时间:2022-09-29 18:47 字体大小:放大 正常 缩小
信息索引号 | 014032126/2022-03189 | 生成日期 | 2022-09-29 | 公开日期 | 2022-09-29 |
文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市新吴生态环境局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内容概述 | 2021年度无锡市新吴生态环境局部门决算公开 |
2021年度
无锡市新吴生态环境局
部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2021年度主要工作完成情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目) 七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、省、市生态环境的方针政策和法律法规。参与编制并监督实施重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划。
(二)负责驻地辖区生态文明建设的指导协调工作。
(三)牵头协调本区域内较大及以下环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,协调驻地政府对突发生态环境事件的应急处置、预警工作。
(四)贯彻执行大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车船等的污染防治管理制度。贯彻落实省、市关于太湖水污染防治工作的各项政策和决策部署。合同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,参与指导城乡环境综合整治工作。按权限负责与辐射安全的监督管理。
(五)监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;做好生态环境修复工作,参与生态补偿工作。
(六)承办市局交办的规划环评和建设项目环评文件的审查工作。组织实施生态环境准入清单。组织实施本区域内污染物排放总量控制、排污许可证制度、污染物减排计划并监督管理。
(七)组织实施生态环境监测制度和规范,组织实施生态环境执法监测、污染源监督监测、应急监测。负责驻地生态环境信息化工作,按要求开展信息公开工作。负责生态环境监测网和信息网的建设。
(八)负责驻地生态环境保护综合执法工作。
(九)负责生态环境保护宣传工作,开展生态环境科技工作,并与推动循环经济和生态环保产业发展。配合做好材质性资金的安排、实施和监督工作。
(十)完成市生态环境局交办的其他任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、综合业务与监督科、法规宣教科(监测与信息科)、生态环境管理科、排放管理科、土壤固废科(自然生态保护科)。本部门下属单位包括:无锡市新吴区环境监测中心、无锡市新吴区环境应急与事故调查中心、无锡市新吴区环境监察大队。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家,具体包括:无锡市新吴生态环境局本级、无锡市新吴区环境监测中心、无锡市新吴区环境应急与事故调查中心、无锡市新吴区环境监察大队。
三、2021年度主要工作完成情况
2021年以来,无锡市新吴生态环境局始终坚持以习近平生态文明思想为指引,坚决扛起深入打好污染防治攻坚战的政治责任,坚持“精准治污、科学治污、依法治污”不动摇,奋力探索降碳增效新路径,推动生态文明示范区创建,为全市生态环境实现“奔三冲九清零”目标做出积极贡献。
一、坚持目标导向,紧盯“指挥棒”
1.高质量发展考核指标:2021年,我区PM2.5浓度30.3微克/立方米,同比下降13.9%,优于年度考核目标(35微克/立方米);空气质量优良天数比率77.3%,同比下降4.8%;5个国省考断面均达到Ⅲ类,优Ⅲ比例首次达到100%,优于年度考核目标。
2.污防攻坚战目标任务:截至12月底,纳入市污染防治综合监管平台调度的277个市级深入打好污染防治攻坚战重点工程/工作全部完成;区级重点工程已完成1618个。
二、全力污防攻坚,净化“水气土”
1.治管结合,持续改善空气质量。一方面大力推进分行业精准治理,加强各行业精准治理。积极推进年度目标任务,通过月度调度、季度推进、重点项目重点帮扶的工作模式,提前完成2021年度1220项大气污染防治工程项目。积极响应源头治理工作,以工业涂装行业为切入点,开展低VOCs清洁原料替代,47家工业涂装企业全部符合国家低VOCs含量涂料限值要求,从源头有效减少VOCs排放350吨。联合开展汽修行业整治,共计出动2400余人次,检查企业297家,实现汽修行业企业100%全覆盖。各街道全年完成3279家餐饮油烟企业排查整治及回头看。加大机动车尾气抽查抽测,累计实施柴油车路检路查1300车次,柴油车入户检查386车次,非道路移动机械检查211台次。另一方面强效落实按季度管控措施。加强夏季臭氧应急防控,重点企业实施专人驻点监督,持续开展夜间执法检查,累计出动检查人员1080人次,检查点位1872个,问题点位均已完成整改。严格落实秋冬季重污染天气管控,修订《无锡高新区(新吴区)重污染天气应急预案》,严格对标,逐一开展评级审核,制定符合实际的重污染天气应急减排清单,编制一企一策管控措施,强化重污染天气应对期间执法检查,依法依规查处不落实应急减排措施等行为。
2.压实基础,统筹协调水质提升。一是绘好治水新蓝图。修改完善水生态“十四五”规划。市下达102项水污染防治重点工程项目,全部达到年度目标任务要求,完成率100%。二是细致排查强基础。完成第一、第二批1898家涉磷企业初步核实,扣除关停、搬迁企业,系统内实际填报1359家,其中涉磷企业973家,涉磷比例71.6%。推进长江入河(湖)排污口排查整治,印发《新吴区长江太湖入河排污口“一口一策”分类整治实施方案》,排查溯源排口221处,规范排污口标志牌设置110处,完成整改5处、整改中9处。推进太湖入河(湖)排污口排查整治,完成《新吴区太湖流域入河排污口“一口一策”分类整治实施方案》,排查溯源排口317处,规范排污口标志牌设置134处,完成整改1处。三是设施改造防风险。推动实施工业企业废水设施提升改造,完成14家企业107项问题。工业企业雨水口和应急设施排查发现的14个问题,完成整改12个,整改中2个。强化医疗机构废水处理设施管理,疫情期间,每日调度隔离点及污水处理厂废水处理情况。
3.精准施策,重点保障土壤安全。一是完善防治管理体系。落实联动管理机制,严控土壤及地下水源头污染,制定土壤污染防治年度工作计划,排定年度重点项目59个。二是推进风险管控修复。完成丰硕化工遗留地块补充调查及风险管控技术方案,完成兴中化工、泰伯电镀等污染地块管控区域划定与围挡和警示设置,启动补充调查工作,推进在线视频安装。三是强化重点企业监管。新增土壤重点监管单位21家,累计完成化工企业遗留地块土壤污染状况调查38幅。四是严守安全利用底线。完成用途拟变更敏感用途的23幅地块调查报告进行评审,完成70幅地块土壤污染状况调查报告备案管理。做好土壤环境审计工作。
4.提能强效,全面消除环境隐患。一是处置能力“扩容增效”。三贵资源年处置利用3.5万吨有机溶剂项目顺利投产,新广脉环保废酸等处置利用项目完成建设并获得许可证,全区危废处置能力新增30万吨。二是管理体系“提标升级”。推进江苏省危险废物全生命周期监控系统应用,纳入新系统管理企业1673家,重点单位视频接入系统409路。三是小微企业“化零为整”。推进小微企业危废集中收集项目建设与使用推广,目前能之汇小微项目已与新吴区622家小微企业签订合同;鸿邦环保小微平台已与全生命周期系统已完成对接,并与新吴区110家小微企业完成签约。四是专项整治“清零闭环”。组织开展危废处置专项整治,累计完成1300余家涉危废单位排查,发现问题隐患903项,全部完成整改。
三、优化营商环境,服务“高质量”
1.提升绿色发展水平。一是积极筹谋区域规划,对接高新区规划环境影响评价和园区区域环境影响评价工作启动规划环评和区域环评编制,区域环评已完成市局备案。二是深入开展太湖湾科创带生态环境建设,组织2021年生态环境具体工程项目申报,建立区级联络会议制度。三是大力推进涉磷项目和两高项目排查,梳理形成项目清单,严格准入管理。四是全周期服务重点项目准入,采取“即受理即审批”的绿色审批通道,缩短项目建设进度,今年以来服务重点项目审批对接163次,完成项目审批166个,重点完成了致优无纺布、三捷医疗、天芯微半导体、伊顿康明斯、深南电路等重点项目审批。五是探索排污许可“一证管理”,优化排污许可审批流程,建立各部门协同审核制度,完成发证108家。推进排污许可质量核查,完成排污许可执行报告提交情况和质量核查,完成全区40%持证企业的现场核查。六是推进“绿岛”项目建设,今年完成3个喷涂“绿岛”项目。七是优化服务建设用地审核。对全区重点发展地块,建立绿色通道依法加快审核指导,落实“点对点”跟踪推进审批,实施“即受理即审批”,以高效的审批服务有效保障项目“招拍挂”,扎实做好经营性用地出让工作。完成出让地块的预审54个。
2.落实企业主体责任。一是强化培训教育。组织开展环境管理标准化“云课堂”培训3期共15节课程,有效提高企业管理人员环境管理水平和风险防患意识。推进企业参加“万家企业学环保法”平台学法考试活动,完成注册企业1935家。二是落实依法监管。完成企业行政处罚信息信用修复。强力推进企业环责险工作,已完成评估371家,完成投保364家。加大生态损害赔偿案件办理力度,生态环境部交办第一批生态损害评估赔偿案件完成磋商程序20件(共31件),第二批省级交办生态损害评估赔偿案件已完成启动13件(共14件),生态损害赔偿金额入库财政166万元。三是发挥典型示范。启动新吴区“大手拉小手”企业环保共建项目第四批结对帮扶,64家企业完成结对共建。创新开展排污许可典型企业示范行动,优选第一批35家持证企业,在完成引领企业培育的基础上,组织优秀企业分享管理经验,完成第一批30家企业结对共建,动态促进整体水平提升。
3.保障安全生产氛围。一是强化责任落实,印发领导班子成员安全生产责任和工作清单,严格执行领导干部到岗带班、全年24小时应急值守制度。二是强化专项整治,区涉危废企业中,区级和街道级分级分类监管的总计1304,目前已全部开展排查,共计发现问题隐患903个,已全部完成整改闭环。全面开展年全生命周期监控系统企业信息填报工作,完成基本信息企业填报1670家,37家重点单位均与省厅完成视频接入。三是强化核与辐射监管,检查企业84家次,已完成对辖区内伴生矿开发利用企业专项检查。四是强化环保设施排查,全年排查重点企业194家,涉及重点环保设施项目901项,其中已开展风险安全评估690项,论证评估率76.58%。四是加强审批联动。建立项目应急、环保联合审核制度,邀请应急部门参加项目评审会10个,发函征求应急意见项目7个,涉及六大类环保设施移交66个。
4.共享普惠民生福祉。以满足人民日益增长的优美生态环境需求为己任,聚焦区域生态文明建设。开展生态文明示范区创建,发布创建规划,完成省级创建资料审核和现场核查并递交整改报告。做好生态管控区域监管,对鸿山街道、新安街道生态管控区域4个疑似开发定位进行核实,落实“绿盾2021”行动,开展自然保护地生态环境监管。积极开展生态创建,申报生态安全缓冲区项目3个,协调推进鸿山街道“两山”实践创新基地规划编制。推动生物多样性保护,对接了解梁鸿湿地公园、大溪港湿地公园生物多样性项目,推动完成梁鸿国家湿地公园退化湿地生态恢复工程。
四、锤炼环保铁军,提振“精气神”
1.完善组织架构。今年以来,新增4名领导班子成员,配备了党组副书记,调整完善领导分工,进一步强化了党组领导核心作用。加强干部队伍建设,充实了7名中层领导干部,搭建了全面高效的组织架构网络。
2.加强党建引领。与旺庄辖区6家企业党支部、国控点所在区域2个社区党支部签约共建,打造“绿色联盟”,更好发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用。积极探索推进生态环境公益保护新机制,与新吴区检察院、住建局、农业农村局、自然资源规划分局和新安街道共同打造“益心益行”党建联盟,探索开展生态环境公益保护共建共治共享活动,破解生态环境资源保护等难题。
3.聚焦作风效能。结合党史学习教育,讲述作风和家风小故事,实地参观江苏省田园乡村“廉文化”景点,征集展示环保大家庭30余条“勤廉”家训格言。扎实推进“以案为鉴”专项行动,先后组织观看了《歧路之殇》《叩问初心》《正风反腐就在身边》《博弈》《时间的路》等多部警示教育纪录片,引导党员干部做到筑牢防线、守住底线、不碰红线。
4.首创全员执法。聚焦执法主业,探索建立“局队合一”制度下的执法新模式,各职能处室全员参与一线环境执法,使用移动执法APP快捷留痕,发现涉嫌环境违法行为线索及时移交执法分局。截至12月31日累计执法强度282.74,是全市平均强度的1.18倍;下达行政处罚决定191件、处罚决定金额2982.8万元,同比分别增加54.3%。
五、2022年工作思路
1.深入打好污染防治攻坚战。以“提气、降碳、强生态,增水、固土、防风险”为总体思路,继续深化蓝天、碧水、净土三大保卫战,推动绿色低碳转型发展,加大生态保护修复力度,提升生态环境风险防控水平,创新生态环境保护体制机制,聚焦突出环境问题整改,补齐短板、真抓实干,突出精准治污、科学治污、依法治污,加快推进重点工程项目建设,确保全面完成年度目标任务,推动全区生态环境质量持续向好。
2.主动服务高质量发展。编制完善用地项目环境影响评分办法,严把入口关。聚焦产业园区“三优化三提升”,全力推进包装印刷等重点涉气行业企业腾退,为重点项目入驻腾挪空间。协调解决重大项目主要污染物总量平衡问题,定期跟踪项目进展。继续落实“双月会”制度,加大项目现场答疑解惑的力度,为建设单位破解疑虑,为重大项目顺利落地提供有力支持。推进排污许可一证管理,抓好重要典型企业推广利用排污许可证为核心的企业环保管理体系。
3.健全环境监测监管体系建设。完成《新吴区“十四五”环境监测体系》编制工作。对旺庄国控气站1公里内点位比选工作进行收尾验收,编制点位调整技术报告。对“智慧新吴”一期吴博园、鸿西村水站点位调整开展调研,逐步实现“十四五”考核断面自动监测全覆盖。继续发挥我区走航监测的优势,成全市范围内较具特色亮点的环境监测格局。继续深化全员执法制度,调整完善执法分局驻点工作模式,建强用好环保网格员队伍,提升执法效能。完善行政执法裁量权基准,推进“非现场”监管,完善行刑、行诉、行检衔接。
4.推动企业落实环保主体责任。用好“云课堂”平台,加强企业教育培训,提高知法守法意识和环境管理水平,实现更高水平绿色发展和可持续发展,组织“守法援助”服务,内容包括:万家企业学环保法、守法援助培训班、生态环境损害赔偿磋商、企业环境管理标准化建设、环保信用修复、环境污染责任保险、清洁生产等。以社会责任为引领,将“大手拉小手”企业环保共建项目打造成环保共治的品牌项目,并不断推动公益服务突破和升级,推动生态环境监管模式不断优化。
第二部分
无锡市新吴生态环境局
2021年度部门决算表
收入支出决算总表
|
||||
|
|
公开01表
|
||
部门名称:无锡市新吴生态环境局
|
金额单位:万元
|
|||
收入
|
支出
|
|||
项目
|
决算数
|
按功能分类
|
决算数
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
8,252.16
|
一、一般公共服务支出
|
0.22
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、上级补助收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、事业收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、经营收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
八、其他收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
132.82
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
42.65
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
7,643.15
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
2.00
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
431.32
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
本年收入合计
|
8,252.16
|
本年支出合计
|
8,252.16
|
|
使用非财政拨款结余
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
8,252.16
|
总计
|
8,252.16
|
|
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|||
部门名称:无锡市新吴生态环境局
|
金额单位:万元
|
||||||||
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
财政专户管理教育收费
|
事业收入(不含专户管理教育收费)
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
||||||||
合计
|
8,252.16
|
8,252.16
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
0.22
|
0.22
|
|
|
|
|
|
|
20111
|
纪检监察事务
|
0.22
|
0.22
|
|
|
|
|
|
|
2011101
|
行政运行
|
0.22
|
0.22
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
132.82
|
132.82
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
132.82
|
132.82
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
88.55
|
88.55
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
44.27
|
44.27
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
42.65
|
42.65
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
42.65
|
42.65
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
23.67
|
23.67
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
18.98
|
18.98
|
|
|
|
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
7,643.15
|
7,643.15
|
|
|
|
|
|
|
21101
|
环境保护管理事务
|
2,691.13
|
2,691.13
|
|
|
|
|
|
|
2110101
|
行政运行
|
267.43
|
267.43
|
|
|
|
|
|
|
2110102
|
一般行政管理事务
|
1,157.78
|
1,157.78
|
|
|
|
|
|
|
2110199
|
其他环境保护管理事务支出
|
1,265.92
|
1,265.92
|
|
|
|
|
|
|
21102
|
环境监测与监察
|
2,990.04
|
2,990.04
|
|
|
|
|
|
|
2110299
|
其他环境监测与监察支出
|
2,990.04
|
2,990.04
|
|
|
|
|
|
|
21103
|
污染防治
|
1,887.98
|
1,887.98
|
|
|
|
|
|
|
2110301
|
大气
|
1,807.14
|
1,807.14
|
|
|
|
|
|
|
2110399
|
其他污染防治支出
|
80.84
|
80.84
|
|
|
|
|
|
|
21199
|
其他节能环保支出
|
74.00
|
74.00
|
|
|
|
|
|
|
2119999
|
其他节能环保支出
|
74.00
|
74.00
|
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
431.32
|
431.32
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
431.32
|
431.32
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
136.21
|
136.21
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
64.28
|
64.28
|
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
230.84
|
230.84
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
公开03表
|
||
部门名称:无锡市新吴生态环境局
|
金额单位:万元
|
||||||
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
||||||
合计
|
8,252.16
|
1,657.79
|
6,594.37
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
0.22
|
0.22
|
|
|
|
|
20111
|
纪检监察事务
|
0.22
|
0.22
|
|
|
|
|
2011101
|
行政运行
|
0.22
|
0.22
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
132.82
|
132.82
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
132.82
|
132.82
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
88.55
|
88.55
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
44.27
|
44.27
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
42.65
|
42.65
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
42.65
|
42.65
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
23.67
|
23.67
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
18.98
|
18.98
|
|
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
7,643.15
|
1,050.78
|
6,592.37
|
|
|
|
21101
|
环境保护管理事务
|
2,691.13
|
398.76
|
2,292.37
|
|
|
|
2110101
|
行政运行
|
267.43
|
267.43
|
|
|
|
|
2110102
|
一般行政管理事务
|
1,157.78
|
|
1,157.78
|
|
|
|
2110199
|
其他环境保护管理事务支出
|
1,265.92
|
131.33
|
1,134.59
|
|
|
|
21102
|
环境监测与监察
|
2,990.04
|
652.02
|
2,338.03
|
|
|
|
2110299
|
其他环境监测与监察支出
|
2,990.04
|
652.02
|
2,338.03
|
|
|
|
21103
|
污染防治
|
1,887.98
|
|
1,887.98
|
|
|
|
2110301
|
大气
|
1,807.14
|
|
1,807.14
|
|
|
|
2110399
|
其他污染防治支出
|
80.84
|
|
80.84
|
|
|
|
21199
|
其他节能环保支出
|
74.00
|
|
74.00
|
|
|
|
2119999
|
其他节能环保支出
|
74.00
|
|
74.00
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
431.32
|
431.32
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
431.32
|
431.32
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
136.21
|
136.21
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
64.28
|
64.28
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
230.84
|
230.84
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表
|
|||||||||
|
|
|
|
|
公开04表
|
||||
部门名称:无锡市新吴生态环境局
|
金额单位:万元
|
||||||||
收 入
|
支 出
|
||||||||
项 目
|
决算数
|
按功能分类
|
决算数
|
||||||
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
||||||
一、一般公共预算财政拨款收入
|
8,252.16
|
一、一般公共服务支出
|
0.22
|
0.22
|
|
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|||
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
八、社会保障和就业支出
|
132.82
|
132.82
|
|
|
|||
|
|
九、卫生健康支出
|
42.65
|
42.65
|
|
|
|||
|
|
十、节能环保支出
|
7,643.15
|
7,643.15
|
|
|
|||
|
|
十一、城乡社区支出
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|||
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
十九、住房保障支出
|
431.32
|
431.32
|
|
|
|||
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
二十三、其他支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
二十四、债务还本支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
二十五、债务付息支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|||
本年收入合计
|
8,252.16
|
本年支出合计
|
8,252.16
|
8,252.16
|
|
|
|||
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
|||
一、一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|||
三、国有资本经营预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|||
总计
|
8,252.16
|
总计
|
8,252.16
|
8,252.16
|
|
|
|||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款支出决算表(功能科目)
|
||||
|
|
公开05表
|
||
部门名称:无锡市新吴生态环境局
|
|
|
金额单位:万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
8,252.16
|
1,657.79
|
6,594.37
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
0.22
|
0.22
|
|
20111
|
纪检监察事务
|
0.22
|
0.22
|
|
2011101
|
行政运行
|
0.22
|
0.22
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
132.82
|
132.82
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
132.82
|
132.82
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
88.55
|
88.55
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
44.27
|
44.27
|
|
210
|
卫生健康支出
|
42.65
|
42.65
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
42.65
|
42.65
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
23.67
|
23.67
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
18.98
|
18.98
|
|
211
|
节能环保支出
|
7,643.15
|
1,050.78
|
6,592.37
|
21101
|
环境保护管理事务
|
2,691.13
|
398.76
|
2,292.37
|
2110101
|
行政运行
|
267.43
|
267.43
|
|
2110102
|
一般行政管理事务
|
1,157.78
|
|
1,157.78
|
2110199
|
其他环境保护管理事务支出
|
1,265.92
|
131.33
|
1,134.59
|
21102
|
环境监测与监察
|
2,990.04
|
652.02
|
2,338.03
|
2110299
|
其他环境监测与监察支出
|
2,990.04
|
652.02
|
2,338.03
|
21103
|
污染防治
|
1,887.98
|
|
1,887.98
|
2110301
|
大气
|
1,807.14
|
|
1,807.14
|
2110399
|
其他污染防治支出
|
80.84
|
|
80.84
|
21199
|
其他节能环保支出
|
74.00
|
|
74.00
|
2119999
|
其他节能环保支出
|
74.00
|
|
74.00
|
212
|
城乡社区支出
|
2.00
|
|
2.00
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
2.00
|
|
2.00
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
2.00
|
|
2.00
|
221
|
住房保障支出
|
431.32
|
431.32
|
|
22102
|
住房改革支出
|
431.32
|
431.32
|
|
2210201
|
住房公积金
|
136.21
|
136.21
|
|
2210202
|
提租补贴
|
64.28
|
64.28
|
|
2210203
|
购房补贴
|
230.84
|
230.84
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款基本支出决算表(经济科目)
|
||||
|
|
|
公开06表
|
|
部门名称:无锡市新吴生态环境局
|
金额单位:万元
|
|||
项 目
|
财政拨款基本支出
|
|||
经济分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
合计
|
1,657.79
|
1,549.53
|
108.26
|
|
301
|
工资福利支出
|
1,465.21
|
1,465.21
|
|
30101
|
基本工资
|
142.08
|
142.08
|
|
30102
|
津贴补贴
|
522.63
|
522.63
|
|
30103
|
奖金
|
187.30
|
187.30
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
293.38
|
293.38
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
88.55
|
88.55
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
44.27
|
44.27
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
42.65
|
42.65
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
8.15
|
8.15
|
|
30113
|
住房公积金
|
136.21
|
136.21
|
|
30114
|
医疗费
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
101.83
|
|
101.83
|
30201
|
办公费
|
10.96
|
|
10.96
|
30202
|
印刷费
|
2.71
|
|
2.71
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
0.22
|
|
0.22
|
30205
|
水费
|
0.11
|
|
0.11
|
30206
|
电费
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
5.27
|
|
5.27
|
30208
|
取暖费
|
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
3.74
|
|
3.74
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
0.84
|
|
0.84
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
5.88
|
|
5.88
|
30217
|
公务接待费
|
1.54
|
|
1.54
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
0.24
|
|
0.24
|
30227
|
委托业务费
|
6.24
|
|
6.24
|
30228
|
工会经费
|
18.73
|
|
18.73
|
30229
|
福利费
|
0.50
|
|
0.50
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
12.13
|
|
12.13
|
30239
|
其他交通费用
|
29.29
|
|
29.29
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
3.44
|
|
3.44
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
84.32
|
84.32
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.54
|
0.54
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.08
|
0.08
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
83.70
|
83.70
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
|
310
|
资本性支出
|
6.43
|
|
6.43
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
6.43
|
|
6.43
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
312
|
对企业补助
|
|
|
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
|
31204
|
费用补贴
|
|
|
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算支出决算表(功能科目)
|
||||
|
|
|
公开07表
|
|
部门名称:无锡市新吴生态环境局
|
金额单位:万元
|
|||
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
8,252.16
|
1,657.79
|
6,594.37
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
0.22
|
0.22
|
|
20111
|
纪检监察事务
|
0.22
|
0.22
|
|
2011101
|
行政运行
|
0.22
|
0.22
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
132.82
|
132.82
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
132.82
|
132.82
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
88.55
|
88.55
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
44.27
|
44.27
|
|
210
|
卫生健康支出
|
42.65
|
42.65
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
42.65
|
42.65
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
23.67
|
23.67
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
18.98
|
18.98
|
|
211
|
节能环保支出
|
7,643.15
|
1,050.78
|
6,592.37
|
21101
|
环境保护管理事务
|
2,691.13
|
398.76
|
2,292.37
|
2110101
|
行政运行
|
267.43
|
267.43
|
|
2110102
|
一般行政管理事务
|
1,157.78
|
|
1,157.78
|
2110199
|
其他环境保护管理事务支出
|
1,265.92
|
131.33
|
1,134.59
|
21102
|
环境监测与监察
|
2,990.04
|
652.02
|
2,338.03
|
2110299
|
其他环境监测与监察支出
|
2,990.04
|
652.02
|
2,338.03
|
21103
|
污染防治
|
1,887.98
|
|
1,887.98
|
2110301
|
大气
|
1,807.14
|
|
1,807.14
|
2110399
|
其他污染防治支出
|
80.84
|
|
80.84
|
21199
|
其他节能环保支出
|
74.00
|
|
74.00
|
2119999
|
其他节能环保支出
|
74.00
|
|
74.00
|
212
|
城乡社区支出
|
2.00
|
|
2.00
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
2.00
|
|
2.00
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
2.00
|
|
2.00
|
221
|
住房保障支出
|
431.32
|
431.32
|
|
22102
|
住房改革支出
|
431.32
|
431.32
|
|
2210201
|
住房公积金
|
136.21
|
136.21
|
|
2210202
|
提租补贴
|
64.28
|
64.28
|
|
2210203
|
购房补贴
|
230.84
|
230.84
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
|
||||
|
公开08表
|
|||
部门名称:无锡市新吴生态环境局
|
金额单位:万元
|
|||
项 目
|
一般公共预算财政拨款基本支出
|
|||
经济分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
合计
|
1,657.79
|
1,549.53
|
108.26
|
|
301
|
工资福利支出
|
1,465.21
|
1,465.21
|
|
30101
|
基本工资
|
142.08
|
142.08
|
|
30102
|
津贴补贴
|
522.63
|
522.63
|
|
30103
|
奖金
|
187.30
|
187.30
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
293.38
|
293.38
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
88.55
|
88.55
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
44.27
|
44.27
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
42.65
|
42.65
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
8.15
|
8.15
|
|
30113
|
住房公积金
|
136.21
|
136.21
|
|
30114
|
医疗费
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
101.83
|
|
101.83
|
30201
|
办公费
|
10.96
|
|
10.96
|
30202
|
印刷费
|
2.71
|
|
2.71
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
0.22
|
|
0.22
|
30205
|
水费
|
0.11
|
|
0.11
|
30206
|
电费
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
5.27
|
|
5.27
|
30208
|
取暖费
|
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
3.74
|
|
3.74
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
0.84
|
|
0.84
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
5.88
|
|
5.88
|
30217
|
公务接待费
|
1.54
|
|
1.54
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
0.24
|
|
0.24
|
30227
|
委托业务费
|
6.24
|
|
6.24
|
30228
|
工会经费
|
18.73
|
|
18.73
|
30229
|
福利费
|
0.50
|
|
0.50
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
12.13
|
|
12.13
|
30239
|
其他交通费用
|
29.29
|
|
29.29
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
3.44
|
|
3.44
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
84.32
|
84.32
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.54
|
0.54
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.08
|
0.08
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
83.70
|
83.70
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
|
310
|
资本性支出
|
6.43
|
|
6.43
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
6.43
|
|
6.43
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
312
|
对企业补助
|
|
|
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
|
31204
|
费用补贴
|
|
|
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
|
|||||||||||||||
公开09表
|
|||||||||||||||
部门名称:无锡市新吴生态环境局
|
金额单位:万元
|
||||||||||||||
预算数
|
决算数
|
||||||||||||||
“三公”经费
|
会议费
|
培训费
|
“三公”经费
|
会议费
|
培训费
|
||||||||||
“三公”经费合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务
接待费
|
“三公”经费合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务
接待费
|
||||||||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
||||||||||
21.52
|
0.00
|
12.15
|
0.00
|
12.15
|
9.37
|
4.50
|
39.36
|
18.37
|
0.00
|
12.13
|
0.00
|
12.13
|
6.24
|
1.94
|
26.21
|
相关统计数:
项目
|
统计数
|
项目
|
统计数
|
因公出国(境)团组数(个)
|
0
|
因公出国(境)人次数(人)
|
0
|
公务用车购置数(辆)
|
0
|
公务用车保有量(辆)
|
7
|
国内公务接待批次(个)
|
67
|
国内公务接待人次(人)
|
636
|
国(境)外公务接待批次(个)
|
0
|
国(境)外公务接待人次(人)
|
0
|
召开会议次数(个)
|
1
|
参加会议人次(人)
|
143
|
组织培训次数(个)
|
19
|
参加培训人次(人)
|
242
|
注:本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算支出决算表
|
||||
|
|
|
公开10表
|
|
部门名称:无锡市新吴生态环境局
|
金额单位:万元
|
|||
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||
栏次
|
1
|
2
|
2
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算,故本表为空。
国有资本经营预算支出决算表
|
||||
|
|
|
公开11表
|
|
部门名称:无锡市新吴生态环境局
|
金额单位:万元
|
|||
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||
栏次
|
1
|
2
|
2
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。
一般公共预算机关运行经费支出决算表
|
||
|
公开12表
|
|
部门名称:无锡市新吴生态环境局
|
金额单位:万元
|
|
项 目
|
机关运行经费支出决算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
合计
|
58.06
|
|
302
|
商品和服务支出
|
55.03
|
30201
|
办公费
|
5.74
|
30202
|
印刷费
|
0.04
|
30203
|
咨询费
|
|
30204
|
手续费
|
0.19
|
30205
|
水费
|
|
30206
|
电费
|
|
30207
|
邮电费
|
2.95
|
30208
|
取暖费
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
30211
|
差旅费
|
2.59
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
30213
|
维修(护)费
|
0.41
|
30214
|
租赁费
|
|
30215
|
会议费
|
|
30216
|
培训费
|
4.31
|
30217
|
公务接待费
|
0.65
|
30218
|
专用材料费
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30226
|
劳务费
|
|
30227
|
委托业务费
|
1.66
|
30228
|
工会经费
|
9.32
|
30229
|
福利费
|
0.40
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
8.99
|
30239
|
其他交通费用
|
16.19
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1.60
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
310
|
资本性支出
|
3.03
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
31002
|
办公设备购置
|
3.03
|
31003
|
专用设备购置
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
31008
|
物资储备
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
31010
|
安置补助
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
312
|
对企业补助
|
|
399
|
其他支出
|
|
注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府采购支出决算表
|
|||
|
|
|
公开13表
|
部门名称:无锡市新吴生态环境局
|
单位:万元
|
||
项目
|
金 额
|
||
一、政府采购支出合计
|
3,546.10
|
||
(一)政府采购货物支出
|
486.21
|
||
(二)政府采购工程支出
|
|
||
(三)政府采购服务支出
|
3,059.88
|
||
二、政府采购授予中小企业合同金额
|
|
||
其中:授予小微企业合同金额
|
|
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出决算总计8,252.16万元。与上年相比,收、支总计各减少440.36万元,减少5.07%。其中:
(一)收入决算总计8,252.16万元。包括:
1.本年收入决算合计8,252.16万元。与上年相比,减少440.36万元,减少5.07%,变动原因:上级下达中央水、大气污染防治资金指标费用补贴较上年减少导致。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
(二)支出决算总计8,252.16万元。包括:
1.本年支出决算合计8,252.16万元。与上年相比,减少440.36万元,减少5.07%,变动原因:上级下达中央水、大气污染防治资金指标费用补贴较上年减少导致。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入决算合计8,252.16万元,其中:财政拨款收入8,252.16万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出决算合计8,252.16万元,其中:基本支出1,657.79万元,占20.09%;项目支出6,594.37万元,占79.91%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出决算总计8,252.16万元。与上年相比,收、支总计各增加235.04万元,增长2.93%,变动原因:主要是人员增加以及公积金、养老、医保基数的增加导致。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2021年度财政拨款支出决算8,252.16万元,占本年支出合计的100%。与2021年度财政拨款支出年初预算4,400.36万元相比,完成年初预算的187.53%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)
纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元,支出决算0.22万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:科目调整。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算81.18万元,支出决算88.55万元,完成年初预算的109.08%。决算数与年初预算数的差异原因:主要是养老保险基数的增加。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算40.6万元,支出决算44.27万元,完成年初预算的109.04%。决算数与年初预算数的差异原因:主要是职业年金基数的增加。
(三)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算21.41万元,支出决算23.67万元,完成年初预算的110.56%。决算数与年初预算数的差异原因:主要是医保基数的增加。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算17.28万元,支出决算18.98万元,完成年初预算的109.84%。决算数与年初预算数的差异原因:主要是医保基数的增加。
(四)节能环保支出(类)
1.环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算178.89万元,支出决算267.43万元,完成年初预算的149.49%。决算数与年初预算数的差异原因:主要是人员增加和2021年工资奖金津补贴的变动,调整相应预算。
2.环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算744万元,支出决算1,157.78万元,完成年初预算的155.62%。决算数与年初预算数的差异原因:主要是环境保护管理专项的预算增加。
3.环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算154.66万元,支出决算1,265.92万元,完成年初预算的818.52%。决算数与年初预算数的差异原因:主要是专项资金的增加及2019年及以前年度主要污染物排放有偿使用和交易费清算资金(指标)下达支付导致。
4.环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。年初预算2,850.32万元,支出决算2,990.04万元,完成年初预算的104.9%。决算数与年初预算数的差异原因:主要是环境监测管理专项是预算增加。
5.污染防治(款)大气(项)。年初预算0万元,支出决算1,807.14万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:上级下达了2021年中央大气污染防治资金。
6.污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算0万元,支出决算80.84万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:上级下达了2018年度生态环保领域真抓实干奖励资金。
7.其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算0万元,支出决算74万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:上级下达2019年及以前年度主要污染物排放有偿使用和交易费清算资金。
(五)城乡社区支出(类)
城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算2万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:上级下达了清点清障奖补资金。
(六)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算98.53万元,支出决算136.21万元,完成年初预算的138.24%。决算数与年初预算数的差异原因:人员增加和住房公积金基数提高,调整相应预算。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算48.33万元,支出决算64.28万元,完成年初预算的133%。决算数与年初预算数的差异原因:主要是提租补贴基数提高,调整相应预算。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算165.16万元,支出决算230.84万元,完成年初预算的139.77%。决算数与年初预算数的差异原因:主要是购房补贴基数提高,调整相应预算。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出决算1,657.79万元,其中:
(一)人员经费1,549.53万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费108.26万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出决算8,252.16万元。与上年相比,增加235.04万元,增长2.93%,变动原因:主要是人员增加以及公积金、养老、医保基数的增加导致。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,657.79万元,其中:
(一)人员经费1,549.53万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费108.26万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算18.37万元。与上年相比,增加4.39万元,变动原因:部分公车老旧,维修次数较多,并追加相应预算,因为工作需要接待,并追加相应预算。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出12.13万元,占“三公”经费的66.03%;公务接待费支出6.24万元,占“三公”经费的33.97%。
(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1.因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出预算12.15万元,支出决算12.13万元,完成预算的99.84%,决算数与预算数的差异原因:厉行节约。其中:
(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出决算12.13万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。
3.公务接待费支出预算9.37万元,支出决算6.24万元,完成预算的66.6%,决算数与预算数的差异原因:厉行节约。其中:国内公务接待支出6.24万元,接待67批次,636人次,开支内容:主要为接待上级督查;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次0人次。
(三)一般公共预算会议费支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算4.5万元,支出决算1.94万元,完成预算的43.11%,决算数与预算数的差异原因:厉行节约。2021年度全年召开会议1个,参加会议143人次,开支内容:主要是全省VOCs相关会议,省生态环境厅在我区召开了全省企业源头治理工作现场会等。
(四)一般公共预算培训费支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算39.36万元,支出决算26.21万元,完成预算的66.59%,决算数与预算数的差异原因:厉行节约。2021年度全年组织培训19个,组织培训242人次,开支内容:主要是ISO14001环境管理体系培训,环境管理标准化“云课堂”,新吴区领导干部生态文明培训班,正科职、副科职任职培训和公务员自主选学等。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
2021年度机关运行经费支出决算58.06万元。与上年相比,增加15.27万元,增长35.69%,变动原因:主要是人员的增加导致机关运行经费预算增加。
十三、政府采购支出决算情况说明
2021年度政府采购支出总额3,546.1万元,其中:政府采购货物支出486.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,059.88万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十四、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备1台(套)。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2021年度,本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。
本部门共对上年度已实施完成的6个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计3,496.06万元;本部门共开展4项部门整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计8,252.16万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十四、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十五、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十六、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
二十七、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。
二十八、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
二十九、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
三十、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
三十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。