吴区公路事业发展中心

  单位:万元

  “三公”经费合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

  会议费

  培训费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行维护费

  3.35

  0.00

  3.35

  0.00

  3.35

  0.00

  0.00

  0.00

  公开10表

  政府性基金预算支出表

  单位:无锡市新吴区公路事业发展中心

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  本年政府性基金预算支出

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  公开11表

  国有资本经营预算支出预算表

  单位:无锡市新吴区公路事业发展中心

  单位:万元

  项    目

  本年支出合计

  基本支出 

  项目支出

  功能分类

  科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

  公开12表

  一般公共预算机关运行经费支出预算表

  单位:无锡市新吴区公路事业发展中心

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  机关运行经费支出

  合计

  注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

  2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出,故本表无数据。

  公开13表

  政府采购支出表

  单位:无锡市新吴区公路事业发展中心

  单位:万元

  采购品目大类

  专项名称

  经济科目

  采购品目名称

  采购组织形式

  资金来源

  总计

  一般公共预算资金

  政府性基金

  其他资金

  上年结转和结余资金

  合计

  40.00

  40.00

  货物

  1.00

  1.00

  无锡市新吴区公路事业发展中心

  1.00

  1.00

  商品和服务支出(公用经费定额)三保

  印刷费

  其他造纸和印刷机械

  集中采购

  0.25

  0.25

  商品和服务支出(公用经费定额)三保

  办公设备购置

  台式计算机

  集中采购

  0.75

  0.75

  服务

  39.00

  39.00

  无锡市新吴区公路事业发展中心

  39.00

  39.00

  公路管理专项

  其他商品和服务支出

  公路管理和养护服务

  分散采购

  14.00

  14.00

  公路管理专项

  其他商品和服务支出

  其他交通运输、仓储服务

  分散采购

  25.00

  25.00

  第三部分 2025年度单位预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  无锡市新吴区公路事业发展中心2025年度收入、支出预算总计478.65万元,与上年相比收、支预算总计各增加133.32万元,增长38.61%。其中:

  (一)收入预算总计478.65万元。包括:

  1.本年收入合计478.65万元。

  (1)一般公共预算拨款收入478.65万元,与上年相比增加133.32万元,增长38.61%。主要原因是2025年本单位项目支出较上年增长较多,同时,净增一名工作人员所致。

  (2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

  (3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

  (4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。

  (5)事业收入0万元,与上年预算数相同。

  (6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。

  (7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。

  (8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。

  (9)其他收入0万元,与上年预算数相同。

  2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

  (二)支出预算总计478.65万元。包括:

  1.本年支出合计478.65万元。

  (1)社会保障和就业支出(类)支出28.12万元,主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加11.21万元,增长66.29%。主要原因是本单位本年度较上年净增一名工作人员,同时,基本养老保险和职业年金缴费预算基数调整影响。

  (2)卫生健康支出(类)支出7.52万元,主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。与上年相比增加0.45万元,增长6.36%。主要原因是本单位本年度较上年净增一名工作人员所致。

  (3)交通运输支出(类)支出350.85万元,主要用于公路水路运输等方面支出。与上年相比增加114.6万元,增长48.51%。主要原因是2025年本单位项目支出较上年增长较多。

  (4)住房保障支出(类)支出92.16万元,主要用于保障性安居工程和住房改革支出。与上年相比增加7.06万元,增长8.3%。主要原因是本单位本年度较上年净增一名工作人员所致。

  2.年终结转结余为0万元。

  二、收入预算情况说明

  无锡市新吴区公路事业发展中心2025年收入预算合计478.65万元,包括本年收入478.65万元,上年结转结余0万元。

  其中:

  本年一般公共预算收入478.65万元,占100%;

  本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

  本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

  本年财政专户管理资金0万元,占0%;

  本年事业收入0万元,占0%;

  本年事业单位经营收入0万元,占0%;

  本年上级补助收入0万元,占0%;

  本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

  本年其他收入0万元,占0%;

  上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

  上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

  上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

  上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

  上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

  三、支出预算情况说明

  无锡市新吴区公路事业发展中心2025年支出预算合计478.65万元,其中:

  基本支出292.38万元,占61.08%;

  项目支出186.27万元,占38.92%;

  事业单位经营支出0万元,占0%;

  上缴上级支出0万元,占0%;

  对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  无锡市新吴区公路事业发展中心2025年度财政拨款收、支总预算478.65万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加133.32万元,增长38.61%。主要原因是2025年本单位项目支出较上年增长较多,同时,净增一名工作人员所致。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  无锡市新吴区公路事业发展中心2025年财政拨款预算支出478.65万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加133.32万元,增长38.61%。主要原因是2025年本单位项目支出较上年增长较多,同时,净增一名工作人员所致。

  其中:

  (一)社会保障和就业支出(类)

  1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出18.75万元,与上年相比增加7.48万元,增长66.37%。主要原因是本单位本年度较上年净增一名工作人员,同时,行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)基数调整影响。

  2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出9.37万元,与上年相比增加3.73万元,增长66.13%。主要原因是本单位本年度较上年净增一名工作人员,同时,行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)基数调整影响。

  (二)卫生健康支出(类)

  行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出7.52万元,与上年相比增加0.45万元,增长6.36%。主要原因是本单位本年度较上年净增一名工作人员所致。

  (三)交通运输支出(类)

  公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出350.85万元,与上年相比增加114.6万元,增长48.51%。主要原因是2025年本单位项目支出较上年增长较多。

  (四)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出15.1万元,与上年相比增加2.97万元,增长24.48%。主要原因是本单位本年度较上年净增一名工作人员所致。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出52.55万元,与上年相比减少2.34万元,减少4.26%。主要原因是本年度较上年退休人员减少一人。

  3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出24.51万元,与上年相比增加6.43万元,增长35.56%。主要原因是本单位本年度较上年净增一名工作人员所致。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  无锡市新吴区公路事业发展中心2025年度财政拨款基本支出预算292.38万元,其中:

  (一)人员经费271.51万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

  (二)公用经费20.87万元。主要包括:办公费、印刷费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  七、一般公共预算支出预算情况说明

  无锡市新吴区公路事业发展中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算478.65万元,与上年相比增加133.32万元,增长38.61%。主要原因是2025年本单位项目支出较上年增长较多。

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明

  无锡市新吴区公路事业发展中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算292.38万元,其中:

  (一)人员经费271.51万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

  (二)公用经费20.87万元。主要包括:办公费、印刷费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  无锡市新吴区公路事业发展中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算3.35万元,与上年预算数相同。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出3.35万元,占“三公”经费的100%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。

  2.公务用车购置及运行维护费预算支出3.35万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。

  (2)公务用车运行维护费预算支出3.35万元,与上年预算数相同。

  3.公务接待费预算支出0万元,与上年预算数相同。

  无锡市新吴区公路事业发展中心2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。

  无锡市新吴区公路事业发展中心2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,与上年预算数相同。

  十、政府性基金预算支出预算情况说明

  无锡市新吴区公路事业发展中心2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

  十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

  无锡市新吴区公路事业发展中心2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

  十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  2025年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年预算数相同。

  十三、政府采购支出预算情况说明

  2025年度政府采购支出预算总额40万元,其中:拟采购货物支出1万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出39万元。

  十四、国有资产占用情况说明

  本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。

  十五、预算绩效目标设置情况说明

  2025年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金478.65万元;本单位共1个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计186.27万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

  二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

  八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

  十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

  十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。