时间:2021-10-12 11:05 字体大小:放大 正常 缩小
信息索引号 | 014032126/2021-02070 | 生成日期 | 2021-10-12 | 公开日期 | 2021-10-12 |
文件编号 | — — | 发布机构 | 国土分局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | |||
内容概述 | 无锡市自然资源和规划局新吴分局2020年度部门决算公开 |
无锡市自然资源和规划局新吴分局
2020年度部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、年度主要工作完成情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源管理、国土空间规划和测绘、风景名胜区等的法律法规和方针政策。
(二)贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和评价制度,负责调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
(三)组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用。负责自然资源和不动产登记信息管理基础平台的管理维护。
(四)贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、所有者权益、集体土地使用和临时用地等相关工作。
(五)贯彻执行自然资源发展规划和战略,组织实施自然资源开发利用标准、建立政府公示自然资源价格体系、开展自然资源分等定级价格评估、开展自然资源利用评价考核等工作。组织实施自然资源节约集约利用工作。负责自然资源市场监管。
(六)落实主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划及相关专项规划,负责历史文化名城、名镇、名村保护规划的管理工作,负责城市设计工作。参与划定生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界等控制线。负责建设用地、建设工程的规划管理工作。
(七)组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理及湿地等修复工作。实施生态保护补偿制度和生态修复的有关政策措施。
(八)贯彻落实耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。执行国土空间用途管制政策,组织实施自然资源年度利用计划,负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。
(九)监督管理矿产资源合理利用和保护。负责矿业权管理。负责古生物化石监督管理。保护地质遗迹,认定地质遗迹保护区。落实地质灾害防治相关要求。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
(十)负责监督管理森林、湿地、自然保护地和陆生野生动植物资源。组织开展植树造林和封山育林工作。编制森林火灾防治规划并组织实施,承担森林防火相关工作。负责林业科技推广应用、林业有害生物防治检疫、古树名木保护工作。拟定全民义务植树计划并组织开展国土绿化工作。
(十一)负责基础测绘和地理信息管理工作。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测量标志保护。
(十二)按照职责分工做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作。
(十三)负责有关法律法规、方针政策贯彻执行情况的监督检查;负责自然资源违法案件的调查工作,负责违法建设规划影响程度的认定。
(十四)完成市自然资源和规划局交办的其他工作。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(组织人事科)、政策法规科、自然资源确权登记科、所有者权益与开发利用科、国土空间规划科、建筑规划管理科、市政交通规划管理科、耕地保护与用途管制科、林业资源管理科及财务科。
本部门下属单位包括:无锡市新吴国土资源监察大队、旺庄国土资源所、硕放中心国土资源所、梅村国土资源所、鸿山中心国土资源所、江溪中心国土资源所、新安中心国土资源所。
2. 从决算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计八家,具体包括:无锡市自然资源和规划局新吴分局本级、无锡市新吴国土资源监察大队、旺庄国土资源所、硕放中心国土资源所、梅村国土资源所、鸿山中心国土资源所、江溪中心国土资源所、新安中心国土资源所。
三、2020年度主要工作完成情况
新吴分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实十九届五中全会精神和习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神,围绕“两统一”核心职责,结合高新区工作实际,立足在“高”与“新”上做好文章、做足文章:
一是高起点编制空间规划,绘就产城融合“新画卷”。围绕规划编制的前瞻性、务实性、灵活性、安全性和亮点特色等要求,科学合理编制,充分运用城市设计的手段来提升国土空间规划质量,不断完善规划的制度保障机制,坚持“一张蓝图管到底”。
二是高水平保护自然资源,赋予绿色发展“新动能”。立足土地、湿地、林地、陆生野生动物保护职责,坚持依法依规,守住安全底线,坚持绿色发展、生态文明建设,助力乡村振兴,助推人与自然和谐共生,实现自然资源永续发展。
三是高效能服务地方发展,彰显主动作为“新担当”。坚持提前介入,超前服务,全面摸排用地需求,以工作需求为导向,调整完善城市规划,抓紧落地配套政策,不断创新保障机制,积极探索“产业招商地图”,为项目精准落地提供资源支撑。
四是高标准把关规划方案,塑造城市形象“新颜值”。不断学习先进规划理念,提升项目规划建设品质,强化城市设计引导,严把规划方案审核关、验收关,全力打造高品质产业园区和城市立面形象,建设具有国际化、现代化的主城区。
五是高效率利用土地资源,打造集约用地“新高地”。强化规划引领,优化资源配置,推动资源要素高效保障,系统谋划存量土地盘活工作,主动参与城市更新,充分挖掘城市地下空间,提高城市空间利用效率,努力探索用地价格倒逼节约集约用地机制。
六是高站位谋划改革创新,构建争先创优“新优势”。坚持在改革创新中不断补齐短板、拉高标杆、勇创一流,在分局内部开展“微改革” “微创新”项目申报活动,引导系统干部职工在争先创优中比干劲、比作风、比实干、比创新、比担当、比作为。
七是高质量推进党建工作,开创深度融合“新局面”。坚持以高质量党建为引领,进一步加强班子建设、队伍建设,加强“五型支部”建设,不断推进党建与业务深度融合,推动“五队三岗”再出发、再深化、再做实。
第二部分 无锡市自然资源和规划局新吴分局2020年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门名称:无锡市自然资源和规划局新吴分局 金额单位:万元
收入 |
支出 |
|
|
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
6903.52 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
201.28 |
|
|
九、卫生健康支出 |
69.94 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
654.78 |
|
|
十二、农林水支出 |
300.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
5130.40 |
|
|
十九、住房保障支出 |
547.12 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
6903.52 |
本年支出合计 |
6903.52 |
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
|
|
|
总计 |
6903.52 |
总计 |
6903.52 |
收入决算表
公开02表
部门名称:无锡市自然资源和规划局新吴分局 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中:教育收费 |
||||||
合计 |
6903.52 |
6903.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
201.28 |
201.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
201.28 |
201.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
134.21 |
134.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
67.07 |
67.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
69.94 |
69.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.94 |
69.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
69.94 |
69.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
654.78 |
654.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21202 |
城乡社区规划与管理 |
654.78 |
654.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
654.78 |
654.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业与草原 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130212 |
湿地保护 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
5130.40 |
5130.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22001 |
自然资源事务 |
5130.40 |
5130.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200101 |
行政运行 |
2113.11 |
2113.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200102 |
一般行政管理事务 |
1933.40 |
1933.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1083.90 |
1083.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
547.12 |
547.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
547.12 |
547.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
159.64 |
159.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210202 |
提租补贴 |
255.36 |
255.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210203 |
购房补贴 |
132.12 |
132.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项 |
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
公开03表
部门名称:无锡市自然资源和规划局新吴分局 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
6903.52 |
2932.33 |
3971.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
201.28 |
201.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
201.28 |
201.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
134.21 |
134.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
67.07 |
67.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
69.94 |
69.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.94 |
69.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
69.94 |
69.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
654.78 |
0.00 |
654.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21202 |
城乡社区规划与管理 |
654.78 |
0.00 |
654.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
654.78 |
0.00 |
654.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业与草原 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130212 |
湿地保护 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
5130.40 |
2113.99 |
3016.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22001 |
自然资源事务 |
5130.40 |
2113.99 |
3016.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200101 |
行政运行 |
2113.11 |
2113.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200102 |
一般行政管理事务 |
1933.40 |
0.00 |
1933.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1083.90 |
0.88 |
1083.900 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
547.12 |
547.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
547.12 |
547.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
159.64 |
159.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210202 |
提租补贴 |
255.36 |
255.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210203 |
购房补贴 |
132.12 |
132.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门名称:无锡市自然资源和规划局新吴分局 金额单位:万元
收入 |
支出 |
|||||
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
|||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
6903.52 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
201.28 |
201.28 |
0.00 |
0.00 |
|
|
九、卫生健康支出 |
69.94 |
69.94 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
654.78 |
654.78 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
5130.40 |
5130.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
547.12 |
547.12 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
6903.52 |
本年支出合计 |
6903.52 |
6903.52 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
总计 |
6903.52 |
总计 |
6903.52 |
6903.52 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款支出决算表(功能科目)
公开05表
部门名称:无锡市自然资源和规划局新吴分局 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
6903.52 |
2932.33 |
3971.19 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
201.28 |
201.28 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
201.28 |
201.28 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
134.21 |
134.21 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
67.07 |
67.07 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
69.94 |
69.94 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.94 |
69.94 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
69.94 |
69.94 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
654.78 |
0.00 |
654.78 |
21202 |
城乡社区规划与管理 |
654.78 |
0.00 |
654.78 |
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
654.78 |
0.00 |
654.78 |
213 |
农林水支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
21302 |
林业与草原 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
2130212 |
湿地保护 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
5130.40 |
2113.99 |
3016.41 |
22001 |
自然资源事务 |
5130.40 |
2113.99 |
3016.41 |
2200101 |
行政运行 |
2113.11 |
2113.11 |
0.00 |
2200102 |
一般行政管理事务 |
1933.40 |
0.00 |
1933.40 |
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1083.90 |
0.88 |
1083.02 |
221 |
住房保障支出 |
547.12 |
547.12 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
547.12 |
547.12 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
159.64 |
159.64 |
0.00 |
2210202 |
提租补贴 |
255.36 |
255.36 |
0.00 |
2210203 |
购房补贴 |
132.12 |
132.12 |
0.00 |
注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 |
财政拨款基本支出决算表(经济科目)
公开06表
部门名称:无锡市自然资源和规划局新吴分局 金额单位:万元
项目 |
财政拨款基本支出 |
|||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
2932.33 |
2764.38 |
167.94 |
|
301 |
工资福利支出 |
2532.31 |
2532.31 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
216.95 |
216.95 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
949.15 |
949.15 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
815.78 |
815.78 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
134.21 |
134.21 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
67.07 |
67.07 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
69.94 |
69.94 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.57 |
9.57 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
159.64 |
159.64 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
302 |
商品和服务支出 |
164.91 |
0.00 |
164.91 |
30201 |
办公费 |
45.73 |
0.00 |
45.73 |
30202 |
印刷费 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
30206 |
电费 |
5.33 |
0.00 |
5.33 |
30207 |
邮电费 |
4.23 |
0.00 |
4.23 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.44 |
0.00 |
0.44 |
30217 |
公务接待费 |
0.77 |
0.00 |
0.77 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.55 |
0.00 |
3.55 |
30227 |
委托业务费 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
30228 |
工会经费 |
10.46 |
0.00 |
10.46 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.38 |
0.00 |
7.38 |
30239 |
其他交通费用 |
43.22 |
0.00 |
43.22 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
38.48 |
0.00 |
38.48 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
232.07 |
232.07 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
52.77 |
52.77 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
178.67 |
178.67 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
一般公共预算支出决算表(功能科目)
公开07表
部门名称:无锡市自然资源和规划局新吴分局 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
6903.52 |
2932.33 |
3971.19 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
201.28 |
201.28 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
201.28 |
201.28 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
134.21 |
134.21 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
67.07 |
67.07 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
69.94 |
69.94 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.94 |
69.94 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
69.94 |
69.94 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
654.78 |
0.00 |
654.78 |
21202 |
城乡社区规划与管理 |
654.78 |
0.00 |
654.78 |
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
654.78 |
0.00 |
654.78 |
213 |
农林水支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
21302 |
林业和草原 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
2130212 |
湿地保护 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
5130.40 |
2113.99 |
3016.41 |
22001 |
自然资源事务 |
5130.40 |
2113.99 |
3016.41 |
2200101 |
行政运行 |
2113.11 |
2113.11 |
0.00 |
2200102 |
一般行政管理事务 |
1933.40 |
0.00 |
1933.40 |
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1083.90 |
0.88 |
1083.02 |
221 |
住房保障支出 |
547.12 |
547.12 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
547.12 |
547.12 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
159.64 |
159.64 |
0.00 |
2210202 |
提租补贴 |
255.36 |
255.36 |
0.00 |
2210203 |
购房补贴 |
132.12 |
132.12 |
0.00 |
注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
公开08表
部门名称:无锡市自然资源和规划局新吴分局 金额单位:万元
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出 |
|||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
2932.33 |
2764.38 |
167.94 |
|
301 |
工资福利支出 |
2532.31 |
2532.31 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
216.95 |
216.95 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
949.15 |
949.15 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
815.78 |
815.78 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
134.21 |
134.21 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
67.07 |
67.07 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
69.94 |
69.94 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.57 |
9.57 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
159.64 |
159.64 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
302 |
商品和服务支出 |
164.91 |
0.00 |
164.91 |
30201 |
办公费 |
45.73 |
0.00 |
45.73 |
30202 |
印刷费 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
30206 |
电费 |
5.33 |
0.00 |
5.33 |
30207 |
邮电费 |
4.23 |
0.00 |
4.23 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.44 |
0.00 |
0.44 |
30217 |
公务接待费 |
0.77 |
0.00 |
0.77 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.55 |
0.00 |
3.55 |
30227 |
委托业务费 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
30228 |
工会经费 |
10.46 |
0.00 |
10.46 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.38 |
0.00 |
7.38 |
30239 |
其他交通费用 |
43.22 |
0.00 |
43.22 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
38.48 |
0.00 |
38.48 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
232.07 |
232.07 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
52.77 |
52.77 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
178.67 |
178.67 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
公开09表
部门名称:无锡市自然资源和规划局新吴分局 金额单位:万元
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
“三公”经费 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
8.15 |
0.00 |
7.38 |
0.00 |
7.38 |
0.77 |
0.00 |
11.55 |
相关统计数: |
|
|
|||||
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
|||
因公出国(境)团组数(个) |
0 |
因公出国(境)人次数(人) |
0 |
|
|||
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
4 |
|
|||
国内公务接待批次(个) |
9 |
国内公务接待人次(人) |
84 |
|
|||
国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
|
|||
召开会议次数(个) |
0 |
参加会议人次(人) |
0 |
|
|||
组织培训次数(个) |
11 |
参加培训人次(人) |
368 |
|
|||
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
|
政府性基金预算收入支出决算表
公开10表
部门名称:无锡市自然资源和规划局新吴分局 金额单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
此表为空。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
|
一般公共预算机关运行经费支出决算表
公开11表
部门名称:无锡市自然资源和规划局新吴分局 金额单位:万元
项目 |
机关运行经费支出决算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
167.94 |
|
302 |
商品和服务支出 |
164.91 |
30201 |
办公费 |
45.73 |
30202 |
印刷费 |
0.36 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2.20 |
30206 |
电费 |
5.33 |
30207 |
邮电费 |
4.23 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.24 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.44 |
30217 |
公务接待费 |
0.77 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.55 |
30227 |
委托业务费 |
2.52 |
30228 |
工会经费 |
10.46 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.38 |
30239 |
其他交通费用 |
43.22 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
38.48 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
3.04 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
3.04 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 |
政府采购支出决算表
公开12表
部门名称:无锡市自然资源和规划局新吴分局 金额单位:万元
采购品目大类 |
金额 |
合计 |
18.31 |
一、政府采购货物支出 |
18.31 |
二、政府采购工程支出 |
0.00 |
三、政府采购服务支出 |
0.00 |
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。 |
第三部分 2020年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
无锡市自然资源和规划局新吴分局2020年度收入、支出总计6903.52万元,与上年相比收、支总计各增加710.02万元,增长11.46%。其中:
(一)收入总计6903.52万元。包括:
1.一般公共预算财政拨款收入6903.52万元,为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加710.02万元,增长11.46%。主要原因是单位工作人员增加、科目支出调整及项目支出费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.上级补助收入0万元,为本单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是无上级补助收入。
5.事业收入0万元,为本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是无事业收入。
6.经营收入0万元,为本单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是无经营收入。
7.附属单位上缴收入0万元,为本单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是无附属单位上缴收入。
8.其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是无其他收入。
9.使用非财政拨款结余0万元,为事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。主要为本单位使用以前年度积累的非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支缺口的资金。
10.年初结转和结余0万元,主要为本单位上年结转本年使用的资金。
(二)支出总计6903.52万元。包括:
1.社会保障和就业(类)支出201.28万元,主要用于机关事业单位养老保险及职业年金等支出。与上年相比增加60.72万元,增长43.20%。主要原因是人员增加及缴费基数调整。
2.卫生健康(类)支出69.94万元,主要用于机关事业单位医疗费用支出。与上年相比增加6.77万元,增长10.72%。主要原因是人员增加及缴费基数调整。
3.城乡社区(类)支出654.78万元,主要用于城乡社区规划与管理支出。与上年相比减少173.82万元,减少20.98%。主要原因是城乡社区规划与管理项目费用减少。
4.农林水(类)支出300万元,主要用于农林水支出。与上年相比增加300万元。主要原因是单位新增农林水类湿地保护支出。
5.自然资源海洋气象(类)支出5130.4万元,主要用于一般行政管理事务及其他自然资源事务等支出。与上年相比增加406.04万元,增长8.59%。主要原因是计算口径有所调整及单位开展自然资源管理工作而发生的基本支出和项目支出有所调整。
6.住房保障(类)支出547.12万元,主要用于机关事业单位人员住房公积金、提租补贴及购房补贴支出。与上年相比增加111.8万元,增长25.68%。主要原因是人员增加及缴费基数调整。
7.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是本单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0 万元,增长0%。主要原因是无结余分配。
8.年末结转和结余0万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位本年度(或以前年度)预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
无锡市自然资源和规划局新吴分局本年收入合计6903.52万元,其中:财政拨款收入6903.52万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %。
三、支出决算情况说明
无锡市自然资源和规划局新吴分局本年支出合计6903.52万元,其中:基本支出2932.33万元,占42.48%;项目支出3971.19万元,占57.52%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
无锡市自然资源和规划局新吴分局2020年度财政拨款收、支总决算6903.52万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加710.02万元,增长11.46%。主要原因是人员支出及项目支出增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市自然资源和规划局新吴分局2020年财政拨款支出6903.52万元,占本年支出合计的100%。无锡市自然资源和规划局新吴分局2020年度财政拨款支出年初预算为5246.21万元,支出决算为6903.52万元,完成年初预算的75.99%。其中:
(一)社会保障和就业(类)支出
1.行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为97.81万元,支出决算为134.21万元,完成年初预算的137.22%。决算数大于预算数的主要原因人员增加及缴费基数调整。
2.行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为48.92万元,支出决算为67.07万元,完成年初预算的137.10%。决算数大于预算数的主要原因人员增加及缴费基数调整。
(二)卫生健康(类)支出
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为60.79万元,支出决算为69.94万元,完成年初预算的115.05%。决算数大于预算数的主要原因人员增加及缴费基数调整。
(三)城乡社区(类)支出
1.城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为854.78万元,支出决算为654.78万元,完成年初预算的76.6%。决算数小于预算数的主要原因城乡社区规划与管理项目费用减少。
(四)农林水(类)支出
1. 林业和草原(款)湿地保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为300万元。决算数大于预算数的主要原因单位新增农林水类湿地保护支出。
(五)自然资源海洋气象等(类)支出
1.自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为1699.61万元,支出决算为2113.11万元,完成年初预算的124.33%。决算数大于预算数的主要原因是计算口径有所调整及单位开展自然资源管理工作而发生的基本支出和项目支出有所调整。
2.自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1733.44万元,支出决算为1933.4万元,完成年初预算的111.54%。决算数大于预算数的主要原因是计算口径有所调整及单位开展自然资源管理工作而发生的基本支出和项目支出有所调整。
3.自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为248万元,支出决算为1083.9万元,完成年初预算的437.06%。决算数大于预算数的主要原因是计算口径有所调整及单位开展自然资源管理工作而发生的基本支出和项目支出有所调整。
(六)住房保障(类)支出
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为149.46万元,支出决算为159.64万元,完成年初预算的106.81%。决算数大于预算数的主要原因人员增加及缴费基数调整。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为229.87万元,支出决算为255.36万元,完成年初预算的111.09%。决算数大于预算数的主要原因人员增加及缴费基数调整。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为123.53万元,支出决算为132.12万元,完成年初预算的106.95%。决算数大于预算数的主要原因人员增加及缴费基数调整。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
无锡市自然资源和规划局新吴分局2020年度财政拨款基本支出2932.33万元,其中:
(一)人员经费2764.38万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费167.94万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市自然资源和规划局新吴分局2020年一般公共预算财政拨款支出6903.52万元,与上年相比增加710.02万元,增长11.46%。主要原因是人员支出及项目支出增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
无锡市自然资源和规划局新吴分局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2932.33万元,其中:
(一)人员经费2764.38万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费167.94万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
无锡市自然资源和规划局新吴分局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出7.38万元,占“三公”经费的90.55%;公务接待费支出0.77万元,占“三公”经费的9.45%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的100%,比上年决算增加0万元,主要原因为无因公出国(境)费用;决算数与预算数一致。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的100%,比上年决算增加0万元,主要原因为无公务用车购置;决算数与预算数一致。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费决算支出7.38万元,完成预算的93.89%,比上年决算减少3.74万元,主要原因为车辆保险及运行费用略有减少;决算数小于预算数的主要原因为实际发生的车辆保险及运行费用略有减少。公务用车运行维护费主要用于车辆保险、燃油及日常维修维护。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
3.公务接待费0.77万元,完成预算的83.70%,比上年决算减少0.38万元,主要原因为公务接待批次和人次减少;决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定,公务接待批次减少,厉行节约。其中:国内公务接待支出0.77万元,接待9批次,84人次,主要为接待省级、市县级相关业务领导及工作人员;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。
无锡市自然资源和规划局新吴分局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,完成预算的100%,比上年决算增加0万元,主要原因为无会议费支出安排;决算数与预算数一致。2020年度全年召开会议0个,参加会议0人次。
无锡市自然资源和规划局新吴分局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出11.55万元,完成预算的60.06%,比上年决算减少12.79万元,主要原因为组织培训的次数和参加培训人次减少;决算数小于预算数的主要原因实际组织培训的次数和参加培训人次减少。2020年度全年组织培训11个,组织培训368人次。主要为培训相关业务及公务人员政治和党性理论。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无锡市自然资源和规划局新吴分局2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2020年本部门机关运行经费支出167.94万元,比上年减少31.19万元,降低15.66%。主要原因是:单位厉行节约,缩减部分机关运行经费。
十二、政府采购支出决算情况说明
2020年度政府采购支出总额18.31万元,其中:政府采购货物支出18.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
本部门(单位)共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是公务用车;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2020年度,本部门单位共_1_个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计__848.96__万元;本部门单位(R开展、□未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金__848.96__万元;本部门单位共_2_个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计_1503.74_万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。