无锡市新吴区投资促进中心2022年度单位预算公开

时间:2022-04-07 14:10 字体大小:放大 正常 缩小

信息索引号 014032126/2022-00829 生成日期 2022-04-07 公开日期 2022-04-07
文件编号 —  — 发布机构 无锡高新区(新吴区)商务局
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内容概述 无锡市新吴区投资促进中心2022年度单位预算公开

 

目  录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职能

1、负责招商引资、投资促进工作,推进企业增资护股、基地化、总部化发展;

2、配合全区重大招商活动的组织筹备及项目推介;收集、整理国家和省市颁布的各类与高新区及投资企业有关的政策法规,做好产业分析研究;

3、负责园区利用外资合作协议审核及相关履约兑付工作;依法对外商投资企业执行相关法律法规以及合同、章程的情况进行监督检查;

4、加强投资项目审批后的管理和协调服务,协助在建项目办理各类手续,促进投资项目开工生产;

5、维护外商投资企业合法权益,反映外商投资企业意见和建议,协助外商投资企业解决困难。

6、负责园区企业的监测、统计、分析园区经济运行动态,引导和调节经济运行;

7、负责全区企业水、电、气、蒸汽、通信用卡等到生产要素保障的协调服务。

8、负责园区日常管理、服务工作,负责园区企业动态信息的掌握及报送,并协调解决园区企业生产经营中的困难和问题;

9、负责园区企业突发事件的预防、信息网络的建立和鼾方案的制定,牵头有关部门做好园区公共突发事件的应急协调与处理。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括:投资促进科、企业服务科、协调服务科。本单位无下属单位。

三、2022年度单位主要工作任务及目标

(一)打好重大项目招引落户的攻坚战。用好招商改革举措,以区域招商和主导产业链条为纵横轴,找准项目坐标,精准出击,精心组织好“经贸节”、“招商月”、“海外招商推介会”等重大经贸招商活动,重点推进与我区产业布局粘合度强、科技含量高、补链强链的重大项目,力争在超10亿美元或100亿元特大项目招引上获得新突破,打开招商开拓新局面。围绕在手项目抢抓落地,制定精准的、差异化的招商推进策略,集中优质资源,努力形成重大项目储备一批、洽谈一批、建设一批、投产一批的良性循环格局,推动招商引资工作在高起点、高标准、高水平上实现新突破。

(二)着力推动外资固优培强。做好外资发展规划实施工作,建立吸引外资新机制,着力构建稳定可控的产业链供应链、搭建更高能级的开发平台、培育更加国际化的创新机制、集聚能级更高的总部企业、打造更加优良的营商环境角度。强化重大项目支撑,着力推动外资稳量提质,强化项目招商拓增量,更大力度优化服务盘存量。积极探索外资增长新路径,摸排重大项目投资匹配路径。持续加大服务业到位外资推进力度,着力引进文化创意、电子商务、研发设计等高端盈利性服务业外资项目。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2022年度

无锡市新吴区投资促进中心

单位预算表

公开01表

 

收支总表

 

单位:无锡市新吴区投资促进中心

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、一般公共预算拨款收入

362.25

一、一般公共服务支出

239.96

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

 

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

 

七、上级补助收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

25.60

 

九、其他收入

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

十、卫生健康支出

8.21

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

二十、住房保障支出

88.48

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

本年收入合计

362.25

本年支出合计

362.25

 

上年结转结余

 

年终结转结余

 

 

收入总计

362.25

支出总计

362.25

 

           
 

 

公开02表

收入总表

单位:无锡市新吴区投资促进中心

单位:万元

单位代码

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业

收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位

资金

合计

362.25

362.25

362.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  308002

无锡市新吴区投资促进中心

362.25

362.25

362.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

支出总表

单位:无锡市新吴区投资促进中心

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合计

362.25

362.25

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

239.96

239.96

 

 

 

 

  20113

商贸事务

239.96

239.96

 

 

 

 

    2011350

事业运行

239.96

239.96

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

25.60

25.60

 

 

 

 

  20805

行政事业单位养老支出

25.60

25.60

 

 

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.07

17.07

 

 

 

 

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.53

8.53

 

 

 

 

210

卫生健康支出

8.21

8.21

 

 

 

 

  21011

行政事业单位医疗

8.21

8.21

 

 

 

 

    2101102

事业单位医疗

8.21

8.21

 

 

 

 

221

住房保障支出

88.48

88.48

 

 

 

 

  22102

住房改革支出

88.48

88.48

 

 

 

 

    2210201

住房公积金

27.94

27.94

 

 

 

 

    2210203

购房补贴

60.54

60.54

 

 

 

 

 

 

公开04表

财政拨款收支总表

单位:无锡市新吴区投资促进中心

单位:万元

收  入

支  出

项  目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

362.25

一、本年支出

362.25

(一)一般公共预算拨款

362.25

(一)一般公共服务支出

239.96

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

二、上年结转

 

(四)公共安全支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(五)教育支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

25.60

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)卫生健康支出

8.21

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

88.48

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十四)预备费

 

 

 

(二十五)其他支出

 

 

 

(二十六)转移性支出

 

 

 

(二十七)债务还本支出

 

 

 

(二十八)债务付息支出

 

 

 

(二十九)债务发行费用支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

收入总计

362.25

支出总计

362.25

 

 

公开05表

财政拨款支出表(功能科目)

单位:无锡市新吴区投资促进中心

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

362.25

362.25

336.28

25.97

 

201

一般公共服务支出

239.96

239.96

213.99

25.97

 

  20113

商贸事务

239.96

239.96

213.99

25.97

 

    2011350

事业运行

239.96

239.96

213.99

25.97

 

208

社会保障和就业支出

25.60

25.60

25.60

 

 

  20805

行政事业单位养老支出

25.60

25.60

25.60

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.07

17.07

17.07

 

 

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.53

8.53

8.53

 

 

210

卫生健康支出

8.21

8.21

8.21

 

 

  21011

行政事业单位医疗

8.21

8.21

8.21

 

 

    2101102

事业单位医疗

8.21

8.21

8.21

 

 

221

住房保障支出

88.48

88.48

88.48

 

 

  22102

住房改革支出

88.48

88.48

88.48

 

 

    2210201

住房公积金

27.94

27.94

27.94

 

 

    2210203

购房补贴

60.54

60.54

60.54

 

 

 

 

 

公开06表

财政拨款基本支出表(经济科目)

单位:无锡市新吴区投资促进中心

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年财政拨款基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

362.25

336.28

25.97

301

工资福利支出

335.90

335.90

 

  30101

基本工资

34.51

34.51

 

  30102

津贴补贴

68.12

68.12

 

  30107

绩效工资

169.77

169.77

 

  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

17.07

17.07

 

  30109

职业年金缴费

8.53

8.53

 

  30110

职工基本医疗保险缴费

7.56

7.56

 

  30112

其他社会保障缴费

2.40

2.40

 

  30113

住房公积金

27.94

27.94

 

302

商品和服务支出

25.97

 

25.97

  30201

办公费

13.20

 

13.20

  30228

工会经费

4.59

 

4.59

  30229

福利费

0.92

 

0.92

  30239

其他交通费用

6.96

 

6.96

  30299

其他商品和服务支出

0.30

 

0.30

303

对个人和家庭的补助

0.38

0.38

 

  30309

奖励金

0.02

0.02

 

  30399

其他对个人和家庭的补助

0.36

0.36

 

 

公开07表

一般公共预算支出表

单位:无锡市新吴区投资促进中心

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

362.25

362.25

336.28

25.97

 

201

一般公共服务支出

239.96

239.96

213.99

25.97

 

  20113

商贸事务

239.96

239.96

213.99

25.97

 

    2011350

事业运行

239.96

239.96

213.99

25.97

 

208

社会保障和就业支出

25.60

25.60

25.60

 

 

  20805

行政事业单位养老支出

25.60

25.60

25.60

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.07

17.07

17.07

 

 

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.53

8.53

8.53

 

 

210

卫生健康支出

8.21

8.21

8.21

 

 

  21011

行政事业单位医疗

8.21

8.21

8.21

 

 

    2101102

事业单位医疗

8.21

8.21

8.21

 

 

221

住房保障支出

88.48

88.48

88.48

 

 

  22102

住房改革支出

88.48

88.48

88.48

 

 

    2210201

住房公积金

27.94

27.94

27.94

 

 

    2210203

购房补贴

60.54

60.54

60.54

 

 

 

 

公开08表

一般公共预算基本支出表

单位:无锡市新吴区投资促进中心

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

362.25

336.28

25.97

301

工资福利支出

335.90

335.90

 

  30101

基本工资

34.51

34.51

 

  30102

津贴补贴

68.12

68.12

 

  30107

绩效工资

169.77

169.77

 

  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

17.07

17.07

 

  30109

职业年金缴费

8.53

8.53

 

  30110

职工基本医疗保险缴费

7.56

7.56

 

  30112

其他社会保障缴费

2.40

2.40

 

  30113

住房公积金

27.94

27.94

 

302

商品和服务支出

25.97

 

25.97

  30201

办公费

13.20

 

13.20

  30228

工会经费

4.59

 

4.59

  30229

福利费

0.92

 

0.92

  30239

其他交通费用

6.96

 

6.96

  30299

其他商品和服务支出

0.30

 

0.30

303

对个人和家庭的补助

0.38

0.38

 

  30309

奖励金

0.02

0.02

 

  30399

其他对个人和家庭的补助

0.36

0.36

 

 

 

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位:无锡市新吴区投资促进中心

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出,故本表无数据。

 

公开10表

政府性基金预算支出表

单位:无锡市新吴区投资促进中心

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

公开11表

国有资本经营预算支出预算表

单位:无锡市新吴区投资促进中心

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

公开12表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位:无锡市新吴区投资促进中心

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

       

注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出,故本表无数据。

 

公开13表

政府采购支出表

单位:无锡市新吴区投资促进中心

 

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购品目名称

采购组织形式

资金来源

总计

一般公共预算资金

政府性基金

其他资金

上年结转和结余资金

合计

 

 

 

 

3.70

 

 

 

3.70

货物类

 

 

 

 

3.70

 

 

 

3.70

无锡市新吴区投资促进中心

 

 

 

 

3.70

 

 

 

3.70

 

商品和服务支出(公用经费定额)

办公费

台式计算机

部门集中采购

3.00

 

 

 

3.00

 

商品和服务支出(公用经费定额)

办公费

便携式计算机

部门集中采购

0.70

 

 

 

0.70

 

 

第三部分 2022年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

无锡市新吴区投资促进中心2022年度收入、支出预算总计362.25万元,与上年相比收、支预算总计各减少17.31万元,减少4.56%。

其中:

(一)收入预算总计362.25万元。包括:

1.本年收入合计362.25万元。

(1)一般公共预算拨款收入362.25万元,与上年相比减少17.31万元,减少4.56%。主要原因是人员调整产生的基本支出变化。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。

(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。

(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

(二)支出预算总计362.25万元。包括:

1.本年支出合计362.25万元。

(1)一般公共服务支出(类)支出239.96万元,主要用于部门开展工作而发生的基本性支出。与上年相比减少11.47万元,减少4.56%。主要原因是人员调整产生的基本支出变化。

(2)社会保障和就业支出(类)支出25.6万元,主要用于机关事业单位员工基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比减少1.2万元,减少4.48%。主要原因是人员调整产生的基本支出变化。

(3)卫生健康支出(类)支出8.21万元,主要用于行政事业单位员工医疗支出。与上年相比减少0.39万元,减少4.53%。主要原因是人员调整产生的基本支出变化。

(4)住房保障支出(类)支出88.48万元,主要用于机关事业单位员工住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。与上年相比减少4.22万元,减少4.55%。主要原因是人员调整产生的基本支出变化。

2.年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

无锡市新吴区投资促进中心2022年收入预算合计362.25万元,包括本年收入362.25万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入362.25万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

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三、支出预算情况说明

无锡市新吴区投资促进中心2022年支出预算合计362.25万元,其中:

基本支出362.25万元,占100%;

项目支出0万元,占0%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

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四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市新吴区投资促进中心2022年度财政拨款收、支总预算362.25万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少17.31万元,减少4.56%。主要原因是人员调整产生的基本支出变化。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市新吴区投资促进中心2022年财政拨款预算支出362.25万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少17.31万元,减少4.56%。主要原因是人员调整产生的基本支出变化。

其中:

(一)一般公共服务支出(类)

商贸事务(款)事业运行(项)支出239.96万元,与上年相比减少11.47万元,减少4.56%。主要原因是人员调整产生的基本支出变化。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出17.07万元,与上年相比减少0.82万元,减少4.58%。主要原因是人员调整产生的基本支出变化。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出8.53万元,与上年相比减少0.41万元,减少4.59%。主要原因是人员调整产生的基本支出变化。

(三)卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出8.21万元,与上年相比减少0.39万元,减少4.53%。主要原因是人员调整产生的基本支出变化。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出27.94万元,与上年相比减少1.34万元,减少4.58%。主要原因是人员调整产生的基本支出变化。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出60.54万元,与上年相比减少2.89万元,减少4.56%。主要原因是人员调整产生的基本支出变化。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市新吴区投资促进中心2022年度财政拨款基本支出预算362.25万元,其中:

(一)人员经费336.28万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费25.97万元。主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市新吴区投资促进中心2022年一般公共预算财政拨款支出预算362.25万元,与上年相比减少17.31万元,减少4.56%。主要原因是人员调整产生的基本支出变化。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市新吴区投资促进中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算362.25万元,其中:

(一)人员经费336.28万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费25.97万元。主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市新吴区投资促进中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。

3.公务接待费预算支出0万元,与上年预算数相同。

无锡市新吴区投资促进中心2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。

无锡市新吴区投资促进中心2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市新吴区投资促进中心2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

无锡市新吴区投资促进中心2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额3.7万元,其中:拟采购货物支出3.7万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金379.56万元;本单位共0个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计0万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为0%。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。